2 ндфл кто делает справку: Я хочу получить справку о своей зарплате (2-НДФЛ) | ФНС России

Содержание

Как представить 2‑НДФЛ по сотрудникам, которые сменили статус резидент/нерезидент в течение года

Если в течение года сотрудник был нерезидентом, а затем стал резидентом, и, наоборот — из резидента стал нерезидентом, то в обоих случаях в ИФНС представляется одна справка.

Если в течение года сотрудник был нерезидентом (налог считался по ставке 30%), а затем стал резидентом (налог стал считаться по ставке 13%), то 2-НДФЛ подается следующим образом:

  • Работодатель до окончания текущего года производит перерасчет по ставке 13%, начиная с первого месяца. Возврат денежных средств осуществляется работодателем по заявлению сотрудника. В налоговую представляется одна справка по ставке 13%.
  • Если же год уже закончился, перерасчет и возврат налога производится налоговым органом по месту жительства (пребывания) сотрудника. Работодатель подает справку по ставке 13%, указав в строке «Сумма налога удержанная» фактически удержанную сумму налога.
    После чего сотрудник может обратиться с этой справкой в ИФНС, где будет произведен возврат излишне удержанного налога.

Возврат НДФЛ производится в соответствии с пунктом 1.1 статьи 231 НК от 1 января 2011 года. Подробную информацию также можно найти в письме ФНС РФ от 09.06.2011 № ЕД-4-3/9150 «О порядке возврата налога иностранным гражданам».

Если в течение года сотрудник был резидентом (налог считался по ставке 13%), а затем стал нерезидентом (налог стал считаться по ставке 30%), то 2-НДФЛ подается следующим образом:

  • Работодатель до окончания текущего года производит перерасчет по ставке 30%, начиная с первого месяца. В налоговую представляется одна справка по ставке 30%.
  • Если год уже закончился, работодатель подает справку по ставке 30%, указав в строке «Сумма налога удержанная» фактически удержанную сумму налога. После чего работодатель доудерживает НДФЛ с текущих доходов сотрудника. Если сотрудник уволился, и удержать НДФЛ невозможно, то помимо справки с признаком 1 следует представить в налоговую справку о невозможности взыскать НДФЛ (с признаком 2).


Подробную информацию о порядке исчисления, удержания и перечисления НДФЛ с выплат иностранным работникам можно найти в следующей статье.

Была ли полезна информация?

Да Нет

Спасибо за ответ

Не нашли ответа на свой вопрос? Напишите нам!

Спросить эксперта

Сервис временно недоступен

отчеты о доходах физлиц и способы их предоставления

Возможности ПК «Налогоплательщик» в части 2-НДФЛ:

  • Произведены изменения в 2-НДФЛ в соответствии с последними изменениями в законодательстве
    2018 года;
  • Формирование файлов 2-НДФЛ в установленном формате;
  • Импорт файлов 2-НДФЛ в установленных форматах;
  • Печать справок 2-НДФЛ в установленной форме;
  • Формирование реестра сведения о доходах физических лиц;
  • Выполнение контроля полученных файлов 2-НДФЛ, рекомендованным ФНС модуля контроля за все года, начиная с 2011, с получением протокола проверки;
  • Сверка 2-НДФЛ, 6-НДФЛ, расчета по страховым взносам, СЗВ-М, СЗВ-СТАЖ;
  • Многобазовые операции 2-НДФЛ (специальное решение для компаний с большим количеством филиалов).
скачать программу

Новости 2-НДФЛ в ПК «Налогоплательщике ПРО»

18.12.2020

В справке о доходах (2-НДФЛ) начиная с 2021-го года добавлена возможность просмотра сведений в форме приложения №1 к форме 6-НДФЛ

08.06.2020

Режим сверки показателей отчетности разделен на пять пар (6-НДФЛ и 2-НДФЛ, РСВ и 2-НДФЛ, 6-НДФЛ и РСВ, РСВ и СЗВ-М, СЗВ-СТАЖ и СЗВ-М). По каждой сверке пары отчетности теперь формируется отдельный протокол

Встречайте новый 6-НДФЛ в 2021 году, который заменит 2-НДФЛ

Начиная с отчетности за I квартал 2021 года расчет по форме 6-НДФЛ необходимо будет подавать по новой форме согласно приказу ФНС от 15.

10.2020 № ЕД-7-11/753. Отчет изменен как по структуре, так и по содержанию. Изменения связаны с отменой справок 2-НДФЛ в 2021 году. Последний отчет по форме 2-НДФЛ будет представляться за 2020 год в начале следующего года.

Сверка 2-НДФЛ, 6-НДФЛ, расчета по страховым взносам, СЗВ-М, СЗВ-СТАЖ

В «Налогоплательщике ПРО» функционал «Сверка данных 6-НДФЛ с данными 2-НДФЛ» расширен новыми отчетными формами. Сверяются показатели 2-НДФЛ, 6-НДФЛ, Расчета по страховым взносам, отчетности по форме СЗВ-М и СЗВ-СТАЖ. Найденные расхождения отражаются в протоколе сверки.

Справка 2-НДФЛ

Форма 2-НДФЛ — это официальный документ, одна из главных составляющих бухгалтерской отчетности для коммерческих организаций, являющихся налоговыми агентами нашего государства. Справка этой формы полностью раскрывает информацию о доходах и налогах, удержанных с каждого работника предприятия в определенный промежуток времени.

Если говорить более простыми словами, то в отчетности 2-НДФЛ содержатся сведения о заработных платах всех сотрудниках, предоставленных им налоговых вычетах и отчислениях, которые компания или ИП делает в пользу государства за каждого нанятого человека.

2-НДФЛ для физических лиц

Помимо того, что справка 2-НДФЛ используется для учета непосредственно работодателями, пригодиться она может и любому официально трудоустроенному человеку. Этот документ требуют банки и визовые центры, которым необходимо подтверждение стабильного дохода и, соответственно, платежеспособности их клиентов. Кроме того, предъявлять его необходимо в следующие инстанции:

  • в ФНС при оформлении имущественных или социальных вычетов;
  • ПФР при расчете пенсии;
  • органы опеки при усыновлении ребенка или оформлении опекунства;
  • органы соцзащиты при обращении за пособием;
  • судебные инстанции при расчете алиментов;
  • службу занятости при оформлении безработицы;
  • на новое рабочее место при расчете отпускных или заработной платы.

Обратиться за справкой можно в бухгалтерию своего предприятия, где на основании устного или письменного заявления ее безвозмездно выдадут в течение трех рабочих дней. В самом документе должны быть заполнены поля со сведениями о работодателе, данными сотрудника, его чистым доходом, кодами налогов и итоговой прибылью.

Сроки сдачи отчета по форме 2-НДФЛ

Срок сдачи 2-НДФЛ фиксирован, но при этом зависит от проставленного в справке кода признака, выражаемого цифрами «1» и «2». Признаком «1» отмечаются сведения о доходах физических лиц и суммах удержанных с них и перечисленных в специальные органы налогов. Под кодом «2» подразумевается невозможность удержания с сотрудников рассчитанного НДФЛ. Подобное разделение документов по признакам позволяет налоговой службе определить следующие данные:

  • численность персонала фирмы;
  • налогооблагаемый доход;
  • начисленный и удержанный налог;
  • размер долга и количество должников.

В 2019 году коммерческие организации и предприниматели сдавали справки и о доходах работников за 2018 год. Сдать 2-НДФЛ в ИФНС с признаком «1» можно до 1 апреля. Справки с кодом «2» предоставляются на месяц раньше, и в 2019 году их должны были сдать до 1 марта.

Способы подачи справок 2-НДФЛ в налоговые органы

Отчетность по подоходному налогу согласно НК можно сдать двумя способами. Если в течение отчетного года доход получали менее 25 сотрудников, то компания или ИП может предоставить справку 2-НДФЛ в налоговые органы на бумажном носителе. В противном случае документ передается только в электронном виде. Фактически в последнем случае имеется в виду сдача отчетности через Интернет.

Сдать справку 2-НДФЛ на бумаге работодатель может, явившись в ИФНС лично или отправив уполномоченного представителя организации, на которого оформлена официальная доверенность. Кроме того, документ можно отправить почтой в виде письма с описью вложения. В случае если отправка осуществляется почтовыми сервисами, уполномоченное лицо, производящее ее, получает квитанцию с датой отправления, которая и считается датой подачи отчетности.

Для отправки электронной справки организация или ИП должны выбрать посредника, предоставляющего услуги ЭДО. Сдача отчетности через Интернет гораздо удобнее, так как представителям компании не нужно тратить время на посещение налоговой или почтового отделения. Кроме того, этот способ позволяет быстро убедиться в том, что документ был принят органами и занесен в базу инспекции, что тоже очень важно.

Для подготовки и сдачи отчетности сегодня можно пользоваться удобным сервисом «Налогоплательщик Онлайн». С помощью этого сервиса вы сможете заполнить Справку о доходах 2-НДФЛ. Используйте также эту инструкцию с правилами заполнения формы 2-НДФЛ. В «Налогоплательщике Оналйн» также есть сервис отправки отчетности по каналам связи с ЭП.

Для автомтизированной подготовки 2-НДФЛ рекомендуем использовать «Налогоплательщик ПРО». Использование специализированного программного обеспечения значительно упрощает процесс подготовки отчетности. Программный комплекс «Налогоплательщик ПРО» используют для комплексного ведения учета организации: ведения кадров, зарплаты и бухучета и т.д. Подробнее о «Налогоплательщик ПРО»

Онлайн сервис Налогоплательщик способен оперативно выполнять следующие полезные функции:

  • Загружать и систематизировать информацию о налогоплательщиках из файла установленного формата.
  • Формировать электронные справки 2-НДФЛ по актуальным форматам.
  • Проводить комплексную проверку формы и содержания отчетной документации с выводом подробного протокола допущенных ошибок.
  • Редактировать указанные сведения, исправлять ошибки, неточности при указании персональных данных и реквизитов.
  • Формировать сведения из реестров, предназначенные для выгружаемых файлов 2-НДФЛ.
  • Составлять интерактивный перечень загруженных и выгруженных файлов, прилагая гиперссылки на реестры и результаты тестирования справок.
  • Заверять электронно-цифровой подписью и направлять отчетные документы в отделения налоговой инспекции для проверки.
  • Отслеживать статус направленных справок и получать электронные ответы от налоговых инспекторов относительно переданной бухгалтерской документации.
  • Регулярно обновлять базы данных согласно последним поправкам в российское законодательство.

Сервис применяет действующие протоколы контроля, используемые органами налоговой службы. После первого тестирования отчетности по форме 2 НДФЛ проходят повторный контроль. Многоступенчатая процедура проверки позволяет исключить любые ошибки и успешно сдать отчетность без нареканий со стороны фискальных органов.

См. также раздел сайта «6-НДФЛ — новая форма расчета сумм налога на доходы физических лиц, исчисленных и удержанных налоговым агентом»

Многобазовые операции 2-НДФЛ в ПК «Налогоплательшик» ПРО и ЛАЙТ версии

Модуль «Многобазовые операции» позволяет загрузить (с поддержкой и устаревших форматов) файлы 2-НДФЛ, поступившие из всех подразделений (филиалов) организации.

Загрузка осуществляется из указанного каталога с организацией Единой БД и автоматическим формированием списка выявленных ошибок. При этом Протокол контроля создаётся средствами встроенной программы ФНС.

После исправления ошибок в одно действие производится групповая подготовка, повторный контроль и выгрузка файлов 2-НДФЛ с получением их списка и формированием протоколов контроля. При этом комбинация ИНН, КПП и кодов ОКТМО в файлах всегда уникальна.

Опыт использования функционала «Многобазовые операции» крупными организациями подтвердил его эффективность в условиях большого количества филиалов в рамках одной организации.

Больше информации о многобазовых операциях 2-НДФЛ

скачать программу  

Оформление справки 2-НДФЛ в Бухгалтерии

Маргарита Матевосова

Методист отдела 1С Scloud

Форма справки 2-НДФЛ используется для подтверждения дохода в налоговую инспекцию, в банк для получения кредита, а также они выдаются увольняющемуся сотруднику для предъявления на новое место работы. На базе программ 1С «Зарплата и управление персоналом» и 1С «Бухгалтерия 8.2 (8.3)» данная форма имеет вид документа, который потом можно вывести на печать. Рассмотрим подробнее формирование справки на примере этих двух программ.

Оформление 2-НДФЛ в программе 1с «Зарплата и управление персоналом» осуществляется двумя видами:

Для формирования справки находим раздел «Налоги и взносы» и нажимаем на ссылку «2-НДФЛ для сотрудников».

Открывается журнал со списком. Чтобы сформировать новую, нужно нажать «Создать».

Заполнение состоит из следующих пунктов:

Программа самостоятельно внесет все данные на указанного сотрудника после нажатия клавиши «Заполнить»:

В табличной части находится две вкладки:

  • доходы налоги вычеты;

  • личные данные – здесь можно изменять всю информацию по сотруднику или добавить новую.

Иногда программа выдает предупреждения, например, после редактирования личной информации. Даже в этом случае документ проводится. Чтобы распечатать форму «Справка о доходах (2-НДФЛ)», необходимо нажать кнопку с этим же названием в верхней панели.

Рассмотрите внимательно шапку документа. Если увидели надпись «Не для передачи в налоговый орган», то справка оформлена именно для сотрудника

Для последующей передачи в службу ИФНС справка 2-НДФЛ формируется из радела «Налоги и взносы».

 Нажимаем «Создать», заполняем все необходимые поля и производим заполнение через нажатие одноименной кнопки.

  

В форме будет выведен список всех сотрудников, удалять и исправлять ничего не нужно. Записываем документ и распечатываем.

 Появится выпадающий список печатных форм. В обязательном порядке в налоговый орган необходимо отправлять реестр всех справок, который должен прилагаться к электронному носителю с выгруженным файлом. Для формирования и выгрузки файла нажимаем «Выгрузить»:

Кнопка «Отправить» служит для пересылки сформированной отчетности посредством интернет-ресурсов, при условии подключения этой опции.

Форма 2-НДФЛ на каждого сотрудника не имеет существенных отличий от описанной выше. Также необходимо в программе поставить подтверждение принятия справок налоговым органом. Для этого служит пункт «Справки приняты в налоговый орган и архивированы», возле которого нужно поставить галочку.

Формирование справки 2-НДФЛ и вывод печатной формы в 1С Бухгалтерия 3.0 практически такое же, как и в программе 1С ЗУП, единственное отличие – это расположение. Для формирования нужно пройти на вкладку меню «Зарплата и кадры», далее ссылка «2-НДФЛ для сотрудников».

Все заполнение аналогичное рассмотренному выше примеру. Формирование справки в ИФНС абсолютно такое же.

Кто подписывает справку 2-НДФЛ для сотрудника

Правила оформления

Справка 2-НДФЛ — это унифицированный документ, относящийся к отчетности. Его формат утвержден приказом ФНС России от 02.10.2018 № ММВ-7-11/566@. Скачайте актуальную форму справки 2-НДФЛ из приложения 1 к данному приказу. Для выдачи сотрудникам формируется несколько другая форма, утвержденная тем же приказом, но размещенная в приложении 5 к нему.

Читайте также о порядке выдачи справки 2-НДФЛ работнику.

Помните: тот, кто подписывает справки о доходах, должен иметь на это право. На практике встречаются случаи, когда на выданной справке сотруднику подпись ставит руководитель отдела. Так делать нельзя, так как законодательством Российской Федерации четко определено, кто подписывает 2-НДФЛ для сотрудников. Сама справка относится к группе налоговых, а не бухгалтерских документов. Это значит, что на ней должна стоять подпись налогового агента. У работодателя таким представителем является руководитель организации. Именно он должен поставить свою подпись на готовой справке. Так что при стандартном варианте вопроса «Кто подписывает справку 2-НДФЛ для сотрудника?» сложностей возникать не должно.

Проводятся ли камеральные проверки налоговых агентов по справкам 2-НДФЛ, узнайте из готового решения «КонсультантПлюс». Для прочтения получите пробный бесплатный доступ к системе.

Отметим, что на справке не требуется ставить печать. Хотя раньше такая необходимость была закреплена законодательно. Теперь на документе нет даже места для постановки печати. Об этом многие организации забывают и штампуют справки по привычке. Такой подход допустим, так как наличие оттиска печати на документе нарушением не является.

Подпишитесь на рассылку

Справка главбуху и директору

Часто возникает вопрос: кто же подпишет 2-НДФЛ главному бухгалтеру? Дело в том, что у некоторых сотрудников учета возникает путаница, так как именно главбух ставит подпись на такой справке. Но делает это он на основании доверенности в качестве уполномоченного лица. И если самому главбуху понадобится справка, то подписать ее должен руководитель предприятия.

Компании также нужно определиться с тем, кто подписывает 2-НДФЛ директору. И здесь проблем быть не должно, документ, как и все прочие, должен быть подписан налоговым агентом, т. е. как мы уже отметили – сам руководитель. В любом случае в законодательстве нет запрета на подписание самим директором справки для себя.

Оформление доверенности

Ситуация осложняется в случае, когда в компании работает большое количество человек. Это может быть и 500, и 5000 сотрудников. Кто подписывает справку 2-НДФЛ? Снова руководитель. Но в таком большом объеме сделать это невозможно физически. В этом случае директор предприятия должен выбрать уполномоченного представителя для подписания справок. И это может быть сразу несколько человек. Тот, кто подписывает 2-НДФЛ, должен иметь соответствующую доверенность. Кроме того, следует оформить специальный приказ руководителя, где перечисляются все уполномоченные лица. В самой справке необходимо делать отметку, что подпись ставит не сам налоговый агент, а уполномоченный представитель, а также указать реквизиты соответствующей доверенности и приказа.

Форму приказа о наделении правом подписи можно увидеть в системе К+. Для просмотра оформите бесплатный онлайн-доступ к системе.

***

Справка 2-НДФЛ — это документ, относящийся к отчетности, а значит, к его оформлению нужно подходить очень тщательно. Если при подписании или указании данных будет допущена ошибка, то проблемы возникнут не только при проверке справки налоговыми инспекторами, но и с сотрудниками, которым был выдан документ. Внимательность — главный помощник бухгалтера при подготовке таких справок.

Более полную информацию по теме вы можете найти в КонсультантПлюс.
Пробный бесплатный доступ к системе на 2 дня.

Кабмин перевел таможенное оформление авто в э-форму.

Растаможить можно будет через «Дію»

Кабмин принял постановление, которое даст старт реализации экспериментального проекту по растаможке транспортного средства через «Дію». Соответствующее постановление принято на заседании правительства 15 сентября.

«Есть сегодня еще один важный проект, который касается ввоза автомобилей в Украину. Для украинцев часто такой ввоз авто превращался в ограничения и неудобства, затяжки. Мы планируем сделать возможным растаможивание транспортного средства через «Дію», — сказал премьер-министр Денис Шмыгаль.

Что известно

Документ предусматривает:

  • представления документов в электронной форме с использованием портала «Дія»;
  • начисления таможенных платежей в автоматическом режиме, которые можно оплатить на портале «Дія», банки или электронные платежные системы;
  • уплаты таможенных платежей в течение 10 дней
  • завершения таможенного оформления авто в автоматическом режиме.

Согласно документу, экспериментальный проект продлится с 2 декабря 2021 по 31 августа 2023 года.

Как сегодня оформляют авто

На сегодня таможенное оформление транспортных средств предусматривает необходимость заполнения физическими и юридическими лицами предварительной таможенной декларации, общей декларации прибытия и/или таможенной декларации в письменной форме, что вызывает определенные неудобства, связанные с отсутствием опыта заполнения данных видов деклараций.

Напомним

С 15 июня в Украине начали действовать новые правила льготного растаможивания автомобилей с иностранной регистрацией («евроблях»).

Согласно новым правилам, отныне бывшие в употреблении автомобили с европейской регистрацией старше пяти лет, которые были ввезены на территорию Украины до конца 2020 года, облагаются налогом по льготной ставке налога на добавленную стоимость и акцизного налога.

Сумма же акциза будет зависеть от возраста автомобиля, объема и типа двигателя и не будет зависеть от ее стоимости.

Отмечалось, что в большинстве случаев стоимость растаможки не будет превышать одной тысячи евро.

Такие автомобили временно освобождаются от налогообложения ввозной пошлиной.

Однако, по льготным механизму может быть растаможен один автомобиль одной категории одного владельца.

Льготно оформить автомобиль можно будет в течение 180 дней с момента вступления в силу законов. Участники АТО/ООС смогут использовать такую ​​возможность в течение 270 дней.

Образец заполнения свидетельства 2 ндфл. Справка о суммах доходов и налогов физического лица. Поля и разделы справки

Назначение справки 2-НДФЛ соответствует сокращению его наименования — этот документ отражает доходы физического лица за определенный период и оформляется налоговым агентом. Как правило, налоговым агентом физического лица является непосредственно работодатель.

Свидетельство заверяется налоговым агентом, и в соответствующем поле может расписаться не только руководитель организации, но и любое уполномоченное им лицо.Исправления в документе не допускаются.

Этот сертификат выдается исключительно физическим лицам. Этот документ может потребоваться в таких ситуациях, как:

Пробная версия;
при приеме на новую работу;
заключение кредитного договора;
усыновление ребенка;
прописка;
получение визы;
прописка;
платеж;
пенсионных накоплений;
при доставке в налоговую.

Несмотря на то, что этот документ один из самых простых, у неподготовленного гражданина могут возникнуть проблемы с заполнением полей и разделов.В установленном виде их не так уж и мало, поэтому они заслуживают детального рассмотрения.

Поля и темы справки

По установленной форме в документе всего 5 разделов, которые содержат следующую информацию:

Информация о предпринимателе или организации;
сведения о получателе дохода;
доходов, полученных за указанный период, и налоговой ставки;
удержаний;
общих доходов и налогов.

В разделе «Сведения о налоговом агенте» указывается ИНН юридического лица или индивидуального предпринимателя, организациям также необходимо указывать КПП.Раздел заканчивается кодом ОКТМО и телефоном организации. Если физическое лицо получало доход в нескольких обособленных подразделениях, то необходимо указать их коды ОКТМО.

Затруднения со вторым разделом «Сведения об индивидууме» крайне редки. ФИО, ИНН, адрес, паспортные данные, почтовый индекс — эта и другая личная информация указывается в этом разделе. Для заполнения второго раздела необходимы паспортные данные и ИНН физического лица, а также страна, регион и почтовый индекс получателя дохода.

Третий раздел «Подоходный налог по ставке» представляет собой таблицу, состоящую из нескольких полей:

«Месяц» — период, в котором был получен доход.
«Код дохода» — соответствующий типу дохода.
«Размер дохода» — за конкретный месяц.
«Код удержания» — соответствующий типу удержания.
«Сумма удержания» — общая сумма удержания в месяц.

Иными словами: в этом разделе собрана вся информация о доходах гражданина за определенный период.

В четвертом разделе «Вычеты по стандартному, социальному и имущественному налогу» предоставляются физическому лицу. Каждый вычет отображается в новом поле «Код удержания» и «Сумма удержания». Ниже необходимо указать номер документа, подтверждающего право использования удержания, дату его получения и код проверки, направившей уведомление физическому лицу.

В последнем разделе «Общие суммы доходов и налога по налоговому периоду по ставке%» в соответствующих полях указана сумма:

Зарегистрировано;
рассчитано;
удерживается;
излишек, удерживаемый налоговым агентом;
сумма, не удержанная налоговым агентом.

В дополнение к вышеуказанной информации в последнем разделе указывается общая сумма налога и окончательная база.

Наиболее частые ошибки при заполнении справки

Одной из наиболее частых ошибок является указание даты в формате, не совпадающем с ДД. ММ.ГГГГ. Уполномоченные лица, подписывающие справку, иногда забывают о расшифровке, которая требуется в поле «Налоговый агент». Часто гражданам приходится переоформлять документ из-за незначительных исправлений, делающих справку недействительной.Проблемы могут возникнуть из-за неправильной печати — отпечаток должен находиться в левом нижнем углу документа, в том месте, где стоит отметка «М. P. ».

Пример заполнения справки 2-НДФЛ

Если вы обнаружили ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl + Enter .

Информация о доходах физических лиц за последние три года передана в новой форме.

Информация о доходах физических лиц формы 2-НДФЛ за 2013 и 2014 годы передается в формате и по форме, официально утвержденной Приказом ФНС России от 17 октября 2010 г.ММВ-7-3 / [email protected] «Об утверждении формы информации о доходах физических лиц и рекомендаций по ее заполнению, формата информации о доходах физических лиц в электронном виде, справочников» с учетом изменения внесены приказом ФНС России от 06. 12.2011. № ММВ-7-3 / [адрес электронной почты защищен]

Основные изменения в форме документа 2-НДФЛ:

— теперь на доходы, облагаемые по разным ставкам, оформляется одна справка (в том случае, если они выплачиваются одному физическому лицу).Разделы 3, 4 и 5 данной справки заполняются отдельно по каждой из ставок. Справка может состоять из нескольких страниц.

— увеличен перечень кодов доходов, полученных от операций с ценными бумагами.

— перечень кодов стандартных налоговых вычетов и кодов сумм, уменьшающих налоговую базу в соответствии со ст. 214.1 Налогового кодекса Российской Федерации.

Бесплатно скачать форму формы 2-НДФЛ на 2013 и 2014 годы:

Обновленные коды стандартных отчислений необходимо использовать в справках 2-НДФЛ за 2013 и 2014 годы

Федеральная налоговая служба Российской Федерации приказом №ММВ-7-3 / [email protected] от 06.12.2011 «О внесении изменений в приложения к приказу ФНС от 17 ноября 2010 года N ММВ-7-3 / [email protected]» Внесены нововведения в виде форма 2-НДФЛ «Отчет о доходах физического лица за 20___ год»

Так, например, в этом документе назначаются новые коды стандартных налоговых вычетов с учетом приоритета ребенка.

Итак стандартный вычет в размере 400 (Четыреста) рублей.(код 103) — в 2013 и 2014 годах не использовался.

Теперь стандартный вычет на ребенка в размере одной тысячи рублей (1000 рублей) (код 108) в 2013 и 2014 годах зависит от приоритета ребенка.

Стандартный вычет на первого ребенка (новый код в документе 114) в 2013 и 2014 годах составит 1400 рублей, на второго ребенка (новый код 115) — также 1400 рублей, на третьего и каждого последующего ребенка (новый код 116). — 3000 руб.

Удержание за каждого ребенка в случае, если ребенок в возрасте до 18 лет считается ребенком-инвалидом, или студентом дневного отделения, студентом, аспирантом, практикантом, резидентом в возрасте до 24 лет, а также если он считается инвалид I или II группы — 3000 рублей (код 117).

Если родитель один или второй родитель отказался от вычетов, вычеты для детей предоставляются в двойном размере … Новый заказ содержит новые коды для таких вычетов. Однако это правило применяется только в том случае, если родитель, желающий отказаться от вычета, получает доход, облагаемый налогом по ставке 13 процентов, и этот доход с начала года не превышает 280 000 рублей.

Существует ограничение на размер дохода, до которого предоставляются вычеты — 280 000 руб.

Кто освобожден от НДФЛ в 2014 году?

В конце 2013 года Госдума приняла два закона, уточняющих перечень платежей, не облагаемых НДФЛ. В связи с нововведением не облагаются налогом субсидии и гранты, выделяемые крестьянским (фермерским) хозяйствам на их создание и развитие, а также разовая помощь на хозяйственные нужды начинающего фермера (ст. 217 Налогового кодекса Российской Федерации). Российская Федерация, пп. 14.1., 14.2. В редакции — Законом Российской Федерации от 28.07.2012 г.161-ФЗ). Льгота по подоходному налогу с населения применяется к субсидиям и грантам, полученным после 1 января 2012 года.

Кроме того, они освобождены от уплаты средств НДФЛ, которые перечисляются из региональных бюджетов на поддержку семей с детьми. Об этом говорится в п. 34 ст. 217 Налогового кодекса РФ. Также не уплачивается НДФЛ с доходов в виде безвозмездно выделенных земельных участков и жилых помещений из муниципальной или государственной собственности на основании законов субъектов Российской Федерации или федеральных законов (ст. 217 Налогового кодекса). Российской Федерации п. 41 с изменениями, внесенными Законом Российской Федерации от 28.07.2012 г.205-ФЗ).

В 2014 году, как и в 2013 году, граждане платили 13% подоходного налога … Таким образом, в 2014 году ставки НДФЛ не изменились.

2 Форма индивидуального подоходного налога необходима для подтверждения суммы дохода, полученного лицом за определенный период (обычно за год). Здесь вы можете скачать 2 НДФЛ и узнать, как правильно заполнить форму.

С помощью таких справок (форма 2-НДФЛ) налоговые инспекции проверяют, правильно ли организация применяла вычеты и рассчитывала сумму НДФЛ, подлежащую уплате в бюджет.

Кто сдает бланк 2-НДФЛ?

Налоговые агенты должны сдать справки 2-НДФЛ. То есть те организации, которые выплачивают доход физическим лицам. Как правило, это работодатели. При этом нужно оформлять справку на каждого человека, получающего доход. Вам также необходимо будет сдать справку 2-НДФЛ в том случае, когда организация должна, но не может удерживать налог с уплаченного дохода. Например, если организация преподнесла подарок на сумму более 4000 руб.человек, который не является ее сотрудником.

Более того, налоговые инспекторы могут запросить 2-НДФЛ у лица, которое самостоятельно отчитывается о полученных доходах, например, от продажи квартиры, и при этом претендует на право на налоговые вычеты (ст. 31 Налогового кодекса). В этом случае налоговый агент (работодатель) обязан предоставить такому лицу справку по его запросу.

Не нужно оформлять справки по форме 2-НДФЛ только в тех случаях, когда в течение года организация не выплачивала доход физическим лицам, в отношении которых она является налоговым агентом.Например, не нужно подавать информацию о сотрудниках, которым в течение года организация не выплачивала зарплату и не производила никаких других выплат. Поскольку доход не выплачен, у организации нет обязанностей налогового агента.

Форма и форма 2-НДФЛ

Форма 2 НДФЛ и порядок ее заполнения утверждены приказом ФНС от 30 октября 2015 г. № ММВ-7-11 / 485. Доработана 2 форма по НДФЛ.Отчет по обновленной форме начиная с отчетности за 2017 год. Изменения в Форму 2 НДФЛ внесены приказом ФНС от 17 января 2018 г. № ММВ-7-11 / 19. Вступили в силу с февраля. 10, 2018. Отныне отчет за 2017 и последующие отчетные периоды по обновленной форме.

При этом на протяжении 2018 года инспекторы будут получать информацию в старой форме. Это нам подтвердили в ФНС. Однако во избежание проблем мы все же рекомендуем оформлять 2-НДФЛ по обновленной форме.Вы можете бесплатно скачать форму 2-НДФЛ по ссылке.

Вот образец формы 2-НДФЛ:

Какой доход учитывается в справке

В справке по форме 2-НДФЛ должны быть указаны все доходы, облагаемые налогом. Таким образом, учитываются все суммы, которые были выплачены гражданину как по трудовому, так и по гражданско-правовому договору (п. 3 ст. 226, ст. 210 Налогового кодекса). Доход, который облагается налогом только сверх определенной суммы, но не превышал этот лимит, все же лучше отразить в справке 2-НДФЛ. Это убережет организацию от возможных претензий со стороны налоговой инспекции.

Если вы не включите в справку 2-НДФЛ информацию о доходах, указанных в пункте 28 статьи 217 Налогового кодекса, это может исказить реальные налоговые обязательства лица, получившего такой доход. Допустим, один и тот же сотрудник получил материальную помощь (подарки, возмещение медицинских расходов) в размере не более 4000 рублей от нескольких работодателей в течение года.

Очевидно, что в такой ситуации общая сумма льготного дохода, полученного работником за год, может быть больше необлагаемой налогом суммы.Однако никакой информации об этом в налоговую инспекцию не поступит. При проверке, выявлении несоответствий между суммами платежей в первичных документах и ​​доходами, отраженными в справках 2-НДФЛ, инспекторы могут обвинить организацию:

  • либо тем, что не указала в справке 2-НДФЛ сведения о льготном доходе в пределах 4000 рублей;
  • или то, что она вообще не сдавала декларацию о доходах, если кроме льготных выплат работница в течение года больше ничего не получала.

В первом случае инспекция может попытаться оштрафовать организацию по ст. 129.1 (в размере от 5 000 до 20 000 руб.), Во втором — по ст. 126 (200 руб. За каждую невыданную справку) Налогового кодекса.

Заполнение формы 2-НДФЛ

2 Форма по подоходному налогу с населения, заполняемая в порядке, утвержденном приказом ФНС от 30 октября 2015 г. № ММВ-7-11 / 485. Заполнять справочные показатели на основании данных, отраженных в регистрах налогового учета для подоходный налог.Если индикаторов суммы нет, введите нули в соответствующие столбцы. Если производится перерасчет налоговых обязательств сотрудника за предыдущий год, оформляют корректирующую справку.

Если вам необходимо аннулировать показатели в ранее поданном сертификате, составьте аннулирующий сертификат. При заполнении сертификата аннулирования в разделах 1 и 2 продублируйте информацию из оригинального сертификата. Не заполняйте разделы 3-5. Если в течение налогового периода с работника взимался подоходный налог по разным ставкам, заполните разделы 3-5 по каждой налоговой ставке.

Есть только два способа подачи сертификатов:

  • в электронном виде по телекоммуникационным каналам связи;
  • на бумажном носителе (лично, через представителя или по почте со списком приложений), если количество справок не более 24 штук.

Это следует из положений пункта 3 статьи 2 Закона от 2 мая 2015 г. № 113-ФЗ. Если вы решили подавать справку на бумажном носителе, то скачать бланк 2 НДФЛ можно по ссылке.

Если после подачи справки в налоговую инспекцию произведен перерасчет налога, оформить новую справку по форме 2-НДФЛ. При его заполнении в полях «№ __» и «от __» укажите номер ранее поданного сертификата и новую дату оформления. А в поле «Номер коррекции» укажите значение на единицу больше, чем в предыдущем справочнике. Например, если это первое исправление, укажите 01. Сделайте исправленный отчет в соответствии с формой, которая была действительна в период, для которого вносятся исправления.Например, в 2018 году вы обновляете информацию за 2014 год. В этом случае оформляйте обновленную справку по форме, утвержденной приказом ФНС от 17 ноября 2010 года № ММВ-7-3 / 611. следует из положений пункта 5 Порядка, утвержденного приказом ФНС от 16 сентября 2011 г. № ММВ-7-3 / 576, и письма ФНС от 24 февраля 2011 г. № КЭ- 4-3 / 2975.

Не требуется оформлять актуализированные справки 2-НДФЛ в отношении сотрудников, получивших статус резидента в конце налогового периода.В таких случаях перерасчет НДФЛ и возврат излишне удержанных сумм осуществляется не налоговым агентом, а налоговыми инспекциями на основании деклараций по форме 3-НДФЛ (п. 1.1 ст. 231 ГК РФ). Налоговый кодекс). Об этом говорится в письме Минфина от 29 ноября 2012 г. № 03-04-06 / 6-335.

Если сертификат был отправлен в инспекцию по ошибке, аннулируйте его. Но перед отправкой обновленного сертификата вам не нужно отправлять сертификат отмены.Это следует из разделов I и II Порядка, утвержденного приказом ФНС от 30 октября 2015 г. № ММВ-7-11 / 485.

Подача справки о доходах физического лица по форме 2-НДФЛ

Единая форма справки 2-НДФЛ или справки о доходах физического лица заполняется и выдается по запросу налоговыми агентами — теми организациями, в которых гражданин получил какой-либо доход. Согласно действующим правилам налогообложения предприятия, с которыми вы имеете материальные отношения, обязаны самостоятельно рассчитать сумму налога и подать ее в налоговую инспекцию. Сотрудник также может запросить такой сертификат в любое время.

Где может потребоваться отчет о прибылях и убытках


Отчет о доходах физического лица по форме 2-НДФЛ может потребоваться работнику, в том числе и тому, кто больше не работает на предприятии, во многих случаях.Она понадобится на новом месте работы или в том случае, когда налоговый агент, организация, в которой вы работали ранее, не удержала сумму налога на прибыль. Этот сертификат потребуется, если вы захотите подать заявление на стандартный налоговый вычет, на который полагаются, например, дети, или если вы занимаетесь писательской деятельностью.
Предоставление такой справки является обязательным требованием при выдаче крупных кредитов, особенно если вы хотите получить такой кредит под более низкий процент. Может потребоваться получение различных видов денежных выплат, при назначении пенсии или визы. Справку о доходах необходимо предоставить в органы опеки, если вы хотите усыновить ребенка, или в суд, где вы выступаете истцом в трудовом споре.

Как запросить справку о доходах


В соответствии со статьей 62 Трудового кодекса Российской Федерации и пунктом 3 статьи 230 Налогового кодекса Российской Федерации работодатель по вашему письменному заявлению обязан выдать вам справку о заработной плате в течение трех рабочих дней. . Не имеет значения, работаете ли вы в данный момент на предприятии или уже уволились, также не имеет значения, сколько раз вы подавали заявление на получение таких справок о доходах.Работодатель может передать вам такой сертификат на руки, но также может отправить его заказным письмом со списком приложений, если вам это удобно. В этом случае, чтобы подтвердить выполнение ваших юридических требований, работодатель отправит вам уведомление о том, что груз передан вам. Этот способ более удобен для вас и для работодателя, поскольку исключает возникновение проблем при возникновении трудовых споров.
В случае, когда вам необходимо подтвердить доход за период, в течение которого вы сменили несколько мест работы, нет необходимости связываться со всеми этими организациями для получения информации по форме 2-НДФЛ.Поскольку все они представляют такие справки в налоговую инспекцию, вы можете получить информацию о своих доходах за определенный период времени в налоговом органе, в котором вы зарегистрированы по месту жительства. Для этого достаточно написать в произвольной форме выписку с указанием периода, за который требуется информация, и отправить ее по соответствующему адресу. Информация должна быть предоставлена ​​вам в течение 30 календарных дней с момента получения заявления в налоговую инспекцию.

Tazewell County, IL — Официальный веб-сайт

Клерк округа Тэзвелл — Джон К. Акерман

McKenzie Building

11 S. 4-я Улица, 2 эт.
Люкс 203
(Регистраторы Офис 124)

Пекин, Иллинойс 61554
Телефон: (309) 477-2264
Факс: (309) 477-2244

Электронная почта: JCAckerman @ tazewell. com

Кодовая книга округа Тэзвелл
Почетные награды ветеранов округа Тейзвелл Программа
Follow the Couny Clerks social Аккаунты СМИ для текущих обновлений:

https: // www.facebook.com/TazewellCountyClerk

Выборы:

Регистратор:

(309) 477-2267
(309) 477-2210

Часы работы: с 8:00 до 4:30 вечера.

Нажмите здесь, чтобы перейти в Интернет Заявление о браке и гражданском союзе Лицензия

Нажмите здесь, чтобы отправить Отчет о действиях к служащему округа


Публичное уведомление:
заявок на Стабилизация малого бизнеса Программа — Раунд 2 (нажать)
Нажмите здесь к узнать о мошенничестве с недвижимостью
Нажмите здесь к заказать заверенную копию свидетельство о браке
Нажмите здесь, чтобы подтвердить ваш заверенный документ
  1. Статистика естественного движения населения
    А.Свидетельства о смерти
    Б. Свидетельства о рождении
    а. Узаконивание Документы
    C. Брак и Лицензии гражданского союза
    D. Протокол Совета графства
    E. Нотариальные заявления и Сертификаты
    F. Предполагаемый Именные сертификаты (бизнес)
    G. Графство лицензии на продажу спиртных напитков
    Лицензии на лотерею округа Х.
  2. Расширение налоговой отчетности
    А.Подача налоговой декларации
    B. Налог Расчет скорости
    C. Просроченные налоговые платежи
  3. Избирательный отдел
    A. Регистрация избирателей
    Б. Экономический интерес Заявления
    округа С. Подача заявки
    D. Раскрытие информации о кампании Выписки

где взять, описание документа

Многим гражданам для выполнения определенных операций требуется справка 2-НДФЛ.Где взять? Что для этого нужно? Как долго оформляется документ? Разобраться во всем этом можно дальше. На самом деле форма 2-НДФЛ чрезвычайно важна. Особенно, если вы хотите оформить ссуду, ипотеку или пенсию. Но почему? Что в целом обозначает эта ссылка?

Описание документа

Дело в том, что рассматриваемая форма является документом, подтверждающим доход гражданина. Он также содержит информацию об уплаченных налогах и удержаниях из заработка.

Он представляет собой небольшую бумагу с подробными отчетами за определенный период. Каждый бухгалтер знаком с этой документацией. Очень часто нужно оформлять сотрудников.

Чаще всего свидетельство 2-НДФЛ (где его получить, обсудим позже) необходимо для:

  • Оформление статуса бедного;
  • Кредиты;
  • Ипотека;
  • Ссуды;
  • Годовая отчетность гражданина;
  • Оформление визы;
  • Пенсия.

Можно сказать очень полезный документ. Как уже было сказано, он подтверждает доход человека за определенный период времени.

Срок изготовления

Какие сроки выдачи сертификата 2-НДФЛ? Неважно, где он зарегистрирован. В России существуют определенные правила относительно выдачи документов и справок. Каковы сроки заполнения этой формы?

В среднем после заказа помощи придется ждать 3 дня. Именно на этот период организация должна выдать человеку справку о доходах.В некоторых случаях приходится ждать около 5 рабочих дней, но такие ситуации возможны только при высокой нагрузке на кузов, который оформляет справку. По установленным законам, готовую форму 2-НДФЛ можно получить через 3 дня после подачи заявки. А куда обращаться в том или ином случае? Где именно оформляют справку установленного образца?

Для ИП

Все зависит от статуса получателя. Дело в том, что в некоторых случаях справку нужно делать самому.Обычно такое согласование встречается в IP, которые работают сами на себя, без сотрудников.

Где я могу получить сертификат 2-НДФЛ в этом случае? Необходимо оформить соответствующую документацию с помощью специальной программы. Например, подойдет услуга «Налогоплательщик YL». Также вы можете скачать заполненную форму и заполнить ее в соответствии с установленными правилами.

Но это еще не все. Иногда IP используется компанией. Это совсем другая ситуация.Нужна помощь 2-НДФЛ? Где взять? Вам необходимо связаться с вашим работодателем. Лучше всего — в бухгалтерском учете. Там они должны оформить соответствующий документ в указанные ранее даты. Ничего особенного и сложного. Достаточно устной просьбы.

Для военнослужащих

А что в случае с воинской службой? Где в такой ситуации сделать справку 2-НДФЛ? Есть несколько вариантов. Все зависит от воинской части, в которой работает / служит гражданин.

Первый способ получить — обратиться в бухгалтерию (если есть).Процесс ничем не отличается от IP-запроса. Желательно запросить данную форму в письменном виде.

Второй вариант — запрос в расчетный центр Минобороны РФ. Это наиболее удобный способ получения сертификата установленного образца. Запрос направляется в соответствующий орган в письменной форме. Единственный недостаток — долгое ожидание документа. Ожидание часто превышает 3 дня. Особенно если речь идет о запросе, отправленном по почте.

Пенсионерам

Иногда пенсионерам требуется справка 2-НДФЛ. Где взять соответствующую форму? В этом случае однозначного ответа нет. Все зависит от ситуации. Почему?

Если гражданин получает пенсию в негосударственном пенсионном фонде, справку установленного типа можно получить в любом филиале соответствующей организации. Апелляция предлагается в электронной или письменной форме.

Если речь идет о пенсионерах, получающих государственную пенсию, не беспокойтесь о справке о доходах.Форма 2-НДФЛ для таких лиц законодательством России не предусмотрена. Вместо этого можно получить выписку из Пенсионного фонда о полученных доходах (пенсиях). Но такой документ не заменяет 2-НДФЛ.

Безработные

Это далеко не все варианты развития событий. Где я могу получить справку 2-НДФЛ для безработного? Этот вопрос интересует многих. На самом деле сложностей с процессом нет. Предлагается несколько точек зрения на их ситуацию.

Первый — это обращение к бывшему работодателю. По закону любой гражданин может запросить справку о доходах у своего бывшего начальника. А потом, когда ему это нужно. На практике при выезде (неважно, по статье или по собственному желанию) соответствующий документ сразу оформляется в бухгалтерии.

Второй находится в центре занятости. Они выдают справки о получении пособия по безработице. Но это не исследование доходов, не форма 2-НДФЛ.Об этом должен помнить каждый гражданин.

Обычный работяга

А где можно заказать аттестат 2-НДФЛ человеку, который официально трудоустроен? Дело в том, что об этом уже было сказано: нужно обратиться к работодателю. А точнее в бухгалтерии организации, в которой работает сотрудник.

Других вариантов нет. Все справки о доходах работающим гражданам выдаются непосредственно работодателем. Это установленные правила, которых нужно будет придерживаться.

Для налоговой отчетности нужна справка 2-НДФЛ? Где взять, если помимо служебной работы есть еще один источник прибыли? Соответствующий бланк лучше всего заказать у работодателя, а также с учетом полученного документа самостоятельно сделать справку. Как уже было сказано, поможет специализированная программа.

Реал

А сколько стоит справка о доходах? На законодательном уровне ограничений по этому поводу нет. Обычно вам просто нужно предоставить ссылки на определенный период времени.Более точные запросы будут сделаны в зависимости от операции, для которой нужен документ.

Пожалуй, это все проблемы, которые могут быть у населения. Понятно, что такое сертификат 2-НДФЛ. Где взять эту бумагу, теперь тоже известно. Небольшое замечание — форма для тех или иных операций представлена ​​только в оригинале.

Программа помощи при первом первоначальном взносе HomeFirst

Программа HomeFirst Down Payment Assistance Program предоставляет квалифицированным покупателям жилья до 40 000 долларов в счет первоначального взноса или затрат на закрытие дома для 1–4 семей, кондоминиума или кооператива в одном из пяти районов Нью-Йорка.

Право на участие в программе

Потенциальный покупатель жилья должен:

  • Будьте первым покупателем жилья
  • Пройти курс обучения для покупателей жилья, проводимый консультационным агентством, утвержденным HPD
  • Собственные сбережения для оплаты первоначального взноса или закрытия сделки
  • Соответствие требованиям по доходам программы
  • Приобрести дом на 1–4 семьи, кондоминиум или кооператив для проживания в одном из пяти районов Нью-Йорка
  • Пройдите проверку стандартов качества жилья (HQS) перед покупкой
  • Прожить в доме не менее 10 лет
  • Имеют семейный доход до 80% AMI

Размер семьи

Максимальный семейный доход до 80% AMI *

1 66 850 долл. США
2 76 400 долл. США
3 85 950 долл. США
4 95 450 долл. США 90 202
5 103 100 долл. США
6 110 750 долл. США 90 202
7 $ 118 400
8 126 000 долл. США

* Должен проживать в доме, купленном не менее 10 лет

Дата вступления в силу — 21.06.1990
Источник: U.С. Департамент жилищного строительства и градостроительства

Процесс

Консультационные агентства на базе сообществ, сертифицированные HUD и одобренные HPD для участия в программе HomeFirst, будут продвигать программу посредством информационных бюллетеней, листовок и семинаров; распространять руководящие принципы программы; и зачислить потребителей в классы Homebuyer Education. Консультационные агентства также подтвердят соответствие дохода Программе помощи при авансовом платеже, проконсультируют потребителей о требованиях программы, подтвердят завершение курсов по обучению покупателей жилья и направят потребителей к участвующим кредиторам для предварительного утверждения.Обратитесь в любое из следующих консультационных агентств, утвержденных HPD.

Щелкните район или нажмите клавишу ввода в районе, чтобы открыть консультационные агентства в этом районе.

Бронкс NHS CDC, Inc.
1451 Ист-Ган-Хилл-роуд, 2-й эт.
Bronx, NY 10469
Тел .: 718-881-1180
Языки: английский и испанский


NHSNYC-South Bronx
2475 Westchester Avenue
Bronx NY 10461
Тел .: 718-502-3300
Языки: английский и испанский

MHANY Management Inc.
470 Vanderbilt Avenue
Brooklyn, NY 11238
Тел .: 718-246-8080
Языки: английский и испанский


NHS of Brooklyn CDC, Inc.
2806 Church Avenue
Brooklyn, NY 11226
Тел .: 718-469-4679
Языки: английский


IMPACCT Brooklyn
1000 Dean Street, Ste 420
Brooklyn, NY 11238
Тел .: 718-522-2613 x315
Языки: английский


Bridge Street Development Corporation
460 Nostrand Avenue
Brooklyn, New York, 11216
Тел .: 718-399-0146
Языки: английский


Brooklyn Neighborhood Services
506 MacDonough Street, 1St Fl
Brooklyn, NY 11233
Тел .: 718-919-2100
Языки: английский и испанский


Соседи помогают соседям
621 DeGraw Street
Brooklyn, NY 11217
Тел .: 718-237-2017 x151
Языки: английский


GROW Brooklyn
1474 Myrtle Avenue
Brooklyn, NY 11237
Тел .: 718-418-8232 x2060
Языки: английский и испанский

Abyssinian Development Corporation
Abyssinian Towers
HELP Homeownership Program
50 West 131st Street, Lower Level
New York, NY 10037
Тел .: 646-442-6545
Языки: английский и испанский


Гарлемские общины по улучшению общества
256 West 153rd Street
New York, NY 10039
Тел .: 212-281-4887 x231
Языки: английский и испанский


NHS of NYC Homeownership Center
307 West 36 Street 12th Fl.
New York, NY, 10018
Тел .: 718-732-8100
Языки: английский и испанский


Американцы азиатского происхождения за равенство
2 Allen Street, 7th Fl.
New York, NY 10002
Тел .: 212-964-2288
Языки: мандаринский, кантонский


Корпорация развития жилищного партнерства
253 West 35th Street, 3rd Fl.
New York, NY 10001
Тел .: 646-217-3392
Язык: английский

Американцы азиатского происхождения за равенство
35-34 Union Street
Flushing, NY 11354
Тел .: 718-961-0888
Языки: мандаринский, кантонский


Margert Community Corporation
325 Beach 37th Street
Far Rockaway, NY 11691
Тел .: 718-471-3724
Языки: английский и испанский


NHS of Queens CDC, Inc.
60-20 Woodside Avenue 2-й эт.
Woodside, NY 11377
Тел .: 718-457-1017
Языки: английский и испанский


Чая ЦДК
37-43 77-я улица, 2-й эт.
Jackson Heights, NY 11372
Тел: 718-478-3848 x12
Языки: бангла / бенгали, английский, хинди и урду


Национальная служба здравоохранения Ямайки
89-70 162nd Street
Jamaica, NY 11432
Тел .: 718-291-7400 x13
Языки: английский

После успешного завершения курса «Образование для покупателей жилья» потенциальный покупатель жилья получит сертификат, подтверждающий его право на получение простительной ссуды в размере до 40 000 долларов США в счет первоначального взноса или затрат на закрытие нового дома.Сертификат действителен в течение шести месяцев с последующим шестимесячным периодом продления. После получения сертификата потенциальные покупатели жилья начинают путь к домовладению.

Шаг 1 : Предъявите свидетельство о праве участвующему кредитору для предварительного одобрения ипотечной ссуды.

Шаг 2 : После получения предварительного одобрения от участвующего кредитора, проконсультируйтесь с авторитетным специалистом по недвижимости, чтобы выбрать доступный дом.

Шаг 4 : Наймите юриста по недвижимости.

Шаг 5 : Заключить договор купли-продажи с продавцом.

Консультанты по обучению покупателей жилья будут готовы помочь участникам программы на протяжении всего процесса покупки жилья. Участникам программы предлагается воспользоваться этим ресурсом.

Администрирование программы

Служба жилищного строительства города Нью-Йорка (NHS) управляет программой от имени HPD. Как администратор, NHS работает с покупателем жилья и представителем консультационного агентства по телефону:
  • . Запрос от покупателя жилья: копии:
    • Свидетельство об образовании покупателя жилья
    • Сертификат соответствия требованиям HomeFirst
    • Предварительное одобрение банка
    • Договор купли-продажи
  • Получите приложение HomeFirst
    • Пересмотреть подписанный договор
    • Подтвердить право собственности на основании местоположения и типа собственности
    • Проверить доход претендентов на ипотеку
    • Подтвердите право заявителей HomeFirst
    • Просмотрите предварительное одобрение и убедитесь, что кредитор является участвующим кредитором
  • Резервные фонды на закрытие
  • Получить копию письма-обязательства кредитора
  • Получить подтверждение даты закрытия
  • Освободить средства для закрытия

Обвинение препятствует мошенничеству и мошенничеству с целью кражи и продажи государственных сертификационных экзаменов | USAO-NDFL

TALLAHASSEE, FLORIDA — Прокурор США Лоуренс Киф сегодня объявил обвинительный акт двум лицам, участвовавшим в далеко идущей схеме заговора с целью якобы воровства, мошенничества и спекуляции путем обмана государственных преподавателей в процессе тестирования, сертификации и лицензирования. .В обвинительном заключении говорится, что пара и сотрудники их частной компании неоднократно сдавали требуемые государством экзамены, чтобы запомнить вопросы, чтобы затем получить прибыль, продав их потенциальным преподавателям.

В обвинительном заключении утверждается, что с января 2016 года сертифицированные учителя Флориды Кэтлин М. Джаспер, 42 года, и Джереми М. Джаспер, 40 лет, оба из Эстеро, Флорида, украли материалы экзаменов на аттестацию учителей Флориды (FTCE) и экзаменов на лидерство в образовании во Флориде. (FELE). В обвинительном заключении говорится, что они затем включили украденный контент в материалы и услуги по подготовке к испытаниям, продаваемые через их бизнес.Сдача этих экзаменов требуется для сертификации во Флориде, а содержание теста принадлежит Департаменту образования Флориды и Совету по образованию штата.

«Эта предполагаемая схема представляет собой оскорбление подавляющего большинства учителей и администраторов государственных школ Флориды, которые учились и усердно трудились, чтобы получить сертификат по своей профессии, потому что она предоставила незаконный и неэтичный путь для других», — сказал Киф. Прокурор США в Северном округе Флориды.«Флоридцы ожидают и заслуживают того, чтобы знать, что государственные школы, в которые они поручают учиться своим детям, возглавляются учителями и администраторами, которые должным образом заработали себе место в системе. Схема наживы, о которой говорится в этом обвинительном заключении, наносит удар в самое сердце государственного образования, подрывая доверие к важным экзаменам на получение лицензии, которые помогают обеспечить нашим детям самое лучшее ».

Обвинительное заключение, вынесенное большим федеральным жюри 1 декабря, обвиняет Джасперсов в заговоре с целью рэкета (RICO), заговоре с целью совершения мошенничества с использованием электронных средств связи, 108 пунктах мошенничества с использованием электронных средств, заговоре с целью совершения кражи коммерческой тайны и трех пунктах кражи информации. коммерческая тайна.Им грозит максимальное наказание в виде 20 лет лишения свободы за сговор RICO, заговор с целью мошенничества с использованием электронных средств связи и каждое мошенничество с использованием электронных средств связи, а также до 10 лет лишения свободы за сговор с целью совершения кражи коммерческой тайны и за каждую кражу коммерческой тайны. .

Согласно обвинительному заключению, Ясперс владел и управлял NavaEd, LLC, компанией, которая предлагала репетиторство и обучение для подготовки будущих преподавателей Флориды к сдаче FTCE и FELE. NavaEd предлагала учебные публикации для продажи по всему миру напрямую через свой веб-сайт и через сторонние веб-сайты электронной коммерции, такие как Amazon и Shopify.

В обвинительном заключении утверждается, что Кэтлин и Джереми Джаспер сдали экзамены FTCE и FELE несколько раз — после того, как они уже сдали экзамены, — чтобы увидеть и запомнить или «собрать» как можно больше различных экзаменационных вопросов. Согласно обвинительному заключению, Ясперс также предписывал сотрудникам NavaEd и независимым подрядчикам сдавать экзамены с той же целью.

Как утверждается в обвинительном заключении, клиенты Jaspers и NavaEd делились украденным тестовым контентом FTCE и FELE друг с другом через электронную почту, телефон, видеоконференцсвязь и приложения для обмена сообщениями.В обвинительном заключении также утверждается, что Ясперс перепечатал украденные материалы теста — дословно и почти дословно — в публикациях NavaEd, которые были написаны для подготовки будущих учителей и администраторов школ Флориды к сертификационным экзаменам. Эти публикации, а также другие материалы по подготовке к NavaEd FTCE и FELE, были распространены и использованы во время обучающих семинаров и занятий по NavaEd.

«В сегодняшнем обвинительном заключении утверждается, что эти два так называемых педагога сознательно и преднамеренно затащили школьные округа и учителей, а также деньги налогоплательщиков.Вместе с нашими партнерами из правоохранительных органов мы смогли их остановить », — сказала Кори Смит, исполняющая обязанности специального агента, отвечающего за Южный региональный офис генерального инспектора Министерства образования США. «Поскольку отдел, отвечающий за выявление мошенничества, злоупотреблений и другой преступной деятельности, связанной с фондами и программами Министерства образования, обеспечение того, чтобы те, кто злоупотребляет этими средствами или использует систему в своих эгоистических целях, были остановлены и привлечены к ответственности за свои преступные действия, является большая часть нашей миссии.”

Ясперы, как владельцы NavaEd, сговорились вести свои дела посредством рэкета, который в обвинительном заключении специально утверждается, что он состоит из нескольких актов мошенничества с использованием электронных средств связи. Мошенничество с использованием электронных средств было совершено, когда Кэтлин и Джереми Джаспер, а также сотрудники и подрядчики, работающие по их указанию, ложно и обманным путем признавали и соглашались с различными правилами и положениями тестирования, включая соглашение о неразглашении, каждый раз, когда они регистрировались для прохождения FTCE или FELE, в обвинительном заключении говорится.

«Эти обвинительные заключения являются убедительным свидетельством важности сотрудничества между партнерами штата и федеральными властями», — сказал ответственный специальный агент регионального оперативного центра FDLE в Таллахасси Марк Перес. «Я невероятно горжусь ресурсами, которые наши агенты и аналитики использовали для расследования этого дела, и чрезвычайно благодарен нашим партнерам за усердную работу по обеспечению справедливости».

Дело стало результатом совместного расследования Департамента правоохранительных органов Флориды, Департамента образования США — Управления генерального инспектора и Департамента образования Флориды при помощи в расследовании компании Pearson VUE, с которой Департамент Флориды Компания Education заключила контракт на администрирование и обеспечение безопасности тестов для FTCE и FELE.Помощник прокурора США Джастин М. Кин ведет дело.

Первоначальная явка и предъявление обвинения назначены на пятницу, 11 декабря 2020 г., в 13:30 перед уважаемым мировым судьей Мартином Фицпатриком в здании суда Соединенных Штатов в Таллахасси.

Обвинительное заключение — это просто утверждение большого жюри о том, что обвиняемый совершил нарушение федерального уголовного законодательства, и не является доказательством его вины. Все обвиняемые считаются невиновными и имеют право на справедливое судебное разбирательство, в ходе которого правительство обязано доказать вину вне разумных сомнений в суде.

Прокуратура США в Северном округе Флориды — одна из 94 офисов, которые выступают в качестве основных национальных судебных органов под руководством генерального прокурора. Чтобы получить доступ к документам государственного суда в Интернете, посетите веб-сайт Окружного суда США Северного округа Флориды. Для получения дополнительной информации о прокуратуре США в Северном округе Флориды посетите веб-сайт http://www.justice.gov/usao/fln/index.html.

Пресс-релиз — Jasper

Обвинение — Джаспер

Форма 6166 Сертификация U.S. Налоговое резидентство

Информация о заполнении формы 8802, заявление на получение сертификата резидента США

Многие партнеры США по договору требуют, чтобы IRS подтвердил, что лицо, претендующее на льготы по договору, является резидентом США для целей федерального налогообложения. IRS предоставляет это свидетельство о резидентстве по форме 6166, письму о подтверждении проживания в США.

Процедура налоговой службы (IRS) для запроса свидетельства о резидентстве (форма 6166) из Центра управления счетами Филадельфии — это подача формы 8802, Заявление на получение сертификата резидента США.Использование формы 8802 обязательно.

Форма 6166 — это письмо, напечатанное на бланках Министерства финансов США, подтверждающее, что указанные в списке физические или юридические лица являются резидентами Соединенных Штатов в соответствии с законодательством США о подоходном налоге. Вы можете использовать эту форму, чтобы претендовать на льготы по соглашению о подоходном налоге и некоторые другие налоговые льготы в зарубежных странах. См. Инструкции к форме 8802.

Также потребуется некоторая дополнительная информация для получения сертификата в соответствии с новыми процедурами.Эта информация обычно указывается в инструкциях к форме 8802.

Комиссия за пользователя

За обработку всех форм 8802 взимается плата за пользование. В соответствии с процедурой получения доходов 2018-50 объявлено о повышении платы за пользование для заявителей, не являющихся физическими лицами, с 1 декабря 2018 г. Пожалуйста, ознакомьтесь с инструкциями к форме 8802 для получения дополнительных сведений.

Запросы на сертификацию текущего года

Заявления по форме 8802 с запросом сертификации на текущий год требуют подписи в соответствии с наказанием за лжесвидетельство.Подписываясь, заявители подтверждают свой текущий статус проживания.

Иногда заявители представляли дополнительную информацию в соответствии со строкой 11 формы 8802 на «отдельной» основе вместо того, чтобы прикреплять эту информацию к подписанной форме 8802. В этой ситуации заявитель должен подписать отдельное представление под угрозой наказания за лжесвидетельство. , применяя правила инструкции формы 8802 в отношении того, кто должен подписывать.

Если декларация за предыдущий год не была подана и еще не требуется, штраф в виде заявления о лжесвидетельстве должен касаться статуса резидента заявителя в предыдущем году, т.е.е. Имя налогоплательщика (ИНН) был резидентом США в 2008 году и будет оставаться таковым в течение текущего налогового года ».

ПРИМЕЧАНИЕ: Это заявление требуется от всех налогоплательщиков в данной ситуации. В некоторых случаях налогоплательщик не был резидентом в предыдущем году и поэтому будет подтверждать статус резидента только в текущем году.

Различные заявления требуются под страхом наказания за лжесвидетельство, если форма 8802 предназначена для текущего года. См. Инструкции к форме 8802.

Информация о стороннем доверенном лице

Налогоплательщик может назначить третье лицо для подачи формы 8802 от его имени. В этой ситуации налогоплательщику, возможно, придется предоставить дополнительные формы в IRS, которые уполномочивают IRS вести дела с назначенным третьим лицом. См. Инструкции к форме 8802.

Особые требования к документации для отдельных типов организаций

См. Инструкции к форме 8802 по требованиям к документации, относящимся к следующим типам организаций:

  • Физическое лицо

  • Товарищества и ООО (а), рассматриваемые как партнерства для целей федерального налогообложения

  • Доверие

  • Поместье

  • Дочерние компании

  • План вознаграждений сотрудникам / траст

  • Освобожденная организация

  • Неучтенные лица

  • Номинальный кандидат

  • Федеральные, государственные или местные правительственные учреждения

Кто уполномочен подписывать форму 8802

Форма 8802 не будет считаться полной и действительной, если заявление не подписано и не датировано лицом, имеющим право подписывать форму 8802.Список лиц, уполномоченных подписывать форму 8802, см. В Инструкции к форме 8802.

Форма 6166 — Налог на добавленную стоимость

Форма 6166 также может использоваться в качестве доказательства статуса налогового резидента США для целей получения освобождения от НДС, взимаемого иностранным государством. В связи с запросом на НДС Соединенные Штаты могут подтвердить только определенные вопросы, связанные с вашим статусом федерального подоходного налога в США, а не то, что вы соответствуете каким-либо другим требованиям для освобождения от НДС в другой стране.

Форма 6166 — Налог на прибыль

Пожалуйста, обратитесь к построчным инструкциям по заполнению формы 8802, чтобы узнать о свидетельствах о резидентстве, связанных с заявлениями физических и юридических лиц.

Форма 6166 — Сертификаты проживания в Индонезии

Налогоплательщики США — как физические, так и юридические -, которые стремятся обосновать свое налоговое резидентство в США для получения индонезийских льгот в соответствии с соглашением о подоходном налоге между США и Индонезией, должны направить своих местных налоговых агентов к индонезийскому циркулярному письму №SE-48 / PJ / 2013 (от 2 октября 2013 г.) и Постановление Индонезии № PER-25 / PJ / 2018 в качестве руководства. В таких ситуациях Генеральный директорат по налогам Индонезии (DGT) объявил, что компетентный орган США не должен подписывать и проштамповать индонезийские формы DGT-1 или DGT-2 для получения статуса резидента. Вместо этого американская форма 6166 заменяет часть III индонезийской формы DGT-1 или последнюю часть индонезийской формы DGT-2 для целей индонезийского налогообложения. Налогоплательщики должны полностью заполнить оставшиеся части Индонезийской формы DGT-1 или DGT-2.

Что делать, если в сертификации отказано

В случаях, когда двойное налогообложение произошло или ожидается в юрисдикции соглашения, и налогоплательщик считает, что он / она / она является резидентом Соединенных Штатов для целей соглашения, запросы о возмещении ущерба могут быть поданы в компетентный орган. .

Ссылки / связанные темы

Примечание: Эта страница содержит одну или несколько ссылок на Налоговый кодекс (IRC), Положения о казначействе, судебные дела или другие официальные налоговые инструкции.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *