Формула расчета ндс от суммы: Как считать НДС: правильно вычисляем 20% от суммы (пример, алгоритм)

Содержание

Как правильно посчитать НДС 20% от суммы в Microsoft Excel | PingMeUp

 

 

Сегодня хотел написать небольшую шпаргалку о расчете НДС или налога на добавленную стоимость. Все это как нельзя актуально, так как с 1 января 2019 года изменилась налоговая ставка НС с 18 процентов она возросла до 20%.

Что это такое НДС по сути? — Это косвенный налог, начисляемый на прибавочную (добавленную) стоимость товара (или услуги) в соответствии с утвержденными налоговыми ставками исходя из налогового кодекса Российской Федерации.

Правильно посчитать НДС от суммы на калькуляторе  очень просто: нужно сумму (или стоимость) без НДС умножить на 20 и разделить на 120. Это универсальная формула.

Теперь расскажу о том, как правильно посчитать НДС 20% в Microsoft Excel.

К рассмотрению я предлагаю несколько вариантов базовых сценариев обсчета НДС:

 

 

Выделение НДС 20% из суммы

Для примера, возьмем сумму  в ячейке B1 в 1 000 едениц, с которой мы и будем производить расчеты.

Допустим нам нужно выделить для нее величину налога на добавленную стоимость. Для этого нам нужно эту сумму умножить на налоговую ставку, т.е. С1 * 20%:

Так же может быть и еще вариант, когда в сумму уже включен налог и нам нужно его выделить из суммы, тогда формула расчета будет выглядеть так B1/120%*20%:

 

Прибавление НДС 20% из суммы

Теперь рассчитаем полную сумму с учетом налога. Чтобы прибавить НДС необходимо к сумме (100%) добавить выделенный налог (20%), другими словами умножить ее на 120%, в итоге получаем B1*120%:

 

Вычитание НДС 20% из суммы

В этом варианте нам известна сумма С1, но в ней уже учтен налог в 20%.
Так как итоговая сумма составляет 120% (как в примере выше), то чтобы вычесть НДС и получить сумму без учета налога, нам необходимо разделить ее на 120%, т.е. B1/120%:

Для удобства и наглядности расчетов предлагаю вам скачать файл примера расчетов НДС 20% по которому и была подготовлена данная статья.

На сегодня это всё, о чем я хотел написать. Всем удачи!

Facebook

Twitter

Мой мир

Вконтакте

Одноклассники

Google+

Pinterest

Формула НДС (налога на добавленную стоимость)

Понятие НДС

При применении такого налога, как НДС, конечный потребитель товара уплачивает производителю (продавцу) налог со всей стоимости покупаемого блага.

В соответствии с положениями Налогового Кодекса (ст. 164) на территории нашей страны действуют три ставки НДС:

  1. Нулевая ставка, применяемая для продукции, которая вывозится для реализации за территорию РФ (экспорт), а также логистические услуги, которые оказываются при осуществлении внешнеторговой деятельности.
  2. Ставка в размере 10% , применяемая для книжных товаров, продуктов питания, детских товаров и продукции для организаций здравоохранения.
  3. Ставка в размере 18% , которая используется во всех случаях, которые не перечислены в первых двух пунктах.

Определив ставку НДС (18 или 10%), не сложно рассчитать размер данного налога.

Порядок действий при расчете НДС

Прежде чем проводить расчеты по формуле расчета НДС, важно произвести 3 базовых действия:

  1. Определение налоговой ставки, которая применяется в конкретном случае (0, 10, 18 %). Это можно сделать, опираясь на статью 164 Налогового Кодекса РФ.
  2. Расчет налоговой базы, которая включает исходную стоимость реализуемого товара и услуг, увеличенную на размер акциза (в случае, если продукция подакцизная).
  3. Применение формулы НДС.

Величина налога, которая получена при осуществлении математических вычислений, обязательно вносится в счета-фактуры. Счет-фактура должна быть передана заказчику (покупателю) в соответствии со способом реализации продукции.

Формула расчета НДС

В соответствии с действующим законодательством, а именно статье 168 НК РФ, НДС необходимо предъявлять контрагентам в дополнение к цене реализации товаров и услуг.

Для определения общей суммы по счету, который выставляется покупателю, нужно применить формулу расчета НДС:

НДС = Стоимость товара (без НДС) * Ставка НДС/100%

В случае если у бухгалтерии нет необходимости расчета размера налога, можно определить цену товаров, которая предъявляется клиенту, применяя соответствующую формулу расчета НДС:

  • Окончательная сумма (ставка 18 %) = Начальная цена товара *1,18
  • Окончательная сумма (ставка 10 %) = Начальная цена продукции *1,1

Формула расчета НДС вычисляется как в  программе Excel, на калькуляторе, так и в специальных онлайн приложениях, которые предназначены для автоматизации работы бухгалтерии.

Значение НДС

Все коммерческие организации, которые работают на общей системе налогообложения, обязаны корректно высчитывать налог на добавленную стоимость и своевременно отчислять его в государственный бюджет.

Формула расчета НДС является актуальной для специалистов соответствующих сфер деятельности:

  • Бухгалтера,
  • экономиста,
  • менеджера по продажам,
  • руководителя компании и др.

Ошибки, которые могут быть допущены при исчислении НДС, могут стать основанием нарушения действующего законодательства, что ведет к наложению штрафных санкций.

Примеры решения задач

вычисление в Эксель из суммы, как посчитать цену без налога

Один из показателей, который периодически требуется рассчитывать бухгалтерам – НДС в Excel. Данное значение также устанавливается работниками фискальных органов и предпринимателями. Актуальным является вопрос расчета значения, а также установления иных значений, которые имеют с ним связь.

Произвести расчет можно с использованием калькулятора, однако, если чисел для расчета много, может использоваться другой вариант подсчета. Для этого используется специальная программа Excel, позволяющая ускорить вычисление информации, занесенной в таблицы.

Корректное установление фактического размера платежа имеет влияние, так как в декларации допускается указание только достоверной информации. При наличии ошибок и несоответствий есть риск проверки со стороны фискальных органов, а также перевода штрафов, выездной проверки. Ручной способ получения информации неактуален, особенно если значений очень много, гораздо эффективнее применение программ.

Расчет НДС в Microsoft Excel

Перед тем, как начать работу в экселе, рекомендуется уточнить, что представляет собой налог на добавленную стоимость, какие ставки применяются при его установлении. Данный платеж является косвенным сбором, который вносится продавцами товаров или услуг. Фактическими плательщиками этого отчисления являются покупатели, так как тариф добавляется к сумме оплаты.

В РФ ранее основной ставкой было НДС 18%, однако тариф вырос с 2019 года и теперь составляет 20%. Перед тем как посчитать НДС, нужно определить актуальную ставку – всего действует три основных тарифа – 0, 10, 20%.

Перед бухгалтерами, сотрудниками фискальных органов часто ставятся следующие задачи при вычислении НДС:

  • установление взноса от стоимости продукции без включения отчисления;
  • установление отчисления с включением сбора;
  • определение платежа без взноса от того, куда тариф уже включен;
  • вычисление платежа с отчислением от стоимости без сбора.

Всего есть несколько способов определения, можно использовать разные формулы НДС для Excel. Прежде всего, нужно установить, как рассчитывается итог от базы налогообложения. Для выполнения задачи требуется установить обложение и умножить его на тариф, который будет составлять 0, 10 или 20.

Получается выражение: отчисление = облагаемая база * 20%, или 10%. Для эксель формула будет: база * 0,2 или 0,1. Результат будет выражением или ссылкой на ту ячейку, где этот показатель рассчитан.

Например, у пользователя есть таблица, включающая три столбца. В первом указаны известные данные обложения, во втором – искомые сведения, которые нужно установить. В третьем столбце отображается сумма товара с указанием размера отчислений. Вычислить данные можно путем сложения чисел из первого и второго столбца.

Сначала выделяется первая ячейка из столбца с искомыми данными – отчислением. Ставим знак равно, после нажимаем на ячейку из первого столбца, той же строки. Далее вбиваем тариф, должно получиться выражение: №ячейки * 20% (либо 10%).

После этого нажимается Enter и получается итоговое выражение. Вычисления производятся программой автоматически. Результат можно округлить до двух десятичных знаков. Действие выполняется с использованием форматирования ячеек.

Вместо числового формата можно использовать денежный формат. Тогда числа будут отображаться с двумя десятичными знаками. В поле «Обозначение» при выборе формата ячеек можно использовать рубли или другую валюту. После нужно подтвердить действие.

После расчета итога, нужно вычесть данные для всех остальных чисел в столбце обложения. Для этого не требуется постоянно вставлять выражение, можно значительно ускорить процесс.

Для этого применяется копирование с заполнением. Курсор нужно установить в правый угол снизу той ячейки, где уже есть формула. Далее требуется зажать левую кнопку мыши и протянуть данные к концу таблицы. Это действие позволяет в короткий срок рассчитать автоматически все величины сбора для разных значений с использованием заданного выражения.

После следует рассчитать показатель суммы с учетом тарифа. Есть рассчитанные значения облагаемого числа и тарифа. Аналогично нужно задать формулу в первой ячейке третьего столбца: поставить равно, нажать на первую ячейку первого столбца, поставить знак плюс, нажать на первую ячейку второго столбца. То есть, для расчета суммы с тарифом, нужно сложить данные. Далее нужно протянуть выражение по всем ячейкам третьего столбца.

Есть случаи, когда для отчетности по налогам нужно установить размер показателя от суммы, куда тариф уже включается. В таком случае отчисление устанавливается так:

Отчисление = база с отчислением / 120% * 20%. Либо оно рассчитывается как сумма с тарифом / 110% * 10%. В качестве числа выступает значение цены товара вместе с полученным тарифом.

Например, есть таблица, где указаны данные с прибавлением добавленной стоимости, а требуется узнать значения столбцов отчислений и обложение без включения тарифа. Нужно выбрать столбец с тарифами, установить на первой строке курсор и ввести формулу: = число / 120 * 20. После этого результат значения сбора будет рассчитан. Далее требуется рассчитать данные без платежа. Число определяется путем вычитания показателя с тарифом.

Чтобы установить размер базы обложения от стоимости с включенным налогом, можно применить выражение: = сумма с налогом/ 100+тариф. Например, если сумма равна 10 000, а обложение – 20, то получится 10 000/120% = 8333,33.

При необходимости в экселе можно высчитать проценты. Чтобы вычесть процент, определяется, сколько составит в числовом выражении процент от числа. Первоначальный показатель умножается на величину процента, после результат вычитается от первоначально числа.

Формула в экселе выглядит так: = число – число * %. Например, нужно вычесть из числа 100 – процент 35%. Нужно сделать запись =100-100*35%. Таким образом, определяется значение за вычетом этих процентов. То есть, 65% от 100 будет 65.

Вычисление НДС от налоговой базы

Нередко появляется необходимость посчитать НДС в Excel с включением применяемого тарифа, при наличии значения обложения. Формула в эксель без выделения самого налогового платежа будет выглядеть так: показатель с налогом = база + база * тариф, или база * (100 + тариф). Если ставка НДС 20%, то получится число *120%.

Полученные вычисляемые показатели можно растянуть по всему столбцу, чтобы не вводить выражение каждый раз. То есть, применяется маркер заполнения для выделенной формулы. При установлении суммы стоимости товара с налогом нужно учитывать ставку.

Расчет налога от суммы с НДС

В некоторых случаях может потребоваться из суммы с налогом выделить НДС, сумму налогообложения. Для этого применяется специальная формула для расчета: взнос = показатель с налогом / 120% * 20%. Если ставка 10, то вместо 120 и 20 добавляем значения 110 и 10.

В качестве числа применяется значение стоимости товара с учетом налога. Например, есть таблица. В ней заполнен столбец с налогом, но требуется рассчитать отчисление и базу. Для установления сбора используется представленное выше выражение.

Далее рассчитывается сумма без налогового взноса, то есть, база. Показатель определяется путем вычитания. С использованием маркера копируется ссылка, и заполняются все колонки таблицы.

Вычисление налоговой величины от базы налогообложения

Часто требуется расчет НДС с базой, при этом может быть известно значение базы обложения и тариф. Формула расчета НДС для установления процентного показателя и базы в сумме выглядит так (если сбор 20 процентов): сбор с налогом = база + база * 20, или база *120.

После выполнения расчета необходимо применить маркер, чтобы произвести копирование формулы для всех ячеек. Так будет рассчитан итог для всех значений.

Расчет базы налогообложения от суммы с налогом

Формула вычисления данных от суммы с налогом применяется достаточно редко. Сумму без НДС можно найти при помощи эксель, вводя следующие данные: = сумма с налогом /В качестве вводимого числа используется величина стоимости продукции или работ с налогом.

Чтобы произвести вычисление по всем показателям в столбце, нужно использовать маркер заполнения, протянув формулы до конца таблицы. При знании расчета налога воспользоваться экселем для расчета несложно. Алгоритм расчета практически не отличается от определения данных с использованием калькулятора.

Однако, преимущества программы в том, что большое число значений можно рассчитать быстро, используя таблицы и маркеры с копированием выражения. Это экономит много времени, в сравнении, если расчет производится вручную.

Определяем размер с НДС по базе

Вычесть НДС со знанием базы несложно. Применяются специальные Excel формулы. Сначала нужно выделить размер сбора – он может составлять 18%, 20 или 10. Показатель в 18 процентов, применяющийся ранее, не актуален с 2019 года.

Если прибавить размер сбора к исходным данным, можно получить итоговое значение. При наличии базы сначала нужно определить процентный показатель (10 или 20%), после сложить значения.

При выполнении расчетов по базе следует сделать два раздельных столбца, если значения облагаются разными налогами. Например, если ставка льготная и составляет 10% (применяется для социально значимых товаров, некоторых лекарств, сельхозпродуктов, детских и печатных изделий), то рассчитываться она будет по формуле с тарифом 10%, основная ставка составляет 20% и будет иметь другие значения при расчете.

Формула для НДС в экселе будет выглядеть так: данные обложения + база * 10%, либо база * 110%. Для расчета курсор ставится на нужную ячейку, после чего вписывается формула. Если показателей в таблице несколько, столбец растягивается.

Важно правильно устанавливаться размер сбора и своевременно подавать декларации по нему в фискальные органы. В случае допущения нарушений есть риск взимания штрафов и других санкций. При просрочке взноса переводятся пени, они зависят от размера просрочки.

В случае выявления ошибки в документе нужно в кратчайшие сроки сообщить об этом в фискальные органы. Тогда есть вероятность избежать санкций со стороны налоговой службы. При расчете вычетов нужно учитывать их долю, так как есть законодательно допустимые нормативы, при превышении которых возникает риск проверки со стороны ФНС.

Порядок расчета НДС, подлежащего уплате в бюджет

Понятие НДС

Определение 1

Налог на добавленную стоимость (НДС) – это форма косвенного налога, подразумевающая изъятие части стоимость блага.

Создание НДС происходит на всех этапах производства конечного товара или услуги. Бремя оплаты налога ложится на конечного покупателя. Продавец получает возмещение налога за счет реализации. Однако, поступление в бюджет начинается задолго до того, как происходит конечная реализация блага. Каждый участник производственной цепочки производит выплаты в бюджет.

Налог был придуман Морисом Лоре в пятидесятых годы. Тестирование нового налога было проведено в одной из колоний Франции. Оно дало положительный результат, поэтому с 1958 года французы стали применять его внутри своей экономики. К началу семидесятых налог на добавленную стоимость стал использоваться во всех странах Европы.

Замечание 1

Государства многих стран используют НДС в качестве инструмента воздействия на экономику страны. Широко применяются льготы для отдельных групп товаров либо для предприятий определённых отраслей народного хозяйства.

Порядок расчёта НДС

Формула расчета налога достаточно проста. Необходимо отслеживать размер ставки, для которой осуществляется расчёт. В общем виде формула вычисления НДС выглядит следующим образом:

НДС = стоимость реализуемых товаров и услуг без НДС × ставка налога

В законодательстве России произошли изменения, теперь ставка налога на добавленную стоимость составляет 20%. Льготное налогообложение в части НДС сохранилось. Например, часть товаров облагается ставкой в 10%, или 0%.

Чтобы вычленить размер НДС из уже имеющейся суммы, прибегают к следующей форме расчета:

НДС = Налоговая база × Расчетная ставка НДС

Такая операция необходима, если продавец хочет получить предоплату за поставляемый товар.

Расчёт НДС за квартал предполагает включение в общую сумму налог с реализации, а также налог с полученной предоплаты за период. Существуют случаи, когда плательщики налога на добавленную стоимость должны восстанавливать налог.

Определение 2

Восстановленный НДС — это та часть налога, которая была ранее принята к вычету, но вследствие определенных изменений должна быть возвращена в бюджет.

Восстановление НДС производится в следующих случаях:

  1. Передача нематериальных активов, имущества в качестве уставного капитала.
  2. Дальнейшее использование нематериальных активов и имущества для продажи за территорией РФ.
  3. Получение товаров покупателем, за которые ранее он получил аванс.
  4. Уменьшение стоимости полученной продукции из-за уменьшения количества товара или снижения цены.
  5. Получение субсидий из федерального бюджета.

Замечание 2

Для каждого из вышеперечисленных случаев в законодательстве прописаны конкретные условия восстановления налога. Кроме того, восстановление налога различается для основных средств, материалов и нематериальных активов.

Срок уплаты НДС в бюджет

Сроки уплаты налога на добавленную стоимость определены в Налоговом Кодексе РФ. Уплата производится после каждого налогового периода. Расчет ведется за всю реализованную продукцию, с учетом продукции, примененной для собственных нужд. Уплата ведется равными долями в срок не позднее 25 числа каждого из трех месяцев, следующих за отчетным периодом. Если день уплаты выпадает на праздничный или выходной день, то последним днем будет считаться первый рабочий день после их окончания.

Онлайн-калькулятор НДС

Онлайн-калькулятор НДС Калькулятор НДС
прост и удобен в использовании! Введите цену, выберите желаемую страну и нажмите «Рассчитать НДС». Больше не беспокойтесь о расчете НДС 🙂
* — Поле обязательно для заполнения.

Если вам нравится этот инструмент, поделитесь им в социальных сетях. Это хорошая карма.

НДС — налог на добавленную стоимость. НДС добавляется к продукту в каждой точке цепочки поставок, где добавляется стоимость.Этот метод налогообложения используется более чем в 160 странах мира. Большинство стран, применяющих НДС, расположены в Европейском Союзе.

Как рассчитывается НДС?

В том числе НДС.

Математика расчета цены с учетом НДС довольно проста. Основная формула заключается в умножении цены нетто на процент НДС, т. Е. Цена с учетом НДС = (цена нетто x (процент НДС + 1)). Например, если у вас есть товар / услуга, стоимость которых составляет 20 долларов, а процент НДС составляет 12%, вы просто умножите 20 на 1.12 с результатом 22,20 доллара.

Без НДС.

Расчет цены без НДС — аналогичный процесс. Сначала умножьте процент НДС на чистую цену. Затем вы вычитаете результат этого расчета из исходной цены нетто. Вот формула, цена без НДС = (цена нетто — ((процент НДС / 100) x цена нетто)). Например, мы снова будем использовать 20 долларов. Сначала умножим процент НДС на чистую цену:

20 х 0,12 = 2,40

Теперь мы берем результат и вычитаем его из первоначальной цены, что дает нам цену без НДС:

20-2.40 = 17,60

Хорошая новость в том, что я разработал этот инструмент, поэтому вам не нужно беспокоиться о математике, стоящей за ним. Смело используйте его для бизнеса личных проектов.

Как пользоваться этим приложением?

  • Шаг 1: Введите цену товаров или услуг.
  • Шаг 2: Выберите ставку НДС, которая используется в вашей стране.
  • Шаг 3: Выберите, хотите ли вы, чтобы НДС был включен или исключен из данной суммы.
  • Шаг 4: Нажмите «Рассчитать НДС», чтобы просмотреть результаты.

© 2019 | КАЛЬКУЛЯТОР НДС. Все права защищены

Разработка НДС — Калькулятор НДС Плюс

Разработка НДС

Хотите рассчитать НДС для себя? Что ж, попробую объяснить, как это работает. Сначала я объясню Гросс и Нетт, а затем мы посмотрим на математику …

Брутто : Цена брутто — это цена с учетом НДС. Также называется «с НДС».

Нетто: Цена нетто — это цена без НДС. Также называется «без НДС» или «нетто».

Определите свое соотношение

Эти вычисления работают путем умножения или деления на коэффициент (также называемый долей НДС). Первый шаг — выяснить свое соотношение — и что это такое? К счастью, это очень легко сделать. Возьмите ставку НДС, разделите ее на 100 и добавьте 1. Например, ставка 20% дает соотношение 1,20 (это 20/100 = 0,2 + 1 = 1,2)

Это звучит сложно, поэтому вот практическое правило: просто ставьте «1». перед ставкой НДС, поэтому 20% становится 1.20, 17,5% становится 1,175, а 5% становится 1,05

Если вы находитесь в Великобритании и используете ставку НДС 20%, коэффициент будет 1,20. Если вы находитесь в Германии и ваша ставка составляет 23%, то коэффициент будет 1,23.


Добавляем НДС

Добавить НДС к сумме очень просто. Все, что вам нужно сделать, это умножить вашу чистую сумму на ваш коэффициент.

Например, если вы продаете стул за 150 фунтов стерлингов нетто и вам нужно добавить 20% НДС, чтобы получить цену брутто, включая НДС, вы используете:

150 x 1.20 = 180

Таким образом, сумма брутто, включая НДС, составляет 180 фунтов стерлингов.

Отмена НДС

Снять НДС с суммы так же просто (если у вас есть калькулятор, я плохо умею делить). Все, что вам нужно сделать, это разделить сумму брутто на коэффициент.

Например, если вы купили стол по цене брутто 180 фунтов стерлингов, включая 20% НДС, и хотите рассчитать цену нетто без НДС, вы делаете следующее:

180 ÷ 1,20 = 150

Таким образом, сумма нетто без НДС составляет 150 фунтов стерлингов.

Определение суммы НДС от суммы брутто

Иногда у вас есть общая сумма брутто, и вам нужно найти сумму НДС, которую она содержит. Самый простой метод — найти сумму нетто (см. Удаление НДС выше) и убрать нетто из брутто.

Возвращаясь к нашему примеру, если вы купили стол по цене брутто 180 фунтов стерлингов, включая 20% НДС, и хотите найти сумму НДС, включенную в цену, вы делаете следующее:

180 ÷ 1.20 = 150

, а затем

180 150 = 30

Таким образом, сумма НДС в данном случае составляет 30 фунтов стерлингов.

Теперь вы знаете все о расчете НДС. Это не ракетостроение, но я уверен, вы согласитесь, что пользоваться нашим калькулятором НДС еще проще.

Калькулятор НДС

| Проверка НДС

Калькулятор НДС

Калькулятор НДС 1stopVAT определяет сумму НДС, которая применяется в месте нахождения клиента.Для вашего удобства он поддерживает вычисления с учетом НДС и без него. Просто введите цену и выберите подходящую категорию (электронные услуги или электронные книги). Используйте его для расчета НДС и обеспечения того, чтобы ваши клиенты облагали налогом правильную сумму НДС. Каждый продавец несет ответственность за соблюдение требований НДС. Если у вас есть вопросы о вашем соблюдении и обязательствах по НДС или о нашем онлайн-калькуляторе НДС, нажмите здесь, чтобы связаться с нами.

Калькулятор НДС (часто называемый калькулятором НДС, калькулятором НДС, онлайн-калькулятором) — это онлайн-инструмент, который вы можете использовать для оценки суммы НДС, которую необходимо уплатить или вернуть, а также общей цены товаров / услуг на основе их цена нетто или цена брутто.

Вы можете использовать наш удобный калькулятор НДС, чтобы рассчитать НДС, взимаемый с чистой суммы, или НДС, включенный в общую сумму. Поскольку ставки НДС могут меняться со временем, с помощью нашего онлайн-калькулятора НДС легко проверить ставку НДС любого члена ЕС.

Определения и формулы

НДС означает налог на добавленную стоимость и представляет собой вид косвенного потребительского налога, взимаемого с добавленной стоимости товаров или услуг. НДС обычно используется правительствами во всем мире в качестве одного из основных источников дохода.Это самый распространенный налог на потребление в мире, который взимается более чем в 160 странах. Все страны, входящие в Европейский Союз (ЕС), по закону обязаны соблюдать минимальную ставку НДС. Все действующие ставки можно легко проверить с помощью нашего онлайн-калькулятора НДС.

НДС в одной стране не будет таким же, как НДС в другой. Различия между странами включают налоги, налагаемые на определенные товары или услуги. Если вы продаете товары или услуги в ЕС, для бизнеса важно знать правильную ставку НДС, которая применяется в разных странах, их можно легко определить в любое время с помощью онлайн-калькулятора НДС или любого типа проверки НДС, реализованного в система бухгалтерского учета.

Как рассчитать НДС

Возьмем для примера Великобританию. Чтобы рассчитать НДС в Великобритании, обратитесь к нижеприведенной информации:

Облагаемая налогом сумма товаров или услуг — это цена нетто, включая все дополнительные сборы. Примените следующую формулу для расчета НДС или просто воспользуйтесь нашим онлайн-калькулятором НДС для Великобритании.

Если у вас есть сумма брутто и вы хотите определить чистую стоимость, просто разделите сумму брутто на 1.20, чтобы обеспечить чистую стоимость.

Например, счет-фактура, включающий НДС на общую сумму 300 фунтов стерлингов, будет иметь сумму НДС 50 фунтов стерлингов с чистой стоимостью 250 фунтов стерлингов. Этот результат рассчитывается путем деления 300 фунтов стерлингов на 1,2, что дает значение 250 фунтов стерлингов с разницей в размере налога в размере 20%.

Если у вас есть цифра, к которой вы хотите добавить НДС, при расчете НДС умножьте его на 0,20%, чтобы найти значение НДС, или на 1,20, чтобы найти значение брутто, включая НДС. Например, счет-фактура в размере 300 фунтов стерлингов, умноженный на 20%, дает сумму НДС в размере 50 фунтов стерлингов.

Чистая сумма — это стоимость, которую вы используете в своих счетах для покупок и продаж, если ваша компания зарегистрирована в качестве плательщика НДС.

Вы можете проверить свои расчеты с помощью нашего калькулятора НДС для Великобритании или использовать его для упрощения расчета НДС.

Если вам нужно приступить к расчету НДС для нескольких продуктов одновременно, проще использовать Excel по предоставленным формулам или наш бесплатный калькулятор НДС.

Существует огромное количество онлайн-калькуляторов НДС на выбор, самое важное правило — убедиться, что выбрана правильная ставка НДС в стране и является самой последней, поскольку неверно определенная ставка НДС может привести к неправильной декларации по НДС и штрафам. от налоговых органов, поэтому не забудьте выбрать надежный онлайн-калькулятор НДС (также может быть идентифицирован как расчет НДС, проверка НДС).

Регистрационный номер плательщика НДС

Если вы ведете бизнес, вам необходимо зарегистрироваться в качестве плательщика НДС, если ваш оборот превышает порог НДС. Сюда входят товары, услуги и любой импорт, которым вы можете заниматься в рамках своего бизнеса. В некоторых странах вы можете добровольно зарегистрироваться в качестве плательщика НДС, если ваш оборот меньше порогового значения НДС. После регистрации вам необходимо убедиться, что вы правильно рассчитываете НДС и своевременно заполняете декларации по НДС! Затем наша команда заполняет для вас декларацию по НДС, устраняя потенциальные головные боли и стресс, особенно если вы работаете в одиночку.

Рассчитать НДС в Excel

Итак, как рассчитать НДС в Excel?

Рассчитайте НДС в Excel, определив НЕТТО из Брутто и Брутто из НЕТТО. Расчет процента в Excel, чтобы узнать, как рассчитать чистую сумму НДС.

Нетто по формуле НДС брутто

Рассчитать чистую от брутто — 2:00

Если вы хотите узнать чистую от валовой в Excel, вы можете использовать следующую формулу:

= A2 / (1 + B2)

Ячейка A2 будет содержать сумму брутто, ячейка B2 будет содержать текущую ставку НДС и формулу выше, которую вы должны ввести в ячейку C2.Итак, когда вы создаете электронную таблицу НДС в Excel, она должна выглядеть так:

Тренировка брутто от чистой в Excel

Вычислите совокупное значение из сети в Excel — 1:26

Теперь пришло время вычислить общий результат из сети в Excel. Многие считают, что это более простой из двух вычислений, и его можно достичь с помощью следующей формулы:

= A2 * (1 + B2)

В приведенной выше формуле ячейка A2 будет чистой суммой, ячейка B2 — ставкой НДС, и полученная формула суммы брутто, которую вы видите выше, будет введена в ячейку C2.

Итак, как работает формула НДС

Итак, если вы дочитали до этого места, вам захочется узнать, как работает формула НДС. Этот следующий раздел даст вам уверенность в том, что 2 формулы дадут вам точный результат. Давайте посмотрим на Брутто со следующего первого.

Как рассчитывается валовая прибыль от нетто?

Эту формулу можно записать как:

Брутто = НЕТТО * 1,2

Итак, какое бы значение ни было брутто, вы умножаете его на 1 с процентным соотношением.2 добавлено. Итак, если бы ставка НДС составляла 17,5%, формула была бы такой:

.

Брутто = НЕТТО * 1,175

Вы в основном берете общую сумму и добавляете 0,175. Вот как вы хотите работать с процентами в Excel. Это потому, что проценты являются десятичными. (0,10 = 10% | 0,20 = 20% | 0,99 = 99%) и так далее.

Теперь, когда вы знаете, что прибавление процентной суммы к цифре должно быть относительно несложным.

Как рассчитать сумму НДС нетто?

Расчет суммы НДС нетто объяснить немного сложнее.это потому, что вам нужно разделить фигуру. Давайте посмотрим на проблему.

Допустим, общая сумма составляет 4800 фунтов стерлингов, вы можете подумать, что вам нужно просто отнять 20%, чтобы получить общую сумму. Итак, вы с радостью вводите формулу вида = 4800 * 0,8 и думаете, что она будет правильной? Неправильный!

Проблема здесь в том, что вы удаляете 20% из числа, к которому уже добавлено 20%. Итак, что вам действительно нужно сделать, так это выяснить, какова исходная фигура. Раньше вы добавляли к нему 20%.

Итак, формула, которую я дал вам ранее, — это самый простой и кратчайший способ решить эту проблему. Однако это может быть не самый простой способ объяснить, как это делается. Итак, я хочу, чтобы вы взглянули на следующую формулу, которую, возможно, будет немного легче усвоить.

Нетто = Брутто / 120 * 100

Эта формула работает так:

  1. Сначала сумма брутто делится на 120. Это 100% фактической суммы с добавлением 20% НДС. Эта часть формулы позволит вам узнать, сколько составляет 1% от стоимости.Если бы мы использовали приведенный выше пример с 4800 фунтами стерлингов, результатом этой части формулы было бы 40 фунтов стерлингов.
  2. Вторая часть формулы умножает 40 фунтов стерлингов на 100. Почему 100? Это потому, что мы хотим знать 100% стоимости. Сумма до этого мы добавили к ней 20% НДС. Результат в Excel будет 4000 фунтов стерлингов.

Потому что в Excel мы уже знаем, что .2 эквивалентно 20%. Вместо деления суммы на 120 и последующего умножения на 100. Мы можем просто разделить сумму на себя и сложить.2, фактически 120%, чтобы получить тот же результат.

Я знаю, что может потребоваться некоторое время, чтобы разобраться в этом. Возможно, стоит поиграться с формулами, которые вы создаете, чтобы они действительно усвоились.

Итак, вот и все, как рассчитать НДС в Excel. Не так уж плохо, как вы думали, да? Найдите время, чтобы ознакомиться с другими руководствами по Excel из этой серии.

Учебные пособия по другим учетным записям Excel



Калькулятор обратного НДС

Добро пожаловать на наш сайт.Когда компания продает товар или услугу покупателю, он выставляет ему счет на сумму налога (включая налог), который включает цену без налогов + НДС (налог на добавленную стоимость). 20,00 фунтов стерлингов). Калькулятор НДС позволяет вам добавить чистую округленную цифру, а затем рассчитать часть НДС для вас. Затем вы можете добавить цену в свой магазин, зная, что цифра, отображаемая на передней панели, будет хорошей и чистой. -inclusive ‘цифра. Это дает вашему клиенту чистую цену на передней части вашего веб-сайта с включенным НДС.Добавить 20% НДС к цене легко (просто умножьте на 1,2), но вычислить, какая часть НДС составляет 120 фунтов стерлингов, не так просто, как взять 20% от 120 фунтов стерлингов (что оставляет 96 фунтов стерлингов). Расчет НДС в «обратном порядке» иногда может быть сложным, поскольку вы не можете просто вычесть 20% от цены с учетом НДС для расчета части НДС. Чтобы помочь вам, мы разработали этот удобный маленький калькулятор НДС, который рассчитывает НДС «в обратном порядке». или «вперед» или «наоборот», если хотите. Просто введите сумму, с которой вы хотите работать, выберите, включает ли эта сумма уже НДС или нет, и привет! Если у вас есть интернет-магазин, вам часто придется вводить цены без НДС в административной области вашего веб-сайта.

Если у вас есть интернет-магазин, вам часто придется вводить цены без НДС в административной области вашего веб-сайта. В интерфейсе вашего веб-сайта вы можете захотеть, чтобы это была «чистая цена» или «округленная цена». для просмотра вашими клиентами (например, мы не смогли найти аналогичный сайт, который позволял бы пользователям изменять сумму НДС, поэтому создали его, чтобы бизнес-пользователи и частные лица имели доступ к калькулятору, где можно было бы изменить ставку НДС и добавить НДС к чистую сумму или вычитаемую из общей суммы простым способом.20 фунтов стерлингов). Все содержимое этого сайта является исключительной интеллектуальной собственностью Calculation Conversion. Продолжая навигацию по Calculating Conversion или нажав кнопку закрытия, вы

Строка «Сумма НДС удалена» показывает, какая сумма НДС была удалена из общей суммы. Сумма — это сумма брутто за вычетом снятой суммы НДС. Как вернуть НДС. КАК ПОЛЬЗОВАТЬСЯ ОБРАТНЫМ КАЛЬКУЛЯТОРОМ НДС. По умолчанию ставка онлайн-калькулятора НДС установлена ​​для расчета НДС в Великобритании. Сниженный налог на добавленную стоимость применяется к определенным продуктам и услугам, таким как детские автокресла, материалы для энергосбережения и энергии, используемой в доме, а также продукты для отказа от курения и т.Многие продукты и услуги освобождены от налогов, например, публикации (книги, журналы и т. Д.), Финансовые услуги, некоторые продукты и услуги в области здравоохранения и многое другое. БЕСПЛАТНЫЙ онлайн-калькулятор НДС в Великобритании, который может перевернуть, удалить, включить и добавить НДС. Как рассчитать НДС. В интерфейсе вашего веб-сайта вы можете захотеть, чтобы это была «чистая цена» или «округленная цена» для просмотра вашими клиентами (например, — если вы попробуете эту сумму на калькуляторе, вы увидите, что она верна. базовые ставки НДС в Соединенном Королевстве, которые применяются к товарам и услугам.Это ставка НДС, наиболее часто используемая в Великобритании и охватывающая большинство товаров и услуг. Вышеуказанный калькулятор НДС используется для расчета этой ставки, как для добавления НДС к числу, так и для вычитания НДС из числа. Ставка налога на добавленную стоимость составляет 20%. действует с 4 января 2011 г. Некоторые товары и услуги используют пониженную ставку НДС (например,

Используйте наш онлайн-калькулятор НДС, чтобы правильно рассчитать сумму НДС в любой цифре, а также вычесть НДС из числа и скорректировать сумма НДС, исчисленная по популярным процентам 20%, 17.5%, 15% и 5% Чтобы рассчитать ставку НДС, которую вы, как предприятие, сохраните,

Мы создали этот сайт в связи с недавними изменениями ставок НДС. Если у вас возникнут вопросы, комментарии или предложения, а также если вы заметите проблему с расчетом / преобразованием, свяжитесь с нами. Мы не даем никаких гарантий относительно точности предоставленных данных. НДС обычно добавляется продавцом к покупной цене при продаже или уже включен в прейскурантную цену.

Как рассчитать НДС | Стартовые ссуды

НДС — один из самых сложных налогов в Великобритании с множеством исключений, касающихся того, что покрывается НДС и как компании взимают и уплачивают НДС.Все это может затруднить понимание того, как рассчитать НДС.

Налог на добавленную стоимость или НДС — это налог, который взимается с продажи товаров и услуг. Теоретически, как это работает, кажется простым. Предприятия взимают со своих клиентов НДС, а затем платят налог государству.

Для всех предприятий, кроме самых мелких, НДС — это реальность бухгалтерского учета, которая требует строгого подхода к ведению учета и точных расчетов при определении суммы НДС, которую вы должны взимать и уплачивать в HMRC.

Существует несколько расчетов НДС, которые необходимо понимать:

Взимание НДС — Размер НДС, который должен взимать ваш бизнес, зависит от типа товаров и услуг, которые продает ваша компания.

Альтернативные схемы НДС — Различные схемы имеют разные ставки НДС, которые применяются к вашему бизнесу, что может повлиять на размер НДС, который вы впоследствии будете платить в HMRC.

Расчеты декларации по НДС — Как заполнить и подать декларацию по НДС, рассчитывая, сколько НДС вы должны уплатить или потребовать обратно в HMRC.

Как работает НДС

Регистрация в качестве плательщика НДС необходима для любого бизнеса, годовой оборот которого превышает 85 000 фунтов стерлингов. Когда ваш оборот превышает этот порог, вы должны зарегистрироваться в качестве плательщика НДС в HMRC и начать взимать НДС с товаров и услуг, которые продает ваш бизнес. Хорошая новость заключается в том, что вы также сможете требовать возврата НДС, уплаченного вашей компанией за товары и услуги, которые она покупает.

Система НДС означает, что ваш бизнес действует как сборщик налогов.Вы собираете НДС, взимаемый с ваших продуктов и услуг, а затем передаете его в HMRC. Собираемый вами НДС обычно выплачивается в HMRC каждые три месяца, когда вам необходимо подать декларацию по НДС. Из этого правила есть некоторые исключения, в зависимости от выбранной вами схемы учета НДС.

НДС взимается с различных товаров и услуг, а не только с продаж бизнеса. Вам нужно будет взимать НДС с таких товаров, как оборудование и помещения, которые ваша компания сдает в аренду другим лицам, и даже с товаров, проданных сотрудникам, например, продуктов со скидкой или блюд, продаваемых в ресторане для персонала.В совокупности предметы, с которых необходимо облагать НДС, известны как «налогооблагаемые поставки».

Чтобы правильно рассчитать свою декларацию по НДС, вам необходимо знать, на какие товары и услуги вы должны взимать НДС и какой НДС вы должны взимать. Хотя стандартная ставка НДС составляет 20%, для многих товаров и услуг ставка НДС снижена. Например, для детских автокресел ставка НДС составляет всего 5%.

Как рассчитать НДС при продаже продуктов и услуг

Вы должны рассчитать, сколько НДС взимать с продаваемых вами товаров и услуг, и указать правильный НДС во всех квитанциях или счетах.

Существует три различных ставки НДС:

Стандартная ставка — Стандартная ставка НДС 20% применяется к большинству предприятий и большинству товаров и услуг.

Пониженная ставка — Некоторые товары и услуги облагаются пониженной ставкой НДС в размере 5%, например, продукты для отказа от курения, дома на колесах и некоторые энергосберегающие материалы. В правительстве есть справочник, в котором указаны ставки НДС на различные товары и услуги. Используйте это, чтобы узнать, должно ли что-то, что продает ваш бизнес, добавлять НДС по сниженной ставке.

Нулевая ставка — Некоторые товары и услуги имеют ставку НДС 0%, в том числе детская одежда и обувь, книги, журналы и оборудование для инвалидов. Вам по-прежнему необходимо включать ставку НДС 0% во все счета и квитанции, выставленные вашим бизнесом.

Пример расчета НДС

Если товары или услуги облагаются 20% стандартной ставкой НДС:

Вы должны добавить 20% к цене, которую вы взимаете за товары или услуги. Вы можете сделать это, умножив цену, которую вы взимаете, на 1.2.

Например, если ваша компания продает спортивное снаряжение за 50 фунтов стерлингов, вы умножаете 50 фунтов стерлингов на 1,2, чтобы получить общую цену с учетом НДС в размере 60 фунтов стерлингов.

В квитанции или счете вы указываете цену товара (50 фунтов стерлингов), НДС (10 фунтов стерлингов) и цену, включая НДС (60 фунтов стерлингов).

Если товары или услуги облагаются 5% сниженной ставкой НДС:

Вы должны добавить 5% к цене, которую вы взимаете за товары или услуги. Вы можете сделать это, умножив цену, которую вы взимаете, на 1,05.

Например, если ваша компания продает радиаторы за 50 фунтов стерлингов, вы умножаете 50 фунтов стерлингов на 1.05 на общую сумму 52,50 фунтов стерлингов с учетом НДС.

В квитанции или счете вы указываете цену товара (50 фунтов стерлингов), НДС (2,50 фунта стерлингов) и цену, включая НДС (52,50 фунта стерлингов).

Если товары или услуги облагаются 0% нулевой ставкой НДС:

Вы должны добавить 0% к цене, которую вы взимаете за товары или услуги. Вы можете сделать это, умножив цену, которую вы взимаете, на 1 — фактически оставив цену неизменной.

Например, если ваша компания продает журнал за 5 фунтов стерлингов, вы умножаете 5 фунтов стерлингов на 1, чтобы получить общую цену с учетом НДС в размере 5 фунтов стерлингов.

В квитанции или счете вы указываете цену товара (5 фунтов стерлингов), НДС (0 фунтов стерлингов) и цену, включая НДС (5 фунтов стерлингов).

Расчет суммы НДС для уплаты HMRC

Расчет суммы НДС для уплаты HMRC довольно прост. Обычно это разница между счетами-фактурами, выставленными вашим предприятием на продаваемые товары и услуги, и НДС, уплаченным на приобретаемые товары и услуги. Обычно вы можете требовать полную сумму НДС на все товары и услуги, но есть исключения.

Сумма НДС, полученная вами от продажи товаров и услуг, называется выходным НДС , а сумма НДС, взимаемая вашим предприятием, известна как входящий НДС .

Пример формулы расчета НДС:

При расчете декларации по НДС вы должны определить разницу между суммой НДС, взимаемой вашим предприятием, и суммой уплаченного НДС.

Например, если ваша компания взимает НДС в сумме 12 000 фунтов стерлингов с проданных товаров и услуг (исходящий НДС) и уплачивает 2000 фунтов стерлингов НДС на приобретенные продукты и услуги (входящий НДС), расчет НДС будет следующим:

12 000 фунтов стерлингов (исходящий НДС) — 2000 фунтов стерлингов (входящий НДС) = 10 000 фунтов стерлингов НДС для оплаты HMRC.

Однако, если ваша компания взимает 12 000 фунтов стерлингов НДС на товары и услуги, но уплачивает 20 000 фунтов стерлингов в виде НДС на приобретенные товары и услуги, расчет НДС будет следующим:

20 000 фунтов стерлингов (входящий НДС) — 12 000 фунтов стерлингов (исходящий НДС). = 8 000 фунтов стерлингов НДС, который ваша компания должна потребовать обратно в HMRC.

Вам нужно будет удалить все исключения по НДС из своих расчетов и понять правильный отчетный период для применения НДС.

Исключения по НДС — Существует множество исключений, регулирующих возврат НДС, например расходы на развлечения.Некоторые связанные с автомобилем расходы, такие как аренда автомобиля и топливо, имеют разные правила в отношении суммы НДС, которую вы можете требовать. У правительства есть удобное руководство по возврату НДС на автомобили.

Отчетный период — НДС подлежит уплате в HMRC за отчетный период, в котором был продан продукт или оказана услуга, а не просто когда ваша компания выставила счет. Например, вы могли оказать такую ​​услугу, как консультационные услуги, в конце одного отчетного периода, но выставили счет только в начале следующего отчетного периода.Вы должны рассчитать возврат НДС на основании периода, когда была оказана услуга. Есть некоторые исключения из этого, например, если вы используете схему НДС для кассового учета.

Как рассчитать декларацию по НДС

Подача декларации по НДС должна быть заполнена онлайн с использованием онлайн-сервисов НДС, за некоторыми исключениями. Использование онлайн-формы — самый быстрый способ рассчитать НДС, поскольку многие расчеты создаются автоматически. Вы должны убедиться, что ввели правильные расчеты в каждое из девяти полей:

Поле 1 — Введите сумму НДС, взимаемую вашим бизнесом с товаров и услуг, за вычетом всех кредитовых авизо и с указанием правильной ставки НДС.

Поле 2 — Введите сумму НДС, подлежащего уплате за все товары и услуги, приобретенные вашим бизнесом у поставщиков, зарегистрированных в качестве плательщиков НДС в других странах-членах ЕС. Вы можете вернуть эту сумму в качестве входящего НДС в поле 4, но ознакомьтесь с правилами возврата входящего НДС.

Поле 3 — Общая сумма подлежащего уплате НДС, известная как исходящий НДС, и сумма полей 1 и 2.

Поле 4 — Введите сумму НДС, взимаемую вашим предприятием с приобретенных товаров и услуг. , известный как входящий НДС, за вычетом любых кредитных авизо, расходов на развлечения и любых особых исключений НДС, таких как покупка подержанного оборудования по схеме маржи подержанного НДС.Вы можете требовать возмещения НДС на товары у поставщиков, зарегистрированных в качестве плательщиков НДС в других странах-членах ЕС — это должно соответствовать сумме, указанной в поле 2.

Поле 5 — Это чистая сумма НДС, подлежащая уплате или возмещению от HMRC, рассчитанная путем вычета суммы НДС. номер меньшего размера из большего числа в полях 3 и 4. Если число в графе 3 больше, чем в графе 4, то разница составляет сумму НДС, которую вы должны заплатить в HMRC. Если число в поле 4 больше числа в поле 3, это сумма, которую вы можете потребовать обратно в HMRC.

Графы 6–9 — Они относятся к стоимости продаж и покупок без НДС.

Расчеты по схеме фиксированной ставки

Некоторые малые предприятия имеют право на регистрацию по схеме фиксированной ставки. Разработанный для упрощения учета НДС для малого бизнеса, вы можете присоединиться, если ваш бизнес имеет оборот менее 150 000 фунтов стерлингов.

Он назначает более низкую ставку НДС для вашего бизнеса, например 10%, то есть ставку, с которой вы должны платить НДС в HMRC. Ваш бизнес по-прежнему может взимать НДС по стандартной ставке, что означает, что вы получаете выгоду, сохраняя часть собранного вами НДС.

Однако ваша компания не может требовать возврата НДС с покупок, которые она совершает, за исключением некоторых капитальных затрат на сумму более 2 000 фунтов стерлингов.

Для расчета НДС для уплаты HMRC при использовании схемы фиксированной ставки:

Для различных типов бизнеса применяются разные ставки НДС по схеме фиксированной ставки, например ставка 4% для розничной торговли продуктами питания и 14,5% для консультационных услуг по компьютерам и ИТ.

ИТ-консультант выставляет счет клиенту на сумму 10 000 фунтов стерлингов. Он определяет размер НДС, умножая 10000 фунтов стерлингов на 1.2, чтобы указать общий счет с НДС в размере 12 000 фунтов стерлингов с элементом НДС в размере 2 000 фунтов стерлингов.

Обычно НДС в размере 2 000 фунтов стерлингов выплачивается HMRC. Однако, поскольку ИТ-консалтинг работает по схеме фиксированной ставки, она рассчитывает 14,5% включенной суммы НДС путем деления 12 000 фунтов стерлингов на 100 и умножения результата на 14,5, в результате чего сумма НДС составляет 1740 фунтов стерлингов.

После этого ИТ-консультант платит HMRC 1 740 фунтов стерлингов и удерживает 260 фунтов стерлингов из первоначальных 2 000 фунтов стерлингов НДС.

Расчет НДС с учетом НДС

В бизнесе обычно выставляют и получают счета-фактуры на товары или услуги, цена которых включает налог.С учетом налога означает, что указанная цена включает стоимость налога. В соответствии с НДС в ОАЭ в определенных сценариях обязательно, чтобы отображаемая цена товаров или услуг включала НДС. В таких случаях, если налогоплательщик не указывает цены на товары или услуги с учетом налога, это приведет к административному штрафу в размере 15 000 дирхамов ОАЭ. При этом при выставлении налоговой накладной на поставку таких товаров или услуг сумма НДС должна указываться отдельно. В таких случаях давайте разберемся, как рассчитать сумму НДС, если указанная цена включает НДС.

Когда цена должна включать НДС?

Каждое налогооблагаемое лицо в ОАЭ должно указывать цену налогооблагаемых товаров или услуг с учетом НДС, за исключением следующих случаев:

Поставка на экспорт

Экспорт товаров или услуг — это когда товары или услуги поставляются получателю, который находится за пределами ОАЭ. Существуют различные сценарии экспорта, и в каждом сценарии НДС взимается по-разному. Чтобы узнать больше о сценариях экспорта, вы можете обратиться к нашей статье Экспорт и импорт с НДС.В сценариях экспорта, когда облагается НДС, цена товаров или услуг не должна включать сумму НДС.

Заказчик — регистрант

Когда поставка товаров или услуг осуществляется другому лицу, зарегистрированному в ОАЭ, цена поставленных товаров или услуг не должна включать налог. Сумму НДС нужно отображать отдельно.

Импорт товаров или услуг

Когда товары или услуги импортируются, лицо, зарегистрировавшееся в ОАЭ, должно уплатить НДС в обратном порядке при импорте.В таких случаях в счете-фактуре, выставленном получателем, должна быть указана цена без учета НДС, уплаченного при импорте.

Формула для расчета НДС с учетом НДС

Если указанная цена включает НДС, сумму НДС можно рассчитать по следующей формуле:

Сумма налога = Стоимость с учетом налога X ставка налога ÷ (100 + ставка налога)

Давайте обсудим пример, чтобы понять это:

Jehan & Co.в Дубае поставляет телевизор для компании Noor Electronics в Абу-Даби. Стоимость телевизора с учетом НДС составляет 50 000 дирхамов ОАЭ. Jehan & Co. хочет определить размер налога.

Здесь ставка НДС на телевидении составляет 5%.

Придем к величине НДС в данном случае:

Стоимость с учетом налогов = 50 000 дирхамов ОАЭ

Ставка налога = 5

Следовательно, сумма НДС = 50000 * 5/105 = 2381

дирхамов ОАЭ

Следовательно, эту простую формулу может использовать любой человек, который хочет рассчитать стоимость НДС, когда цена товаров или услуг включает НДС.Обратите внимание, что в налоговой накладной по НДС сумма НДС должна быть указана отдельно в счете-фактуре, даже если продукт или услуга продаются по цене, включающей НДС.

.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *