Отчетность ООО в 2021 году: сроки сдачи + таблица
Оглавление СкрытьБоитесь пропустить срок сдачи декларации?
Доверьте заполнение и сдачу отчётности сотрудникам сервиса «Моё Дело. Бухобслуживание». Возьмем на себя всю рутинную работу, освободив вас от любых бухгалтерских дел.
Узнать подробнееСроки сдачи бухгалтерской отчетности ООО
Ее сдают все юридические лица до 31 марта следующего после отчетного года.
Предприятия, которые относятся к категории малых, могут сдавать только упрощенную форму баланса и отчет о финансовых результатах.
Скачать форму бухгалтерского баланса Скачать форму отчета о финансовых результатахНе забывайте, что бухгалтерские формы нужно направлять не только в ИФНС, но и в местный орган статистики.
Срок тот же – до 31 марта.
Если компания создана после 30 сентября, то первый отчетный период для нее закончится 31 декабря не текущего, а следующего года.
То есть если ООО создано, например, 15 ноября 2018 года, то срок сдачи бухгалтерской отчетности будет не в 2019 году, а до 31 марта 2020 года.
Сроки сдачи налоговой отчетности ООО
Здесь даты зависят от режима налогообложения:
1) На ОСНО фирмы отчитываются:
- по налогу на прибыль до 28 числа по итогам трех, шести и девяти месяцев. Годовая форма до 28 марта следующего года;
- по НДС до 25 апреля, июля, октября и января;
- по налогу на имущество до 30 марта после отчетного года. Помимо этого, в течение 30 дней после первых трех кварталов сдается расчет по налогу.
Подробную таблицу сроков отчетности ООО и платежей на 2020 год для тех, кто работает по общей системе налогообложения, смотрите здесь.
2) Срок сдачи декларации УСН ООО:
- до 31 марта следующего года.
Календарь для упрощенцев ищите тут.
3) На ЕНВД за год нужно отправить:
- 4 декларации до 25 числа после каждого квартала.
Подробности вы найдете в этом календаре.
Если организация является плательщиком транспортного или земельного налога, дата представления декларация по каждому из них – до 1 февраля.
По всем отчетам действует правило: если последний день приходится на выходной, то крайний срок переносится на следующий после него рабочий день.
Боитесь пропустить даты сдачи отчётности?
Сформируйте в 3 клика ваш персональный налоговый календарь. Система сама напомнит о предстоящих датах сдачи.
Создать налоговый календарьОтчеты по работникам ООО
В ИФНС:
- 2-НДФЛ на каждого сотрудника – до 1 апреля.
- 6-НДФЛ – в течение месяца после первого, второго и третьего кварталов. Годовая форма – до 1 апреля.
- Расчет по страховым взносам – до 30 числа после каждого квартала.
- Сведения о среднесписочной численности – до 20 января.
В ПФР:
- СЗВ-М – ежемесячно до 15 числа.
- СЗВ стаж (вместе с ОДВ-1) – до 1 марта.
В ФСС сдается форма 4-ФСС до 20 числа после каждого квартала в бумажном виде и до 25 в электронном.
Когда приходит пора сдавать отчетность ООО, пользователям интернет-бухгалтерии «Моё дело» об этом напоминает персональный налоговый календарь.
Вы будете получать напоминания по электронной почте и смс и ничего не упустите.
Все перечисленные отчеты в сервисе заполняются автоматически, так что вероятность ошибок сводится к нулю.
Заполненные формы можно распечатать или отправить в контролирующую инстанцию в электронном виде.
Сервис «Моё дело» будет полезен как профессиональным бухгалтерам, так и бизнесменам, работающим без бухгалтера.При регистрации дается три дня для бесплатного тестирования.
Получить бесплатный доступ
Какие отчеты сдает ООО в 2021 году?
Формирование достоверной отчетности — важная задача предприятия. Ошибки могут привести к тому, что налоговый орган не признает часть расходов или не примет отчет. Поэтому важно следить за правильностью и полнотой заполнения первички, фиксировать все хозяйственные операции на счетах бухгалтерского учета.
Задачу по подготовке отчетности во многом облегчает использование специальных программ или онлайн-сервисов. Если вы своевременно и правильно вносите в программу первичку и отражаете операции, то отчеты по всем видам налогов, взносов и баланс можно сформировать автоматически. Сервис или программа также позаботятся об актуальных бланках отчетности, помогут избежать ошибок при их заполнении и позволят отправить отчеты через интернет в электронном виде. Если же вы предпочитаете заполнять формы отчетности вручную, внимательно читайте комментарии и пояснения по заполнению к ним.
А теперь перечислим отчеты, которые должна сдавать организация:
Декларация по НДС
Если юрлицо признано налоговым агентом по НДС, то этой декларацией оно отчитывается о налоговой базе и налоге, вычетах и сумме, которую необходимо перечислить в бюджет. Декларация сдается в налоговую ежеквартально в электронном виде в течение 25 дней после завершения отчетного квартала.
Декларация по налогу на прибыль
Эту декларацию сдают организации на ОСНО. Если организация уплачивает квартальные авансы, то документ подается по итогам каждого квартала нарастающим итогом. Если авансы уплачиваются ежемесячно, то декларация сдается тоже каждый месяц.
Скачать бланк
Декларация по налогу на имущество организаций
Сдают организации на ОСНО (иногда — и на спецрежимах), у который есть основные средства, облагаемые налогом. Налоговый период — год, документ сдается до 30 марта по истечении года.
Скачать бланк
Отчет по налогу на доходы физических лиц
Отчет 6-НДФЛ организации на всех налоговых режимах ежеквартально, в течение месяца после завершения квартала.
Скачать бланк
Справку 2-НДФЛ также сдают все организации раз в год в течение 3 месяцев после завершения года.
Скачать бланк
Декларация по транспортному налогу
Организации на любом налоговом режиме, у которых есть зарегистрированный транспорт, сдают транспортную декларацию раз в год — не позднее 1 февраля (точную дату устанавливают регионы).
Скачать бланк
Декларация по земельному налогу
Организации на любом режиме с земельными участками на балансе, которые признаны объектом налогообложения, платят земельный налог и ежегодно сдают декларацию — не позднее 1 февраля (точную дату устанавливают регионы).
Скачать бланк
Декларация по водному налогу
Организации, которые признаны плательщиками водного налога, ежегодно платят налог и подают декларацию по нему ежеквартально до 20 числа после завершения отчетного квартала.
Скачать бланк
Сведения о среднесписочной численности
Все действующие организации ежегодно сдают сведения о среднесписочной численности за предшествующий календарный год до 20 января нового года. Реорганизованные или вновь созданные организации сдают этот документ до 20 числа месяца, следующего за тем, в котором организация была создана или реорганизована.
Подтверждение основного вида деятельности в ФСС
Все организации каждый год подтверждают в ФСС вид деятельности до 15 апреля. На основании этих данный ФСС устанавливает для организации тариф взносов на травматизм в текущем году.
Заявление о подтверждении основного вида деятельности
Справка-подтверждение основного вида деятельности
Расчет по страховым взносам
Все организации сдают расчеты о размерах страховых взносов, которые уплачены за сотрудников (как минимум, один сотрудник в организации есть — это директор). Расчеты сдаются в ПФР, с 2017 года их нужно будет адресовать ФНС. Срок сдачи — в течение месяца после отчетного квартала.
Бланк расчета в ПФР
Бланк расчета в ФСС появится вскоре
Отчет 4-ФСС
Отчетом 4-ФСС организации отчитываются перед Фондом социального страхования об уплаченных взносах на травматизм и профзаболевания (с 2017 года). Форма 4-ФСС до начала 2016 года включает также взносы о временной нетрудоспособности в связи с материнством. Отчет нужно сдавать в течение 25 дней после отчетного квартала.
Бланк отчета, действующий в 2016 году
Новый бланк отчета появится вскоре
Отчет СЗВ-М
Организации ежемесячно подают в ПФР сведения о застрахованных лицах — отчет обо всех сотрудниках, которые выполняют работу по трудовому или гражданско-правовому договорам. В 2016 году отчет подается до 10 числа месяца, следующего за отчетным. С 2017 года отчет подается до 15 числа каждого месяца.
Скачать бланк
Бухгалтерская отчетность
Годовую бухотчетность организации отправляют в Росстат и ФНС до 31 марта. Ряд предприятий имеет право сдавать упрощенную бухотчетность.
Отчет о финансовых результатах
Декларация по УСН
Декларацию по УСН за прошедший год сдают в ФСС организации на упрощенке ежегодно, до 31 марта.
Скачать бланк
Декларация по ЕНВД
Декларацию по ЕНВД за прошедший год сдают в ФСС организации на вмененке ежеквартально, в течение 20 дней после завершения отчетного квартала.
Скачать бланк
Отчетность для юридических лиц | бухгалтерская отчетность ООО
Налоговая отчетность ООО в 2020 году
Список отчетов по налогам определяется двумя характеристиками компании: режимом налогообложения и видом деятельности.
Режим налогообложения организация выбирает сама: УСН, ЕНВД, ЕСХН или ОСНО. Можно применять один режим или совмещать их. При совмещении двух режимов нужно платить налоги и сдавать отчетность по каждому из них.
Налоговый режим | Отчет | Срок сдачи |
УСН | Декларация УСН |
Ежегодно
До 31 марта года, следующего за отчетным. |
ЕНВД | Декларация ЕНВД |
Ежеквартально
До 20 числа месяца, следующего за отчетным периодом |
ЕСХН | Декларация ЕСХН |
Ежегодно
До 31 марта года, следующего за отчетным. |
ОСНО |
Декларация по налогу на прибыль |
За 1 квартал, полугодие и 9 месяцев
до 28 числа первого месяца следующего квартала. По итогам календарного годадо 28 марта следующего года. |
Декларация по налогу на имущество |
Ежегодно
До 30 марта года, следующего за отчетным. |
|
Декларация по НДС |
Ежеквартально
До 25 числа месяца, следующего за отчетным периодом. |
Общий перечень отчетности по каждому налоговому режиму представлен в таблице, однако есть ряд нюансов.
Декларация по НДС для организаций на УСН
Декларация по НДС для организаций на УСН
Компании на упрощенке не платят НДС и не сдают по нему декларацию. Но если организация участвует в сделке, где фигурирует этот налог, то ей придется отчитаться перед ФНС. Такая ситуация возможна, когда организация арендует имущество у органов власти. Кроме того, организации-перевозчики на УСН не платят сам НДС, но обязаны отчитываться по налогу: они сдают журнал учета счетов-фактур один раз в квартал.
Декларация по налогу на имущество
Приказом ФНС от 14.08.2019 № СА-7-21/405@ утвержден новый порядок сдачи декларации по налогу на имущество, а также ее новая форма. С 2020 года налогоплательщики отчитываются по этому налогу только один раз в год, а не каждый квартал. В связи с этим из формы исчезли расчеты авансовых платежей.
Работа с компаниями из ЕАЭС
Компании на ОСНО, которые экспортируют товары в страны Евразийского экономического союза, всегда уплачивают НДС по ставке 0% и подают соответствующую декларацию. Это правило действует даже в том случае, если товары не облагаются НДС по российским законам.
При импорте товаров НДС уплачивает импортер, даже если он применяет спецрежим. При этом на товары, указанные в ст. 150 НК РФ, налог не начисляется. Декларацию необходимо подать до 20 числа, следующего за месяцем, в котором импортируемые товары приняты к учету.
Российская и зарубежная компания из страны ЕАЭС могут заключить договор подряда или возмездного оказания услуг. Такие работы и услуги облагаются НДС в зависимости от того, на территории какой страны они реализуются. Если это происходит в России, то компания на ОСНО обязана уплатить НДС и подать декларацию в электронном виде. При этом неважно, приобретает она работы и услуги или реализует. Для организаций на УСН действуют другие правила. Если такая организация продает свои услуги, то она не платит НДС независимо от места реализации. При приобретении работ или услуг НДС можно включить в расходы при определении налоговой базы — в том случае, если выбран объект налогообложения «доходы минус расходы». Такие компании должны подать в налоговую декларацию НДС с заполненным разделом 2.
Работа с иностранными ИТ-компаниями
Иностранные компании, которые реализуют свои услуги на территории РФ, должны самостоятельно платить НДС. Список услуг, которые облагаются налогом, содержит статья п. 1 ст. 174.2 НК РФ. Компания должна стоять на учете в ФНС России, даже если ее услуги не входят в этот список.
Если оказание услуг происходит без посредников, то иностранная компания сама подает декларацию НДС раз в квартал, до 25 числа месяца, следующего за отчетным периодом. Российские компании-посредники, через которых реализуются услуги, становятся налоговыми агентами, а значит — платят налог и отчитываются по нему сами.
Торговля подакцизными товарами
Полный перечень подакцизных товаров содержится в ст. 181 НК РФ. Если организация продает сигареты, алкоголь, непищевые спиртосодержащие продукты, разные виды топлива, нефтяное сырье, электронные испарители и жидкости для них, то она обязана уплачивать акцизный сбор и подавать декларацию каждый месяц, не позднее 25 числа.
Недвижимость на балансе
Не нужно путать этот налог с налогом на имущество организаций и земельным налогом. В данном случае нужно платить только за здание или помещение, которым владеет компания.
Ставка такого налога зависит от региона. В некоторых регионах предусмотрено разделение на виды имущества. Полный список объектов налогообложения можно найти в ст. 374 НК РФ, а ставки по регионам — на сайте ФНС. Налог на имущество организаций предусматривает авансовые платежи. Поэтому декларацию по нему сдают раз в год, до 30 марта, а расчет платежей — каждый квартал, не позднее 30 календарных дней после завершения отчетного периода.
Отчетность ООО по другим налогам и сборам
Водный налог
Водный налог платят те, кто пользуется акваторией водоемов и водными ресурсами: ГЭС, водоканалы, объекты лесной промышленности для сплава древесины, санатории и дома отдыха и другие подобные организации. Ежеквартально они подают декларацию по водному налогу — не позднее 20 числа месяца, следующего за отчетным периодом.
Сбор за пользование водными биологическими ресурсами
Его платят те, у кого есть лицензия на ловлю рыбы во внутренних водах и морях РФ. Размер сбора зависит от текущей ставки и количества пойманной рыбы. Плательщики сбора должны подать в налоговую сведения о выданном разрешении и сумме сбора к уплате в течение 10 дней со дня выдачи лицензии. Кроме того, нужно отчитаться о количестве выловленной рыбы не позже 20 числа месяца, идущего за последним месяцем срока действия разрешения.
Сбор за использование объектов животного мира
Сбор платят те организации, которые получили разрешение на охоту или отлов животных в охотничьих угодьях и огороженных природных зонах. Сумма сбора зависит от текущей ставки и количества добытых животных. В течение 10 дней после выдачи разрешения организация должна передать в налоговую сведения о разрешении, сумме сбора к уплате и доказательство оплаты.
Земельный налог
Налогоплательщики — те организации, которые владеют земельным участком по праву собственности или по праву бессрочного пользования. Это местный налог, который уплачивается в ИФНС по месту нахождения участка. Декларацию по земельному налогу сдают до 1 февраля года, следующего за отчетным.
Налог на игорный бизнес
Налогоплательщиками являются ООО, которые работают в сфере азартных игр: тотализаторы, букмекеры, владельцы игровых столов и автоматов. Налоговая ставка зависит от региона. Декларацию по налогу на игорный бизнес сдают каждый месяц, не позднее 20 числа.
Налог на добычу полезных ископаемых
Добывать полезные ископаемые можно только по лицензии. Организации, у которых есть лицензия, должны отчитываться перед налоговой. Сумма налога начисляется по каждому месяцу отдельно, а декларацию НДПИ сдают по итогам квартала в течение месяца, следующего за отчетным периодом.
Регулярные платежи за пользование недрами
Пользование недрами — более широкое понятие, чем добыча полезных ископаемых. Сюда входит строительство подземных объектов, геологическое изучение и разведка полезных ископаемых. Платежи, взимаемые за пользование недрами, не являются налоговым. Платежи в размере 25% от годовой суммы уплачиваются ежеквартально. С такой же периодичностью в налоговую необходимо подавать расчеты.
Налоговая отчетность филиалов
Филиалы, или обособленные подразделения, должны вставать на учет в ИФНС по месту своего нахождения. Отчетность организации с филиалами имеет свои особенности.
НДС. Головная организация всегда платит НДС и подает декларацию по нему централизованно, так как обособленное подразделение не является юридическим лицом и плательщиком этого налога. Филиалы выписывают счета-фактуры от имени головной организации, указывая ее ИНН, а КПП — свой собственный. На основе этих документов головная организация заполняет декларацию.
Единый налог при УСН. Головная организация уплачивает налог и авансовые платежи за все филиалы по месту своего нахождения. Также она подает единую декларацию.
Налог на прибыль. Налог на прибыль уплачивается в счет федерального и регионального бюджетов. Головная организация сама платит налог в федеральный бюджет по месту своего нахождения. Филиал платит налог за себя и сдает декларацию только в той части налога, которая идет в региональный бюджет. При этом, если в регионе есть несколько филиалов, можно выбрать один, который будет уплачивать налог и отчитываться за все «обособки», которые работают в этом регионе.
Налог на транспорт и на имущество. Обособленные подразделения платят эти налоги и отчитываются по ним в ИФНС по месту нахождения имущества и транспортных средств.
Электронная отчетность организаций в 2020 году
Организации, которые платят НДС, предоставляют декларацию только в электронном виде. Это касается всех организаций на ОСНО, а также тех спецрежимников, которые указывают НДС в счетах-фактурах.
Также отчитываются перед налоговой через интернет организации, которые:
- Имеют статус крупнейшего налогоплательщика;
- Имеют в штате более 100 сотрудников.
Ограничение по численности сотрудников касается также вновь созданных и реорганизованных ООО. Все остальные компании могут выбирать между электронной и бумажной отчетностью.
Сдать электронную отчетность в налоговую и другие контролирующие органы поможет сервис «Астрал.Отчет 5.0». Заполняйте формы быстро и без ошибок, отправляйте отчеты и отвечайте на требования налоговой вовремя. Переходите на электронную отчетность легко и удобно.
Первые шаги после регистрации фирмы 2021
Только что состоялось открытие фирмы, все свидетельства получены, компания готова вести деятельность. Что нужно знать, чтобы не заработать штрафы с первых дней работы компании?
Даже если предприятие деятельности не ведет, требуется сдача налоговой отчетности в инспекцию, в которой фирма состоит на учете. Отчетность сдается за 1 квартал, за полугодие, за 9 месяцев и за год. При упрощенной системе налогообложения ежеквартальная отчетность не сдается. Если компания или ИП созданы в декабре, то первый годовой налоговый период начинается с декабря и подключается к следующему году. Для квартальных отчетов (например, НДС) действует правило о том, что квартальный налоговый период не может быть меньше 10 дней. Сдача расчетов по страховым взносам и отчетов по НДФЛ осуществляется ежеквартально и не зависит от даты создания фирмы. Не сдается бухгалтерская отчетность за год только для фирм, зарегистрированных с 1 октября текущего года. Такая фирма сдает отчетность уже за следующий год, но с показателями не с начала года, а со дня ее создания.
Если все это выполняется, вы можете смело начинать деятельность, не подлежащую лицензированию (вступлению в СРО). Не забудьте уведомить о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, которые перечислены в постановлении Правительства от 16 июля 2009 г. № 584, Федеральную службу по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (федеральное медико-биологическое агентство, федеральная служба по надзору в сфере транспорта). Как правило, начинать необходимо с открытия расчетного счета, покупки и регистрации кассового аппарата. Никаких сроков для открытия счета и регистрации кассового аппарата не существует.
Требуется ли уведомлять об открытии расчетного счета налоговую инспекцию и фонды? В 2021 году уведомлять об открытии расчетного счета не требуется.
Нужно ли сдавать отчет о среднесписочной численности? С 2021 года отчет о среднесписочной численности сдавать не требуется.
До сих пор много вопросов остается по поводу регистрации фирмы в фондах. Напоминаем, что регистрировать фирму в фондах обязана налоговая инспекция! Никаких шагов по регистрации предприятия в фондах предпринимать не нужно. Фонды обязаны выслать уведомления о регистрации на адрес регистрации ООО или АО. Если этих уведомлений нет, их можно забрать непосредственно в фондах через месяц после регистрации фирмы. Все регистрационные номера фирмы и номера фондов, в которых зарегистрировано предприятие, должны быть указаны в выписке из ЕГРЮЛ, которую вам выдают при регистрации предприятия.
И последнее, если ваша фирма переведена на упрощенную систему налогообложения, в 2021 году никаких разрешений на применение УСН получать не нужно, так как переход на упрощенную систему носит уведомительный, а не разрешительный характер.
Удачи в бизнесе!
Какую отчетность сдает ООО на УСН СПб
Упрощенная система налогообложения — налоговый режим, довольно популярный среди организаций, которые относятся к малому бизнесу. При применении УСН налоговая нагрузка существенно снижается, а отчетность и взаимодействие с контролирующими органами становятся проще (по сравнению с ОСНО).
Тем не менее, отчетов много, главное — не запутаться в них.
Налоговая отчетность
Основной отчет — Налоговая декларация по налогу, уплачиваемому в связи с применением УСН.
В ней мы рассчитываем сумму налога за год, которую нужно заплатить в бюджет и предоставляем эту информацию в ИФНС.
Состав декларации зависит от объекта налогообложения вашей организации.
Если вы применяете УСН «Доходы» (6%), то в соответствующих разделах отчета должны указать:
- доход, который вы получили в каждом квартале
- исчисленные авансовые платежи
- расходы, которые уменьшают налог (страховые взносы, которые вы платите за своих за сотрудников)
Если же объект — «Доходы минус расходы» (до 15% (в зависимости от региона РФ)), то в декларации указывайте:
- доход, который вы получили в каждом квартале
- исчисленные авансовые платежи
- расходы, связанные непосредственно с предпринимательской деятельностью (в пределах закрытого перечня расходов, предусмотренного ст. 346.16 НК РФ)
Данные, которыми заполняется декларация, вы можете получить из «Книги учета доходов и расходов». Каждый налогоплательщик при УСН обязан вести ее, но сдавать ее никуда не нужно. Налоговая может запросить этот документ в ходе проверки, поэтому у вас должна быть возможность его предоставить. Хранить его желательно на бумажном носителе, но на практике бывает достаточно электронного вида (например, в программе бухучета).
Бухгалтерская отчетность ООО на УСН
Фирмы на УСН, в соответствии с текущим законодательством, обязаны вести бухгалтерский учет и ежегодно сдавать бухгалтерскую отчетность в ИФНС.
В общем случае, организации формируют и представляют бухгалтерский баланс и отчет о финансовых результатах:
- Бухгалтерский баланс. В нем содержится информация об активах (основные средства, кредиторская задолженность, нематериальные активы, материалы и товары) и пассивов (собственные средства, привлеченный капитал, кредиторская задолженность) организации. Можно сказать, что бухгалтерский баланс – это срез состояния фирмы на определенную (отчетную) дату.
- Отчет о финансовых результатах. В нем отражаются доходы и расходы организации за календарный год. Эти данные сравниваются с результатами за предыдущий период.
Эти отчеты обычно заполняются по данным оборотно-сальдовой ведомости организации, которая формируется после отражения всех хозяйственных операций на счетах бухгалтерского учета.
В состав бухгалтерской отчетности так же может входить:
- Отчет об изменениях капитала
- отчет о движении денежных средств
- приложения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах
В некоторых случаях в состав бухгалтерской отчетности должно входить аудиторское заключение.
Какие конкретно формы бухгалтерской отчетности придется сдавать в той или иной конкретной ситуации, зависит от оборота компании, величины ее активов и иных факторов.
Вплоть до 2019 года бухгалтерскую отчетность сдавали еще и в Росстат. С 2020 года, благодаря изменениям ФЗ «О бухгалтерском учете», не нужно будет этого делать.
Отчетность в Росстат ООО на УСН
Органы статистики собирают и анализируют информацию об организациях. Это нужно для того, чтобы понять, в каком состоянии находится та или иная отрасль, как предприятия справляются с налоговой нагрузкой, как в целом чувствует себя экономика страны. На основании этой информации принимаются глобальные управленческие решения. Однако к сожалению эта благая цель ложится на плечи бухгалтерии и нередко получается так, что объем отчетности в Росстат превышает количество иных отчетов.
Статистических отчетов очень много, но все их сдавать не надо. Росстат самостоятельно проводит выборку и информирует организации о том, какая отчетность от них требуется. Вы можете самостоятельно узнать, какие отчеты нужно представить именно вашей организации. На официальном портале Росстата внесите ИНН в соответствующее поле и увидите список требуемых форм.
Отчетность за сотрудников
Кроме отчетности о доходах, расходах и финансовом положении организации, отчитываться нужно и по доходам получаемым работниками. При этом, такая отчетность сдается организациями даже если зарплата и иные доходы работникам не выплачивались.
Данная отчетность сдается всеми организациями без учета применяемой системы налогообложения, т.е. никаких упрощений, по этой отчетности законодательством не предусмотрено.
В ИФНС
6-НДФЛ
Вы выплачиваете сотрудникам зарплаты и премии; можете производить выплаты физлицам, которые не являются вашими работниками (например, дорогие подарки, дивиденды инвесторам). Весь этот доход облагается НДФЛ, то есть, на вас ложится обязанность по исчислению, удержанию и перечислению налога за этих физлиц.
Каждый квартал нужно отчитываться по суммам удержанного и уплаченного налога — для этого и нужен отчет 6-НДФЛ. В нем указываем суммы выплат физическим лицам за отчетный период, суммы исчисленного, удержанного налога, а также налога, который еще не удержан в данном периоде.
Кроме того, по итогам года вы должны составить и представить в налоговую 2-НДФЛ персонифицированно на каждого сотрудника или иное физлицо, получившее от вас доход.
Расчет по страховым взносам
Отчитываются все организации, которые платят за своих струдников взносы на пенсионное, социальное и медицинское страхование.
В отчёте нужно указывать суммы облагаемого дохода сотрудников и исчисленные за отчетный период страховые взносы по организации в целом и по каждому сотруднику отдельно. Организации, у которых таких выплат по какой либо причине не было, сдают нулевые РСВ.
Сведения о среднесписочной численности
В этом отчёте указывается средняя численность сотрудников за год. Этот отчет нужен налоговой для того, чтобы проверить, имеете ли вы право применять выбранный режим налогообложения. Кроме того, среднесписочная численность влияет и на доступные способы сдачи отчетности. Если сотрудников больше 25, все отчеты сдавать нужно только в электронном виде. Сведения о среднесписочной численности сдаются даже в случае, если зарплата не начислялась и не выплачивалась.
В ПФР
СЗВ-М
В отчете содержатся данные о получающих доход физлицах не имеющих статуса ИП, у которых с организацией заключен договор ГПХ или трудовой договор. Отчет нужен для того, чтобы у ПФР всегда была актуальная информация о работающих пенсионерах. Форма очень простая, в ней нет никаких рассчетов и сумм взносов, нужно указать только ФИО всех ваших сотрудников, их ИНН и СНИЛС. Если у вас нет данных об ИНН физлица, то в приеме СЗВ-М могут отказать.
СЗВ-Стаж
В данном отчете также предоставляются данные о лицах, которые работают по трудовому, либо оказывают услуги по гражданско-правовому договору. Но, в отличие от СЗВ-М, добавляются данные о периодах работы застрахованных лиц и основания для назначения досрочной пенсии. Если договор с сотрудником заключен, но выплат не было (например, человек был в отпуске за свой счет или по уходу за ребенком), данные о нем все равно надо включать в отчет.
СЗВ-ТД
Новый отчет, который нужно будет сдавать каждый месяц, начиная с февраля 2020 года. Дело в том, что планируется постепенный переход от бумажных трудовых книжек к электронным. Все данные о трудовом стаже работников будут передаваться в ПФР и храниться там. Благодаря этому, работодателю больше не нужно будет хранить трудовые книжки и отвечать за них. СЗВ-ТД нужно будет сдавать только во время переходного периода. В отчете нужно будет указывать все кадровые изменения (прием на работу, увольнение, изменение должности и т.д.).
В ФСС
4-ФСС
В отчете рассчитываются суммы страховых взносов по производственным травмам и профзаболеваниям сотрудников, с которыми оформлены трудовые и в некоторых случаях гражданско-правовые отношения.
Размер взносов зависит от кода ОКВЭД вашей организации.
Сроки сдачи отчетности организаций на УСН:
Название отчета | Отчетный период | Срок сдачи |
Декларация по УСН | год | 31 марта |
Бухгалтерская отчетность | год | 31 марта |
6-НДФЛ | 1 квартал | 30 апреля |
Полугодие | 31 июля | |
9 месяцев | 31 октября | |
год | 31 марта | |
2-НДФЛ | год | 1 апреля |
Расчет по страховым взносам | квартал | 30 число месяца, следующего за отчетным периодом |
Сведения о среднесписочной численности | год | 20 января и по 20-е число месяца, следующего за месяцем создания организации |
СЗВ-М | месяц | 15 число |
СЗВ-Стаж | год | 1 марта |
СЗВ-ТД | месяц | 15 число |
4-ФСС | квартал | 25 число месяца, следующего за отчетным периодом |
Особые случаи
НДС
Организации на УСН не платят НДС, но бывают и исключительные ситуации.
Если вы приобрели или арендуете муниципальное имущество, вы выступаете в роли налогового агента по НДС. В этом случае нужно исчислить за продавца НДС и уплатить его в бюджет. Так как вы плательщиком НДС не являетесь, принять его к вычету не можете.
Бывает, что организации, которые находятся на ОСНО, отказываются работать с поставщиками на упрощенке, потому что это невыгодно — нет входного НДС. Или настаивают, чтобы вы выставили счет-фактуру с НДС. Если вы соглашаетесь на это, выделяете в документе НДС и выдаете счет-фактуру, то становитесь обязаны подать декларацию и уплатить этот налог в бюджет.
Еще одна ситуация — когда вы ввозите товары из-за границы. Если товар приходит из страны-участника ЕАЭС, то НДС нужно платить при принятии товаров к учету. Если нет, то налог уплачивается на таможне.
Во всех этих случаях вам, как и обычным плательщикам НДС, нужно заполнять и вовремя сдавать Декларацию по НДС. Представляется она каждый квартал, до 20 числа месяца, следующего за отчетным периодом.
Также вы можете выступать в роли посредника. Если ваш комитент — плательщик НДС, вы обязаны выставлять покупателю счета-фактуры. К счастью, НДС этот не ваш, платить его не нужно. Но каждый счет-фактуру нужно заносить в Журнал учета полученных и выставленных счетов-фактур. В налоговую его надо представлять ежеквартально, не позднее 20 числа месяца, следующего за отчетным кварталом.
Налог на имущество.
“Упрощенщики” также освобождаются от уплаты данного налога. Однако, при выполнении определенных условий, у вас может появиться обязанность уплатить этот налог: если у вас есть имущество, налоговая база которого определена как кадастровая стоимость; если кадастровая стоимость объекта на начало года определена; если законодательством субъекта РФ, в котором находится имущество, установлен порядок определения кадастровой стоимости и правила уплаты налога.
В этом случае в налоговый орган необходимо каждый квартал подавать Налоговый расчет по авансовому платежу по налогу на имущество (до 30 числа месяца, следующего за отчетным кварталом). А по итогам года представляется Декларация по налогу на имущество (до 30 марта).
Санкции
У каждого отчета есть свои сроки сдачи, которые нужно строго соблюдать. Кстати, если последний день представления отчета выпадает на праздник или выходной, то он переносится на первый рабочий день после выходных.
Если отчетность сдана не вовремя, то организацию могут оштрафовать. Для каждого вида отчета предусмотрен свой размер штрафа. Кроме этого, если отчет просрочен более чем на 10 дней, налоговый орган может заблокировать расчетный счет организации.
Более подробную информацию о том, какую отчетность сдает ООО на УСН,Вы можете получить позвонив по телефону 8-800-101-60-08
Какую отчетность сдает ООО на УСН в Санкт-Петербурге можно узнать через этот сайт
Какую отчетность сдает ООО в 2021 г.: с работниками и без
Сколько отчетов должна сдать компания в течение года? Одиннадцать? Двадцать? Правильный ответ зависит от вида налогообложения, организационно-правовой формы, численности сотрудников. Разберем, когда и какую отчетность сдает ООО в 2021 г.
Что сдает ООО на ОСНО и УСН в 2021 г.: краткий перечень
Какие отчеты подаются в ФНС:
- Бухгалтерская отчетность;
- Расчет по страховым взносам;
- 6-НДФЛ;
- 2-НДФЛ;
- Декларации по налогам на прибыль, на имущество, по УСН, по НДС.
Пенсионный фонд:
- С3В-М;
- СЗВ-СТАЖ;
- СЗВ-ТД.
ФСС:
- 4-ФСС;
- Подтверждение основного вида деятельности.
Росстат:
Отчетность по запросу ведомства.
Налоговая отчетность ООО и система налогообложения: что и когда сдавать
Рассмотрим перечень видов отчетности, которые сдают общества с ограниченной ответственностью исходя из своей системы налогообложения.
ОСН. Этот режим налогообложения подразумевает самую объемную налоговую отчетность для ООО: придется сдавать сразу несколько видов деклараций. Первая – декларация по НДС. Сдается этот вид отчетности ежеквартально не позднее 25-го числа месяца, наступившего по окончании квартала.
Знаете ли вы хорошего юриста по корпоративному праву
ДаНет
Вторая – декларация по налогу на прибыль. Периодичность сдачи этого отчета зависит от того, как организация уплачивает налог.
УСН. На так называемой «упрощенке» компании сдают декларацию. Отчет подается по итогам года – до 31 марта следующего года.
ЕНВД. Также предполагает заполнение декларации. Но компании на этом режиме отправляют ее ежеквартально до 20 числа месяца, следующего по окончании квартала.
ЕСХН. Плательщики единого сельскохозяйственного налога также подают декларацию до 31 марта. Если предприятие прекратило быть сельхозкомпанией, то должно сдать отчет до 25 числа месяца после того, в котором перестало быть таким предприятием.
Отчетность ООО по сотрудникам: как и когда сдавать
Если в компании есть сотрудники и они оформлены по трудовому или гражданско-правовому договору, то компания-работодатель обязана выплачивать взносы. На каждый тип взносов — свой отчет.
Компании нужно платить за сотрудников несколько видов страховых взносов — отсюда возникает расчет по страховым взносам, расчет по форме 4-ФСС по взносам на травматизм и несколько отчетов в пенсионный фонд.
Мнение эксперта
Овсянников Виктор Александрович, специалист по корпоративному праву
Если у вас появятся вопросы, задавайте их мне.
Задать вопрос экспертуСам сотрудник обязан платить со своего дохода налог на доход — НДФЛ, в большинстве случаев это 13%. Платит налог как бы сотрудник, но на деле его рассчитывает, удерживает и перечисляет в налоговую компания-работодатель. Отчеты за эти выплаты — тоже на ней. Какие сроки сдачи отчетности? Некоторые отчеты по сотрудникам ООО сдает каждый месяц, другие — каждый квартал или год. Сроки зависят от формы отчета; если вы не можете сориентироваться самостоятельно, задавайте вопросы мне, и я помогу разобраться.
Бухгалтерская отчетность ООО: что и когда сдавать
Бухгалтерский учет ведут и отчетность по нему сдают все компании. Даже если деятельности нет, раз в год ООО нужно представить как минимум баланс и отчет о финансовых результатах.
В бухотчетности рассказывают, что есть у компании на балансе, как она поработала. Налоговые инспекторы сравнивают бухгалтерскую отчетность с налоговой, например с годовой декларацией по налогу на прибыль, с декларацией по НДС. Анализируют доходы и расходы компании: туда ли все потрачено.
Сроки сдачи отчетности. ООО сдает бухгалтерскую отчетность в налоговую инспекцию каждый год — до 31 марта года, следующего за отчетным. За 2020 бухотчетность на бумаге могут сдать только субъекты малого бизнеса из реестра ФНС, а с 2021 года вся бухотчетность сдается только в электронном виде.
Статистическая отчетность: как и что сдает ООО
Форм статистической отчетности очень много. До 2020 года один экземпляр бухгалтерской отчетности нужно было сдавать и в статистику. Но сейчас такой обязанности нет — отчет представляют только в налоговую. Формы, которые ООО должно сдать в Росстат, зависят от видов экономической деятельности, от наличия статуса малого предприятия и других критериев отбора, которые выбирает Росстат. Кроме того, формы и количество отчетов достаточно часто меняются. Проверить список отчетов по организации можно на сайте статистики — нужен только ИНН.
Раз в 5 лет проводятся сплошные статистические наблюдения за деятельностью субъектов малого и среднего предпринимательства. В 2021 году проводится сплошное статистическое наблюдение за 2020 год.
Отчетность ООО на ОСН
Если компания работает на основной системе налогообложения, то из налоговой отчетности ей нужно отчитываться по налогу на прибыль и НДС.
Какие сроки сдачи отчетности ООО на ОСН? По НДС нужно отчитываться ежеквартально. Декларацию по НДС, даже нулевую, сдают только электронно, на бумаге — нельзя. По налогу на прибыль в течение года можно отчитываться по месяцам или по кварталам — как выберет компания. При этом в любом случае нужно еще сдавать годовую декларацию по налогу на прибыль.
Для ООО на УСН: что надо сдаватьООО на УСН сдает следующее:
- Декларация по УСН (За 2020 год нужно было отчитаться до 31 марта 2021-го).
- 4-ФСС Сдается ежеквартально, сроки зависят от способа подачи. Если в организации меньше 25 сотрудников и отчет сдается в бумажной форме, за 2020 год нужно было отчитаться до 20 января. За I квартал — до 20 апреля, за первое полугодие 2021 года — до 20 июля, за 9 месяцев 2021 года — до 20 октября.
- Подтверждение основного вида деятельности. Подтвердить вид деятельности необходимо было до 15 апреля 2021 года
- Расчет по страховым взносам. За 2020 год нужно было отчитаться до 1 февраля. За I квартал — до 30 апреля, за полугодие — до 30 июля, за 9 месяцев — до 1 ноября. Отчеты принимаются в электронном виде в случае, если в организации больше 10 сотрудников.
- По НДФЛ подают 2-НДФЛ и 6-НДФЛ. 2-НДФЛ подается один раз в год, 6-НДФЛ — каждый квартал. 2-НДФЛ за 2020 год нужно подать до 1 марта 2021 года, как уже говорилось выше, в последний раз. В последующем она войдет в состав отчета 6-НДФЛ.
- Бухгалтерская отчетность сдается в электронном виде. За 2020 год — до 31 марта 2021 года.
- СЗВ-М — нужно отчитываться ежемесячно как ООО, так и ИП с сотрудниками, до 15 числа месяца, следующего за отчетным.
- СЗВ-стаж — нужно отчитываться один раз в год. За 2020-й — до 1 марта 2021 года. В электронном виде — если 25 и более сотрудников. Если меньше — можно отчитаться по старинке (на бумаге).
- СЗВ-ТД — срок сдачи такой же, как и у СЗВ-М. В случае увольнения или приема на работу — отчет СЗВ-ТД сдается не позднее следующего рабочего дня. Форма подачи: если меньше 25 сотрудников — на бумажном носителе, больше — в электронном виде.
Учитывайте перечисленное, и работать станет легче.
Как отправить отчеты легко и просто
Разумеется, удобнее всего сделать это в электронном виде, в том числе c помощью сервиса «Платформа Госотчет». У него есть ряд преимуществ:
- Отчеты можно подавать во все вышеуказанные госорганы (ФНС, ПФР, ФСС и Росстат).
- Программа автоматически проверит корректность введенных данных и укажет на пропущенные поля, обязательные для заполнения.
- Отслеживание статуса отправленных документов в режиме онлайн, возможность вести переписку в госорганами непосредственно в интерфейсе системы.
- Приятный и интуитивно понятный интерфейс системы позволит создавать отчеты без особых проблем.
- Упрощенная работа с сотрудниками. Система позволяет принимать электронные больничные листы, вести электронную трудовую книжку, оформлять выходы сотрудников на пенсию.
Сдать отчет
Главное об отчетах ООО
Количество отчетов ООО зависит от системы налогообложения, сферы деятельности и структуры собственности.
Меньше всего отчетов сдают компании на УСН малые и средние предприятия, если у них нет недвижимости и операций, по которым приходится иметь дело с НДС. Больше всего отчетности у крупных компаний на ОСН — владельцев недвижимости.
А вот количество отчетов за работников у всех одинаковое, даже если в штате один-два человека.
Какую отчётность необходимо сдавать ИП и ООО за сотрудников? | Развитие малого и среднего предпринимательства | Национальный проект
2011.jpg 15.33 MBВсю отчётность за сотрудников для индивидуальных предпринимателей и организаций можно разделить на 3 основных категории:
- В Налоговую службу (ФНС)
- В Пенсионный фонд (ПФРФ)
- В Фонд социального страхования (ФСС)
В налоговую инспекцию нужно представить сведения о доходах физических лиц, начисленных и удержанных налогах (по форме 2-НДФЛ) — один раз по итогам года, не позднее 1 марта.
Ежеквартально по форме 6-НДФЛ:
- за I квартал, полугодие, 9 месяцев в течение месяца после отчётного периода
- за год — не позднее 1 марта следующего, 2021 года
По страховым взносам, кроме взносов за травматизм, отчитываются в ФНС. Ежеквартально сдаётся расчёт по страховым взносам, в течение 30 дней следующего после квартала месяца.
До 20 января каждого года в ФНС сдаются сведения о среднесписочной численности работников.
В Пенсионный фонд РФ предприниматели-работодатели и ООО сдают:
- форму СЗВ-М «Сведения о застрахованных лицах»
Сведения по форме СЗВ-М нужно сдавать не позднее 15-го числа месяца, следующего за отчётным.
- форму СЗВ-стаж вместе с ОДВ-1 до 1 марта после отчётного года, а также в течение года при увольнении сотрудника на пенсию
- форму СЗВ-ТД не позднее 15-го числа каждого месяца, если были кадровые изменения.
В Фонд социального страхования подаётся расчёт по форме 4-ФСС РФ. Ежеквартально, не позднее 20-го числа первого календарного месяца квартала, следующего за отчётным кварталом. Если этот отчёт подаётся в электронном виде, то срок — до 25 числа.
Понимание требований к годовому отчету LLC
Последнее обновление 28 июля 2021 г.
Резюме: В вашем штате потребуется подавать годовой отчет, чтобы ваша LLC соответствовала требованиям. Годовой отчет ООО будет поддерживать хорошую репутацию вашего ООО. Сборы и сроки оплаты зависят от штата.
Стенограмма видео:
В вашем штате будет требоваться, чтобы вы подали годовой отчет, чтобы ваше LLC соответствовало требованиям, ваша контактная информация обновлялась, а ваша LLC имела хорошую репутацию.Сборы и сроки оплаты зависят от штата. После того, как ваше ООО сформировано, бумажная работа с государством еще не закончена. В рамках постоянных требований к вашей LLC ваш штат требует, чтобы вы подали годовой отчет и платили регистрационный сбор. Годовой отчет может иметь множество названий, например годовой отчет, годовой отчет, информационное сообщение, периодический отчет, двухгодичный отчет, десятилетний отчет и многие другие, но не все годовые отчеты являются годовыми. От некоторых может потребоваться подача документов каждый год, от некоторых — каждые два года, а некоторым может повезти, и они будут подавать только каждые десять лет.Это просто зависит от вашего штата и их требований. Поскольку в большинстве штатов отчет называется «годовым отчетом», мы также сделаем это для простоты. Целью годового отчета является поддержание соответствия и хорошей репутации вашего ООО. Кроме того, он постоянно обновляет состояние с помощью контактной информации вашего LLC. Если вы не представите годовой отчет, штат автоматически распустит или закроет ваше ООО. Ваш годовой отчет будет включать ваше название LLC, адрес вашего офиса, информацию о вашем зарегистрированном агенте и номер LLC вашего государственного секретаря.Номер LLC — это просто номер, который ваш штат использует для ссылки и идентификации вашего LLC. Как вы подаете и оплачиваете свой годовой отчет? Как правило, есть два способа подать годовой отчет своему штату: вы можете отправить его по почте или через Интернет. Если вы подаете заявку по почте, вы будете заполнять свой годовой отчет на своем компьютере или заполнить его вручную. Затем вы сделаете копию для своей деловой документации, а затем отправите оригинал штату вместе с чеком или денежным переводом для оплаты пошлины за регистрацию.Если вы подаете заявку через Интернет, вы должны подготовить и отправить свой годовой отчет на веб-сайте штата и оплатить регистрационный сбор дебетовой или кредитной картой. Независимо от того, какой вариант вы выберете, важно вовремя подавать годовой отчет. Большинство штатов пришлют вам напоминание об оплате и подаче годового отчета до установленного срока, но не все из них делают это. По этой причине мы рекомендуем вам держать повторяющееся напоминание в вашем календаре. Каковы последствия непредставления годового отчета? Если вы не подадите годовой отчет вовремя, штат взимает с вас штраф за просрочку платежа.Если вы продолжите игнорировать это требование, штат автоматически распустится и закроет ваш LLC. В некоторых штатах строже, чем в других, так что здесь лучше не испытывать судьбу. Где вы получаете свой годовой отчет? Если вы создали ООО, но не знаете, как получить годовой отчет от штата, вы можете посетить веб-сайт своего штата и связаться с ними для получения рекомендаций. Ссылки на веб-сайты различных штатов можно найти на нашем веб-сайте. Если вы наняли компанию для создания своего ООО, вам необходимо проверить, будут ли они подавать ее от вашего имени и взимать с вас плату, или если вам нужно подать ее самостоятельно.Помните, что только потому, что вы заплатили компании за создание своей LLC, вы обязаны составлять годовой отчет, чтобы поддерживать соответствие и хорошую репутацию LLC. Если вы еще не создали ООО, не волнуйтесь. Вам нужно будет подать годовой отчет только после того, как ваша LLC будет создана. Если вы нанимаете компанию для создания своего ООО, просто убедитесь, что они будут заполнять ваш годовой отчет за вас, или вам нужно сделать это самостоятельно. Если вы присоединитесь к нашему онлайн-видеокурсу, мы шаг за шагом научим вас составлять годовой отчет.Мы также предоставим вам подробную информацию о сборах и сроках оплаты для вашего штата. Таким образом, важно убедиться, что вы подаете свой годовой отчет вовремя, чтобы ваша LLC оставалась в соответствии и имела хорошую репутацию в вашем штате.
После того, как ваше ООО создано, бумажная работа с государством не закончена.
В рамках постоянных требований к вашей LLC ваш штат требует, чтобы вы подали годовой отчет и ежегодно вносили регистрационный сбор.
Годовой отчет может иметь множество названий:
— Годовой отчет
— Годовой отчет
— Информационное сообщение
— Периодический отчет
— Двухгодичный отчет
— Десятилетний отчет
— И многое другое
И не все годовые отчеты являются «годовыми». ».
От некоторых может потребоваться подача документов каждый год, от некоторых — каждые 2 года, а некоторым, возможно, посчастливится подавать только каждые 10 лет. Это просто зависит от вашего штата и их требований.
Поскольку в большинстве штатов отчет называется Годовым отчетом, мы сделаем это также для простоты.
Цель годового отчета
Целью годового отчета является поддержание соответствия и хорошей репутации вашего ООО.
Кроме того, он обновляет состояние с помощью контактной информации вашего LLC.
Если вы не представите годовой отчет, штат автоматически распустит (закроет) ваше ООО.
Ваш годовой отчет будет включать ваше название LLC, адрес вашего офиса, информацию о вашем зарегистрированном агенте и «номер LLC» от вашего государственного секретаря.
«Номер LLC» — это просто номер, который в вашем штате используется для обозначения вашего LLC. Самый простой способ понять это — представить его как «номер водительского удостоверения» вашего LLC.
Сборы за подачу и срок сдачи
Сборы за подачу и сроки годового отчета зависят от штата.
Сборы за подачу документов могут варьироваться от 9 до 800 долларов в год.
Некоторые годовые отчеты подаются ежегодно.
Некоторые годовые отчеты представляются каждые 2 года.
И некоторые годовые отчеты должны быть представлены каждые 10 лет.
Опять же, все зависит от вашего штата и его требований.
Вот полный список ежегодных требований LLC для всех 50 штатов.
Как подать и оплатить годовой отчет
Как правило, существует два способа подачи годового отчета в штат.
Вы можете подать по почте или онлайн.
Если вы подаете заявление по почте, вы будете заполнять годовой отчет синей или черной ручкой вручную (или можете заполнить его на своем компьютере).
Затем вы сделаете копию для своей деловой документации, а затем отправите ее штату вместе с чеком или денежным переводом для оплаты пошлины за регистрацию.
Если вы подаете заявку через Интернет, вы подготовите и отправите свой годовой отчет на веб-сайте штата и оплатите регистрационный сбор с помощью дебетовой или кредитной карты.
Независимо от того, какой вариант вы выберете, важно, чтобы вы подали годовой отчет вовремя.
Напоминания о годовом отчете
Большинство штатов отправят вам напоминание об оплате и подаче годового отчета до указанного срока, но не все штаты делают это.
По этой причине мы рекомендуем держать повторяющееся напоминание в вашем календаре.
Последствия непредставления
Если вы не подадите годовой отчет вовремя, штат взимает с вас штраф за просрочку платежа.
Если вы продолжите игнорировать это требование, штат автоматически распустит (закроет) ваше ООО.
В некоторых штатах строже, чем в других, поэтому лучше не испытывать здесь удачу.
Где я могу получить годовой отчет?
Многие люди сами подают свой годовой отчет после создания ООО.
Если вы создали ООО:
Но вы не знаете, как получить годовой отчет от штата, вы можете посетить веб-сайт своего штата и связаться с ними для получения рекомендаций:
Если вы наняли компанию для создания своего LLC, тогда вам необходимо проверить, будут ли они подавать его от вашего имени (и взимать с вас плату за это), или вам нужно подать его самостоятельно.
Помните, что только потому, что вы заплатили компании за создание своего ООО, годовой отчет в конечном итоге является вашей обязанностью для поддержания соответствия и хорошей репутации вашего ООО.
Если вы еще не создали свое ООО:
Не волнуйтесь, вам нужно подать годовой отчет только ПОСЛЕ создания ООО.
Если вы нанимаете компанию для создания своего ООО, просто убедитесь, что они будут заполнять ваш годовой отчет за вас или вам нужно сделать это самостоятельно.
Если вам необходимо подать годовой отчет самостоятельно, выберите состояние ниже, затем нажмите на уроке Годового отчета:
Выберите ваше состояние Выберите вашего stateWhat лучшего состояния AlabamaAlaskaArizonaArkansasCaliforniaColoradoConnecticutDelawareFloridaGeorgiaHawaiiIdahoIllinoisIndianaIowaKansasKentuckyLouisianaMaineMarylandMassachusettsMichiganMinnesotaMississippiMissouriMontanaNebraskaNevadaNew HampshireNew JerseyNew MexicoNew YorkNorth CarolinaNorth DakotaOhioOklahomaOregonPennsylvaniaRhode IslandSouth CarolinaSouth DakotaTennesseeTexasUtahVermontVirginiaWashingtonWashington DCWest VirginiaWisconsinWyoming
Таким образом, важно убедиться, что вы подаете годовой (или двухгодичный) отчет LLC вовремя.Если вы этого не сделаете, ваша LLC будет оштрафована, ваша LLC не будет соответствовать требованиям, а штат в административном порядке распустит (закроет) вашу LLC. Непредставление годового отчета является причиной № 1 того, что LLC административно распускаются государством, так что не относитесь к этому легкомысленно.
Основатель и преподаватель LLC University®
Создание LLC не должно быть таким сложным. Наше пошаговое руководство упростит процесс — и избавит от сложного юридического жаргона! LLC University® бесплатно учит людей, как создать LLC во всех 50 штатах.Мы надеемся, что наши бесплатные руководства и ресурсы помогут вам в вашем деловом путешествии.Все, что вам нужно знать
Требования к отчетности LLC варьируются от штата к штату и состоят из регулярных отчетов и сборов, необходимых для того, чтобы компания с ограниченной ответственностью (LLC) оставалась в хорошем состоянии в пределах штата, в котором она создана. 3 мин. Чтения
1. Требования LLC к подаче2. Требования к подаче годового отчета LLC
3. Сроки подачи
4. Сборы за подачу
5.Последствия несоблюдения сроков подачи Требования к отчетности
LLC варьируются от штата к штату и состоят из регулярных отчетов и сборов, необходимых для того, чтобы компания с ограниченной ответственностью (LLC) оставалась в хорошем состоянии в пределах штата, в котором она была создана.
Требования к регистрации ООО
Требования к отчетности и подаче налоговых деклараций будут зависеть от штата, в котором владельцы (или участники) создали ООО.
LLC обязаны подавать годовые отчеты в большинстве штатов вместе с ежегодной платой за отчетность или налогом.Если эти отчеты не будут поданы вовремя, это может повлечь за собой дорогостоящие и проблемные последствия для компании.
Требования к оформлению годового отчета ООО
Когда физическое лицо или партнерство решают создать ООО, одним из первых шагов, которые они должны предпринять, является понимание требований своего штата к регистрации и отчетности.
Владелец (-ы) LLC должен связаться со своим государственным секретарем или соответствующим подразделением или агентством по ведению деловой документации в штате, чтобы подать свои годовые отчеты, иногда называемые «информационными бюллетенями».«
В зависимости от вашего конкретного штата вам может потребоваться подавать отчеты каждый год и в любое время, когда в компании что-то меняется. Эти документы обычно сопровождаются пошлинами, но все штаты разные.
Во-первых, владельцы ООО захотят узнать, требуются ли годовые отчеты в их штате. Некоторые штаты, такие как Огайо и Делавэр, на самом деле не требуют ежегодных отчетов, но большинство штатов по-прежнему будут запрашивать Отчеты с информацией от всех предприятий в штате, чтобы быть уверенным, что штат знает, какие компании на самом деле все еще ведут свою деятельность.
Эту информацию довольно легко предоставить, поскольку штат обычно требует, чтобы вы заполняли форму. В формах ведомости информации обычно запрашивается следующая информация:
Если ООО решит изменить свое название или распустить компанию, им, вероятно, потребуется подать дополнительные документы и оплатить соответствующие сборы.
Несмотря на то, что они называются «годовыми отчетами», во многих штатах на самом деле не требуется, чтобы компании подали ежегодные отчеты.
В большинстве штатов действительно требуется какая-то годовая отчетность или подтверждение информации и обновлений о компаниях, но сроки выполнения этих требований варьируются от штата к штату.В каждом штате есть набор законов об ООО, которые регулируют порядок обращения с ООО и в которых прописаны требования к отчетности.
Например,LLC в Калифорнии обязаны подавать отчеты раз в два года, но в штатах, таких как Пенсильвания, такие отчеты требуются только за 10-летний цикл.
Сроки подачи
Штаты различаются не только тем, как часто они требуют информационных отчетов LLC, но также имеют разные сроки. Владельцы LLC захотят быть уверены в сроках своего конкретного штата, чтобы избежать штрафов за просрочку платежа или других штрафов.
В некоторых штатах требуется, чтобы все отчеты LLC были поданы в один и тот же срок. Другие используют дату создания каждого конкретного ООО в качестве крайнего срока для годового отчета этого ООО. Этот тип крайнего срока будет либо точной датой создания бизнеса, либо первым или последним днем месяца, в котором он был создан.
Пошлины за подачу заявки
В некоторых штатах наряду с требованиями к отчетности для LLC требуются сборы. Эти сборы различаются от штата к штату, и их можно найти на веб-сайте государственного секретаря штата или в бизнес-подразделении штата.
Последствия несоблюдения сроков подачи
Если ООО не подает годовой отчет или другой требуемый документ, это может повлечь за собой последствия. Обычно компании отправляют напоминание, если срок не соблюден. Если LLC по-прежнему не подает заявку, штат может:
- Распустить ООО
- Пени за просрочку платежа
- Уберите защиту ответственности, обеспечиваемую бизнес-структурой, которая открывает участникам для финансовых обязательств
Если LLC теряет свой статус хорошей репутации в государстве из-за поздней подачи или отказа от регистрации, штат, вероятно, потребует от LLC наверстать все невыплаченные платежи, штрафы за просрочку платежа и налоги за все пропущенные годы, чтобы вернуть возможность вести бизнес в штате.
Требования к подаче документов для LLC на самом деле довольно просты в большинстве штатов и облегчаются благодаря тому, что штат предоставляет возможность подачи документов в Интернете.
Если вам нужна помощь с требованиями к отчетности LLC, вы можете опубликовать свою юридическую потребность на торговой площадке UpCounsel. UpCounsel принимает на свой сайт только 5% лучших юристов. Юристы UpCounsel являются выпускниками юридических школ, таких как Harvard Law и Yale Law, и имеют в среднем 14 лет юридического опыта, включая работу с такими компаниями, как Google, Menlo Ventures и Airbnb, или от их имени.
Что такое годовой отчет ООО? | Малый бизнес
Автор Chron Contributor Обновлено 22 февраля 2021 г.
Во многих штатах компании с ограниченной ответственностью обязаны по закону подавать годовые отчеты в государственные органы, согласно юридическому сайту NOLO. Это не тот годовой отчет, который компании обычно составляют для своих акционеров, который включает баланс компании, подробную информацию о доходах и расходах, а также сводную информацию о деятельности за год.
Требования к регистрации LLC правительствами штатов обычно направлены на обновление адреса и регистрационной информации компании, а также на проверку имен ее акционеров для поддержания хорошей репутации компании.
Формы для использования
Вы можете найти формы для подачи годового отчета LLC на веб-сайте правительства вашего штата. Кроме того, вы можете связаться с вашим государственным секретарем и попросить прислать вам формы. В некоторых штатах требуется, чтобы разные предприятия заполняли определенные формы, в зависимости от того, являются ли они профессиональным ООО или обычным ООО.Профессиональная LLC — это компания, созданная специально для предоставления профессиональных услуг, требующих лицензии, таких как юридические, медицинские или бухгалтерские услуги.
Требования к годовой подаче отчетности LLC
Годовой отчет LLC обычно требует обновленной информации, такой как название и физический адрес компании, а также сведения о предлагаемых ею услугах. Большинство штатов запрашивают имена и личные домашние адреса владельца и каждого члена или менеджера, участвующего в предоставлении услуг. В некоторых штатах, таких как Канзас, также требуются данные об акционерах, даже если они не работают в компании.
Подача отчета
В некоторых штатах разрешается подавать годовые отчеты в режиме онлайн, в то время как в других требуется или разрешается заполнять бумажные копии и отправлять их по почте в департамент государственного секретаря. Во всех случаях подача годового отчета для LLC должна сопровождаться сборами. В каждом штате указывается дата, до которой формы должны быть заполнены. Например, в компании Kansas LLC годовые отчеты должны быть представлены к 15-му числу четвертого месяца после окончания финансового года компании.
Последствия непредставления
Последствия непредоставления годового отчета для ООО включают лишение регистрации бизнеса и лицензии на деятельность, а также роспуск компании государством.Это может иметь негативные последствия для владельца бизнеса.
Например, в некоторых штатах административное прекращение деятельности может квалифицироваться как невыполнение обязательств по бизнес-ссудам и кредитным линиям, в результате чего кредитор требует получения ссуды. Кроме того, ликвидация бизнеса означает, что вам придется пройти длительный процесс подачи заявления на восстановление, что также влечет за собой уплату значительных комиссий.
Сборы за подачу
Сборы за подачу годовых отчетов LLC варьируются в зависимости от штата.Когда вы подаете отчет в электронном виде, обычно можно оплатить сборы онлайн во время подачи с помощью кредитной карты. Однако, если вы отправляете бумажную копию документов по почте, вы можете приложить чек или денежный перевод для оплаты сборов.
По состоянию на 2020 год требуемый сбор в Канзасе составлял 55 долларов, в то время как в Северной Каролине это стоило 200 долларов за подачу плюс сервисный сбор в размере 2 долларов за подачу в электронном виде. Сборы и процессы пересматриваются ежегодно, поэтому обновленную информацию о подаче и сборах можно получить в офисе государственного секретаря.
Каким образом облагаются налогом компании с ограниченной ответственностью (ООО)
Компания с ограниченной ответственностью (LLC) не является отдельным налоговым субъектом, как корпорация; вместо этого это то, что IRS называет «сквозной структурой», например, товарищество или единоличное владение.
Вся прибыль и убытки ООО «передаются» через бизнес владельцам ООО (называемым участниками), которые сообщают эту информацию в своих личных налоговых декларациях. Само ООО не платит федеральный подоходный налог, но некоторые штаты взимают налог с самого ООО.
Налог на прибыль
IRS рассматривает ваше LLC как единоличное предприятие или партнерство, в зависимости от количества участников в вашем LLC. Если вы уже вели бизнес как индивидуальное предприятие или партнерство, вы — впереди всех, потому что вы уже знаете многие правила. Если нет, то вот основы:
Индивидуальные ОООIRS рассматривает LLC с одним участником как единоличное предпринимательство для целей налогообложения. Это означает, что само ООО не платит налоги и не должно подавать декларацию в IRS.
Как единственный владелец своей LLC, вы должны сообщать обо всей прибыли (или убытках) LLC в Приложении C и подавать ее вместе со своей налоговой декларацией 1040. Даже если вы оставляете прибыль на банковском счете компании в конце года — например, для покрытия будущих расходов или расширения бизнеса — вы должны платить налоги с этих денег.
ООО с несколькими собственниками
IRS рассматривает совместно используемые LLC как товарищества для целей налогообложения. Сами ООО, находящиеся в совместном владении, не платят налоги с доходов от бизнеса; вместо этого каждый из владельцев LLC платит налоги со своей законной доли прибыли в своих декларациях о подоходном налоге с физических лиц (с приложением Е).Доля каждого члена LLC в прибылях и убытках, называемая распределительной долей, указана в операционном соглашении LLC.
Большинство операционных соглашений предусматривают, что распределительная доля участника пропорциональна его процентной доле в бизнесе. Например, если Джимми владеет 60% ООО, а Луана владеет остальными 40%, Джимми будет иметь право на 60% прибыли и убытков ООО, а Луана будет иметь право на 40%. Если вы хотите разделить прибыль и убытки таким образом, который не пропорционален процентной доле участия участников в бизнесе, это называется «специальным распределением», и вы должны тщательно соблюдать правила IRS.
Несмотря на то, что распределительные акции участников разделены, IRS рассматривает каждого участника LLC так, как если бы они получали всю свою распределительную долю каждый год. Это означает, что каждый участник LLC должен платить налоги на свою распределяемую долю независимо от того, действительно ли LLC распределяет ему / ей деньги. Практическое значение этого правила IRS состоит в том, что даже если участникам LLC необходимо оставить прибыль в LLC — например, для покупки товарно-материальных запасов или расширения бизнеса — каждый участник LLC несет ответственность за уплату подоходного налога со своей законной доли этих денег.
Несмотря на то, что ООО, находящееся в совместном владении, само не платит подоходный налог, оно должно подать форму 1065 в IRS. Эта форма, та же самая, что и партнерство, представляет собой информационный отчет, который IRS просматривает, чтобы убедиться, что участники LLC правильно сообщают о своем доходе. LLC также должна предоставить каждому участнику LLC «Таблицу K-1», в которой разбивается доля каждого участника в прибылях и убытках LLC. В свою очередь, каждый участник LLC сообщает эту информацию о прибылях и убытках в своей индивидуальной форме 1040 с приложением E.
ООО могут выбрать корпоративное налогообложение
Если вашему ООО будет регулярно необходимо удерживать значительную сумму прибыли в компании, вы (и ваши совладельцы, если они у вас есть) можете сэкономить деньги, выбрав налогообложение своего ООО как корпорации. Для получения дополнительной информации см. «Может ли корпоративное налогообложение снизить налоговый счет вашей LLC?» в конце статьи.
Расчет и уплата налога на прибыль
Поскольку участники LLC не считаются сотрудниками LLC, а скорее являются самозанятыми владельцами бизнеса, они не подлежат удержанию налога.Вместо этого каждый участник LLC несет ответственность за откладывание достаточного количества денег для уплаты налогов со своей доли прибыли. Члены должны оценить сумму налога, которую они должны будут заплатить за год, и производить платежи в IRS (и, как правило, в соответствующее налоговое агентство штата) каждый квартал — в апреле, июне, сентябре и январе.
Налоги на самозанятость
Поскольку, опять же, члены LLC являются не наемными работниками, а владельцами индивидуального бизнеса, взносы в системы социального обеспечения и медицинской помощи (в совокупности называемые налогом на самозанятость) не удерживаются из их зарплаты.Вместо этого большинство владельцев LLC обязаны платить налог на самозанятость непосредственно в IRS.
Действующее правило заключается в том, что любой владелец, который работает или помогает управлять бизнесом, должен платить этот налог со своей распределительной доли — своей законной доли прибыли. Однако владельцы, которые не активны в LLC, то есть те, кто просто инвестировали деньги, но не предоставляют услуги и не принимают управленческие решения для LLC, могут быть освобождены от уплаты налогов на самозанятость на свою долю прибыли. Правила в этой области немного сложны, но если вы активно управляете своей LLC или работаете в ней, вы можете рассчитывать на уплату налога на самозанятость со всей прибыли LLC, выделенной вам.
Каждый собственник, который подлежит обложению налогом на самозанятость, сообщает об этом в Таблице SE, которую он / она подает ежегодно вместе со своей налоговой декларацией 1040. Владельцы ООО платят в два раза больше налога на самозанятость, чем обычные сотрудники, поскольку взносы постоянных сотрудников в налог на самозанятость равны их работодателям. Ставка налога на самозанятость на 2002 год для владельцев бизнеса составляет 15,3% от первых 84 900 долларов дохода и 2,9% от всех сумм, превышающих 84 900 долларов. Вам нужно будет узнать курс за текущий год.
Расходы и отчисления
Как вы, несомненно, уже знаете, вам не нужно платить налоги — подоходный налог или налог на самозанятость — на деньги, которые ваш бизнес тратит в погоне за прибылью. Вы можете вычесть («списать») свои законные коммерческие расходы из своего коммерческого дохода, что может значительно снизить прибыль, которую вы должны сообщать в IRS. К вычитаемым расходам относятся начальные затраты, расходы на автомобиль, поездки и развлечения, а также расходы на рекламу и продвижение.
Государственные пошлины и сборы
В большинстве штатов прибыль LLC облагается налогом таким же образом, как и IRS: владельцы LLC платят налоги государству на свои личные отчеты; Само ООО не платит государственную пошлину.Однако в некоторых штатах в дополнение к подоходному налогу, который платят его владельцы, взимают с LLC налог в зависимости от суммы дохода, получаемого LLC. Например, Калифорния взимает налог с LLC, которые зарабатывают более 250 000 долларов в год; размер налога составляет примерно от 1000 до 9000 долларов.
Кроме того, некоторые штаты (включая Калифорнию, Делавэр, Иллинойс, Массачусетс, Нью-Гэмпшир, Пенсильванию и Вайоминг) взимают с LLC ежегодный сбор, называемый «налогом на франшизу», «ежегодным регистрационным сбором» или «сбором за продление».«В большинстве штатов сбор составляет около 100 долларов, но Калифорния взимает с LLC изрядные 800 долларов в год, а Иллинойс, Массачусетс и Пенсильвания — 300, 500 и 330 долларов соответственно. Перед созданием LLC узнайте, взимает ли ваш штат отдельный налог на уровне LLC, посетив веб-сайт налогового или налогового департамента вашего штата или позвонив им.
Может ли корпоративное налогообложение сократить ваши налоговые счета LLC?
Если вам необходимо регулярно хранить значительную сумму прибыли в вашей LLC (называемой «нераспределенной прибылью»), вам может быть выгодно выбрать корпоративное налогообложение.Любую LLC можно рассматривать как корпорацию для целей налогообложения, заполнив форму IRS 8832 и отметив в ней поле для корпоративного налогообложения.
После этого выбора прибыль, хранимая в ООО, облагается налогом по отдельным ставкам налога на прибыль, которые применяются к корпорациям; владельцы не платят подоходный налог с доходов, оставшихся в компании. (В отличие от LLC, корпорация платит свои собственные налоги на всю корпоративную прибыль, оставшуюся в бизнесе.) Поскольку ставки корпоративного подоходного налога для первых 75000 долларов корпоративного налогооблагаемого дохода ниже, чем ставки индивидуального подоходного налога, которые применяются к большинству владельцев LLC, это может сэкономить вам и вашим совладельцам общие налоги.
Например, если вашему розничному предприятию необходимо запастись дорогими запасами в начале каждого года, вы можете решить оставить 50 000 долларов в своем бизнесе в конце года. При регулярном сквозном налогообложении LLC эта нераспределенная прибыль, вероятно, будет облагаться налогом по вашей индивидуальной налоговой ставке, которая, вероятно, превышает 27%. Но с корпоративным налогообложением эти 50 000 долларов облагаются налогом по более низкой корпоративной ставке 15%.
Однако после того, как вы выберете корпоративное налогообложение, вы не сможете вернуться к сквозному налогообложению в течение пяти лет, а если вы все же переключитесь обратно, это может иметь негативные налоговые последствия.Другими словами, вы должны относиться к решению об избрании корпоративного налогообложения так же серьезно, как и к решению преобразовать вашу LLC в корпорацию.
МиссияNolo — сделать так, чтобы правовая система работала для всех, а не только для юристов.Что мы делаем: чтобы помочь людям решать свои повседневные правовые вопросы — или узнать о них достаточно, чтобы работа с юристом стала более приятной — мы публикуем надежные книги на простом английском языке, программное обеспечение, формы и этот веб-сайт.
Как подать годовой отчет
Возможно, вы видели корпоративный «годовой отчет». Комиссия по ценным бумагам и биржам требует от публично торгуемых компаний направлять акционерам годовой финансовый отчет с описанием бизнеса и операций корпорации за год и с оценкой ее будущих перспектив.Эти годовые отчеты компании часто представляют собой глянцевые буклеты, полные рисунков и графиков.
Но для владельцев малого бизнеса есть еще один вид годового отчета, который гораздо важнее: годовой отчет, который вы должны подавать в свое государство. Этот отчет представляет собой короткий документ, который предоставляет обновленную информацию о вашей компании, включая название и адрес компании, людей, которые ею руководят, и ее зарегистрированного агента. Поддерживая эту информацию в актуальном состоянии, компания гарантирует получение уведомлений о судебных исках и другой важной корреспонденции.
Подготовить годовой отчет и подать его в штат не сложно, но требования сильно различаются от штата к штату. Вот пошаговое руководство по заполнению годового отчета.
1. Определите, нужно ли вам подавать годовой отчет
Каждый штат имеет свои собственные требования к годовому отчету. В некоторых штатах они требуются для всех типов хозяйствующих субъектов. Другие вообще не требуют годовых отчетов. И некоторые требуют отчетов для определенных типов хозяйствующих субъектов, но не для других.
Хозяйственные организации, которые могут быть обязаны подавать годовые отчеты, включают корпорации, ООО, некоммерческие корпорации, товарищества с ограниченной ответственностью и товарищества с ограниченной ответственностью.
Чтобы узнать, требуется ли в вашем штате годовой отчет для вашего типа хозяйственной организации, посетите веб-сайт государственного агентства, на которое вы подали свои организационные документы. Вы также можете выполнить поиск в Интернете по запросу «годовой отчет» в вашем штате. Некоторые государства не называют свои документы «годовыми отчетами».«В Калифорнии, например, вы подаете« справку ».
2. Узнайте, когда должен быть сдан годовой отчет
В дополнение к описанию того, кто должен подавать годовой отчет, на веб-сайте регистрации предприятий вашего штата должно быть указано, когда должны быть представлены отчеты. В некоторых штатах требуется подавать отчет каждый год, в других — раз в два года (раз в два года) или даже раз в десять лет (каждые 10 лет).
Отчет может быть предоставлен в годовщину даты создания вашего предприятия, или в вашем штате может быть единый срок для всех отчетов.В некоторых штатах требуется, чтобы вы подали первоначальный отчет в течение определенного периода времени после создания вашего бизнеса.
Если ваш отчет еще не наступил, запишите дату сдачи и настройте систему напоминаний в своем календаре. Некоторые штаты взимают огромные сборы с предприятий, которые пропустили крайний срок подачи документов, и неспособность подать отчет может поставить под угрозу вашу репутацию в государстве.
3. Заполните форму годового отчета
Во многих штатах вы можете заполнять и подавать свой годовой отчет в электронном виде через веб-сайт регистрационного агентства штата.Вы должны распечатать форму с веб-сайта и отправить ее по почте в штат в других штатах.
Точная информация, необходимая для вашего годового отчета, варьируется от штата к штату, но обычно включает следующее:
- Название и адрес компании.
- Для корпоративного годового отчета — имена и адреса должностных лиц и директоров.
- Для годового отчета LLC — имена и адреса менеджеров или членов.
- Имя и адрес зарегистрированного агента.
- Тип бизнеса, которым занимается компания в некоторых штатах.
4. Подать годовой отчет
После того, как вы заполнили форму, вы должны отправить ее штату вместе со всеми необходимыми сборами за регистрацию. В некоторых штатах также требуется платить налоги на франшизу или другие налоги на бизнес при подаче годового отчета. Во многих штатах вы можете подавать эти документы онлайн, но в некоторых могут потребоваться документы, которые необходимо отправить по почте в соответствующий офис. За подробностями обращайтесь к государственному секретарю вашего штата.
5. Повторите процесс для других государств, в которых вы зарегистрированы для ведения бизнеса
Если вы зарегистрированы для ведения бизнеса более чем в одном штате, вам, возможно, придется подавать годовые отчеты в каждом штате, где зарегистрирован ваш бизнес. Для этого вам нужно будет повторить ту же процедуру, которую вы использовали для подачи документов в своем домашнем штате.
6. Установите напоминания о крайнем сроке следующего годового отчета
Можно легко забыть подать годовой отчет. Пока вы работаете над отчетом за этот год, отметьте в своем календаре срок сдачи следующего отчета.
Подать годовой отчет несложно, но бывает сложно соблюдать сроки и требования, особенно если вы ведете бизнес в нескольких штатах. Служба годового отчета может гарантировать, что ваши отчеты будут правильно заполнены и поданы вовремя.
Нужно ли вашей компании подавать годовой отчет в ваше государство?
Наряду с азартом и стремлением к открытию и ведению бизнеса приходят и обязанности по соблюдению нормативных требований. Для многих предприятий подача годовых отчетов входит в их число.Если вы ведете свой бизнес как ООО или корпорация (в зависимости от штата, в котором зарегистрирована ваша компания), вам может потребоваться публиковать годовой отчет, чтобы поддерживать хорошую репутацию в штате.
Годовые отчеты, также известные как «информационные бюллетени», служат для того, чтобы держать государство в курсе важной информации о вашей компании.
Эти утвержденные государством годовые отчеты применимы к LLC и корпорациям любого размера. Это относительно короткие документы (в отличие от другого типа годового отчета, который публичные компании должны предоставлять в соответствии с U.S. Правила Комиссии по ценным бумагам и биржам).
Нужно ли вашему бизнесу составлять и подавать годовой отчет?
Не каждый штат требует годовых отчетов. Например, Аризона не требует их ни для LLC, ни для корпораций. В Айдахо и LLC, и корпорации должны подавать их каждый год, в то время как в Пенсильвании LLC и корпорации должны подавать их каждые десять лет.
С таким уровнем отклонений от одного состояния к другому, вы не хотите делать предположений! Найдите время, чтобы узнать в канцелярии государственного секретаря вашего штата, применимы ли к вам годовые отчеты и каковы крайние сроки в вашем штате.
Какая информация включается в годовой отчет?
Если ваша компания должна подавать годовой отчет, вы, вероятно, задаетесь вопросом, что вам нужно в него включить. К счастью, годовые отчеты обычно просты и понятны.
Общие элементы обязательного государственного годового отчета включают:
- Название и адрес вашей компании
- Имена и адреса должностных лиц и директоров (если корпорация)
- Имена и адреса менеджеров или участников (если ООО)
- Имя и адрес вашего зарегистрированного агента.
- Вид деятельности, в которой участвует ваша компания.
Как вы подаете свой годовой отчет?
Вам нужно будет заполнить форму вашего штата и отправить ее вместе со всеми применимыми сборами за подачу заявки. В зависимости от штата, в котором вы зарегистрировали свой бизнес, вам, возможно, также придется заплатить другие налоги на бизнес при подаче годового отчета. В большинстве штатов вы сможете подавать документы онлайн.
Если вам неудобно заполнять форму или подавать ее самостоятельно, подумайте о том, чтобы обратиться за помощью к своему адвокату или в онлайн-службу регистрации деловых документов (что может быть более рентабельным способом).
Что произойдет, если вы не подадите годовой отчет?
Если вы не подадите годовой отчет или не подадите его после установленного срока, вы можете столкнуться с некоторыми неприятными последствиями. Убедитесь, что вы знаете, какую информацию вам нужно предоставить и когда вам нужно ее предоставить, чтобы избежать платы за позднюю подачу заявки, поставить под угрозу вашу репутацию в вашем штате или даже возможную приостановку или роспуск вашего бизнеса.
Несколько заключительных замечаний о годовых отчетах
Поскольку легко забыть о сроках сдачи годовых отчетов, я рекомендую вам отметить дату их сдачи в своем календаре, чтобы она не ускользнула от вас.Вам может потребоваться небольшая помощь в соблюдении сроков на радаре, если ваш бизнес зарегистрирован более чем в одном штате и вы должны подавать годовые отчеты в нескольких штатах. Чтобы упростить вам задачу, подумайте о том, чтобы заручиться помощью компании, специализирующейся на соблюдении правил ведения бизнеса, для отправки вам напоминаний.
Подготовка годовых отчетов — это не ракетостроение, но ставки высоки, если вы пренебрегаете своими обязанностями. Убедитесь, что вы выполняете их, а также выполняете другие свои бизнес-обязательства.
Годовой отчетFile — Подразделение корпораций
- Любая коммерческая корпорация, компания с ограниченной ответственностью, товарищество с ограниченной ответственностью или товарищество с ограниченной ответственностью будет подавать годовой отчет до 23:59 EST в субботу 1 мая 2021 года, до Плата за просрочку платежа в размере 400 долларов США .
- Годовые отчеты должны быть представлены к третьей пятнице сентября, чтобы избежать административного роспуска.
- Новое предупреждение системы безопасности: на текущий адрес электронной почты организации будет отправлено подтверждение регистрации по электронной почте.
Дополнительная информация
Ответы на распространенные вопросы об электронной подаче годового отчета приведены ниже.
Что такое годовой отчет?
- Форма обновляет или подтверждает записи Отдела корпораций Государственного департамента Флориды.
- Это не финансовый отчет.
- Ежегодный отчет должен подаваться каждый год, чтобы ваше предприятие сохраняло «активный статус» в Государственном департаменте.
- Требуется вне зависимости от того, нужно ли вам вносить изменения.
- Данные, отображаемые в годовом отчете организации, являются самыми последними данными, хранящимися в Подразделении корпораций.
Я не помню номер своего документа. Где мне это найти?
Какие у меня варианты оплаты для подачи годового отчета?
Способы оплаты онлайн:
Почтой или курьером:
- Чек или денежный перевод.
- Выплачивайте чеки на имя Государственного департамента Флориды .
- Должен быть оплачен в валюте США в банке США.
- Отправьте платеж с помощью необходимого платежного ваучера.
- Автоматический запрос позволит вам распечатать ваучер, когда вы выберете опцию «Оплатить чеком».
- Нужна еще одна копия платежного ваучера?
- Ваш платежный ваучер и чек или денежный перевод должны быть проштампованы и отправлены по почте не позднее 1 мая, чтобы избежать пени за просрочку платежа.
Что будет, если я заплачу после 1 мая?
- Штраф за просрочку платежа в размере 400 долларов будет взиматься со всех коммерческих корпораций, компаний с ограниченной ответственностью, товариществ с ограниченной ответственностью и товариществ с ограниченной ответственностью.
- Некоммерческие корпорации не облагаются штрафом в размере 400 долларов США за просрочку платежа.
Что произойдет, если я не подам годовой отчет?
- Если вы не подадите годовой отчет до третьей пятницы сентября, ваше предприятие будет административно ликвидировано или аннулировано в наших записях по завершении рабочего дня в четвертую пятницу сентября.(Главы 607, 617 и 620, F.S.)
- Административно ликвидированные или отозванные организации могут быть восстановлены, но для этого необходимо подать заявку на восстановление и уплатить все связанные с этим сборы (сбор за восстановление + причитающиеся сборы за годовой отчет) во время подачи.
- В 2021 календарном году последний день для оплаты чеком — 17 сентября. Вы можете оплатить кредитной картой до 17:00 EST, 24 сентября 2021 г.
Если мой бизнес закрыт, мне все равно нужно подавать годовой отчет?
№Вам не нужно подавать годовой отчет, если бизнес закрылся.
Сколько времени нужно, чтобы мой годовой отчет был опубликован на Sunbiz?
- Заполнено онлайн с помощью кредитной карты: Отчеты обрабатываются и публикуются немедленно.
- При оплате чеком или денежным переводом: Ваш документ будет обработан в том порядке, в котором он был получен.
Могу ли я внести изменения в годовой отчет?
Да, годовой отчет позволяет:
- Добавить, удалить или изменить имена и / или адреса должностных лиц, директоров, менеджеров, уполномоченных членов; и вносить изменения в адреса только для любых генеральных партнеров.
- Измените зарегистрированный агент и адрес зарегистрированного офиса.
- Измените адрес основного офиса и почтовый адрес юридического лица.
- Добавьте или измените федеральный идентификационный номер работодателя.
ПРИМЕЧАНИЕ: Годовой отчет не позволяет вам изменить название вашей компании. Чтобы изменить имя, загрузите и заполните соответствующую форму поправки. Отправьте заполненную форму с оплатой в Отдел корпораций.
Как мне внести изменения, если я уже подал годовой отчет за этот год?
- Если организация является корпорацией или ООО, вы можете подать измененный годовой отчет.
- Коммерческая или некоммерческая корпорация: 61,25 доллара США
- Общество с Ограниченной Ответственностью: 50,00 $
- Если организация является товариществом с ограниченной ответственностью или товариществом с ограниченной ответственностью, загрузите и заполните форму поправки. Отправьте форму и плату в Отдел корпораций.
Как подписать онлайн-форму?
- В соответствии с разделом 15.16, F. S. достаточно ввести свое имя в блоке подписи.
- Электронные подписи имеют такую же юридическую силу, что и оригинальные подписи.
- Ввод чьего-либо имени (подписи) без разрешения является подделкой.