Как узнать через инн задолженность по налогам: Узнать задолженность по налогам по ИНН. Оплатить налоги.

Содержание

Как узнать задолженность по налогам: где, без ИНН, онлайн


Где и каким образом человеку узнать о долгах по налогам: транспортному, имущественному, земельному и НДФЛ?

 

Есть несколько способов, которым посвящается статья.

 

 

 

Где узнать налоговую задолженность по налогам

Выяснить, сколько необходимо заплатить для погашения имеющихся обязательств, можно по почте, по ИНН, в том числе — путем посещения ИФНС и через интернет.

До наступления установленного срока уплаты регионального налога (транспортного, имущественного, земельного) соотечественник получает в почтовый ящик по месту постоянной регистрации письмо из ИФНС, в котором содержатся уведомление с расчетом, квитанция с реквизитами и заявление об уточнении данных по облагаемому объекту.

Не обнаружив ошибок в исчислении налога, человек обязан уплатить его в зафиксированный срок. Для уточнения сведений об объекте, указанных неверно, собственник обязан заполнить вложенный бланк заявления и отправить его в свою инспекцию.

Выяснить, когда и какую сумму требуется уплатить, чтобы ликвидировать долги по обязательным платежам, можно непосредственно в МИФНС.


Этот способ сопряжен с большими временными затратами.

Если человек намеревается уточнить, есть ли у него непогашенные обязательства, посетив ИФНС, ему рекомендуется воспользоваться услугой предварительной записи к инспектору. «Онлайн запись на прием в инспекцию» реализована на сайте ФНС nalog.ru и способствует планированию личного и служебного времени: человек попадает к инспектору в заранее определенное время.

Запись открывается за половину месяца и заканчивается в 24-00 перед следующим днем. Важно точно определиться с целью посещения, в противном случае прием может не состояться.

Как проверить налоговую задолженность без ИНН

Лицам, не оформившим личный кабинет на сайте ФНС, но располагающим доступом в интернет, рекомендуется следующий алгоритм.

Требуется найти сайт судебных приставов fssprus.ru, указать в приведенной форме территориальный орган в соответствии с местом постоянной регистрации гражданина, и набрать в строках фамилию и имя. Дату рождения и отчество вводить не обязательно. Потом запускается поиск.

Система потребует ввести код верификации и сгенерирует сведения из Банка данных исполнительных производств. Результаты поиска выводятся в виде таблицы, содержащей подробные данные об исполнительном производстве.

При наличии потребности сведения выводятся на печать. Также в столбике «Сервис» появляется кнопка «Оплатить». Находясь дома или на работе, физическое лицо может ликвидировать задолженность со счета банковской карты, мобильного телефона или при помощи сервисов Qiwi и подобных.

Онлайн оплата подтверждается квитанцией, высылаемой на электронный ящик плательщика. Сервис позволяет распечатать квитанцию для ее последующей оплаты через терминалы Сбербанка.

Информация об уплате долга появляется на сайте не оперативно, целесообразно зайти туда через неделю, чтобы удостовериться, что сведений о задолженности в банке данных больше нет.

Сайт придет на помощь людям, не успевшим исполнить обязанность добровольно в установленный федеральным или региональным законодательством срок.

Чаще всего в нем испытывают потребность владельцы транспортных средств, но и плательщикам других обязательных взносов он может быть полезен.

Как проверить налоговую задолженность по ИНН онлайн

Удобством для пользователя обладает сервис, который предоставляет данные о долгах и их размерах и позволяет исполнить любое вышеуказанное обязательство, находясь дома.

Прежде надлежит посетить ИФНС с паспортом и свидетельством о присвоении ИНН. Свидетельство не потребуется при посещении ИФНС, в которой гражданин стоит на учете.

В обмен на заявление физическое лицо обзаведется логином и паролем для входа в личный кабинет и станет решать проблемы, связанные с начислением и оплатой обязательных платежей, из дома посредством ноутбука или планшета с выходом в интернет. Логин для доступа — это ИНН (см. Проверка контрагента по ИНН).

Как узнать задолженность по транспортному налогу

В личном кабинете человек видит информацию, сгруппированную по разделам.

Вкладка «Начислено» показывает, сколько надо заплатить в случаях с еще не наступившим сроком уплаты.

Графа «Переплата/задолженность» демонстрирует величину долга при срыве срока платежа. Кликнув по ссылке на автомобиль в столбце «Объекты налогообложения», физическое лицо получит информацию о размере неисполненной обязанности по платежу за транспортное средство.

Похожий сервис, который помогает физическому лицу найти нужную информацию, — индивидуальное информирование зарегистрированных пользователей о существующих долгах по обязательным платежам.

Чтобы им воспользоваться, регистрируются на сайте государственных услуг gosuslugi.ru. Далее пользователь выбирает раздел «Популярные услуги», размещенный на первой странице, и кликает по названию «Налоговая задолженность физических лиц».

Корректная работа сервиса требует заполнения персональных данных гражданина. Преимущество портала — предоставление целого спектра государственных и муниципальных услуг человеку, оформившему заявку онлайн.

Основной недостаток — в том, что на исполнение запроса, касающегося данной сферы человеческой жизни, отводится почти месяц.

Как узнать задолженность по имущественному налогу?

В личном кабинете следует выбрать вкладку «Начислено», которая позволяет узнать размер обязательного платежа за имущество, срок оплаты которого еще не наступил.

Графа «Переплата/задолженность» демонстрирует величину долга при срыве срока платежа за квартиру. Вернувшись в раздел «Объекты налогообложения», физическое лицо проверяет правильность информации об объекте недвижимости, на основании которой рассчитывается сумма долга (см. Что представляет собой имущественный налоговый вычет ).

Другой путь — уточнение данных о вышеуказанной задолженности через портал госуслуги.ру. Используется тот же алгоритм, как в случае с платежом за транспортное средство.

Как узнать задолженность по земельному налогу

Вкладка «Начислено» в личном кабинете информирует, какую сумму надо внести для исполнения обязанности, связанной с владением земельным участком.

В графе «Переплата/задолженность» появляется величина долга при просрочке уплаты. Кликнув по ссылке на участок земли в столбце «Объекты налогообложения», физическое лицо получит информацию о стоимости участка земли, на базе которой исчисляется земельный платеж.

Альтернатива личному кабинету — портал госуслуг. Применяется тот же алгоритм, как при уточнении размеров долга для владельцев средств перевозки.

НДФЛ
Данные по изъятию части доходов физического лица находятся на отдельной вкладке личного кабинета. Там можно получить информацию о тех предприятиях и организациях, которые ежегодно оформляли работнику справки 2-НДФЛ (см. Отчеты ИП по НДФЛ ).

Желая получить сведения о недоимке или излишне уплаченной сумме НДФЛ, гражданин обращается к уже известной вкладке «Переплата/задолженность».

Здесь же есть возможность доплатить недоимку онлайн, написать заявление о зачете излишне уплаченной суммы, если выявлена переплата по выбранному объекту, либо обратиться в ИФНС с требованием возврата излишне взысканной суммы на расчетный счет человека в соответствии с указанными им реквизитами.

На этой же вкладке имеется возможность просмотреть имеющиеся требования об уплате основного долга и пени по нему, выяснить, на основании каких судебных актов ФНС требует взыскать просроченную задолженность по определенным обязательствам, а также заказать справку о состоянии расчетов пользователя с бюджетом.

При необходимости там же можно узнать результаты проверки декларации по форме 3-НДФЛ и, если требуется, доплатить обозначенную там сумму.

Удобство, экономия времени — вот главные преимущества взаимодействия с органами ФНС посредством сети интернет.

Итак, в век распространения интернета личное общение с инспекторами постепенно отходит на второй план. Современные интернет-сервисы предоставляют физическим лицам менее трудоемкие способы проверки задолженности по обязательным платежам и их уплаты.

Читайте так же:

  • Имущественный налоговый вычет при покупке/продаже недвижимости Получение дохода в результате реализации собственного имущества обязывает продавца уплатить НДФЛ. Однако физ.лица могут воспользоваться правом на вычеты при оформлении купли-продажи […]
  • Налог на недвижимость С каждым годом меняется Российское законодательство, совершенствуются механизмы регулирования обществом и государством. Касаются нововведения практически всех сфер жизни, где гражданин […]

Задолженность по налогам ИП по ИНН

Исполнение налоговых обязательств является важным условием стабильного функционирования любого экономического субъекта. От индивидуальных предпринимателей, в особенности тех, кто только начинает вести свою деятельность, требуется знание не только перечня налогов, но и сроков их уплаты в бюджет. У предпринимателей есть возможность узнать задолженность ИП по налогам по ИНН.

Как узнать задолженность по налогам ИП по ИНН, и в каких случаях она возникает

Прежде, чем говорить, как проверить задолженность по налогам ИП по ИНН, определим, при каких обстоятельствах долг перед бюджетом может образоваться. Происходит это в следующих случаях:

  • Уплата налога произведена с опозданием;
  • В платежном поручении на уплату налога реквизиты платежа указаны неверно. Так, если в поручении на перечисление налога указать неверный КБК, определяющий, что за налог уплачен, платеж может попасть в категорию «невыясненных» или отнесен к другому бюджетному платежу, а по тому налогу, который вы платили, образуется долг. Налоговые инспекторы в связи с отсутствием платежа начнут начислять пени и штрафы;
  • Величина налогового платежа рассчитана неверно. Нередко ИП, не обладающие необходимым уровнем экономической подготовки, самостоятельно исчисляют налоги к уплате. В результате в бюджете может возникнуть недоимка по тому или иному налогу.

Необходимость своевременного выявления задолженности по налогам обоснована, так как при малейшем отклонении от сроков уплаты в отношении налогоплательщика начисляются пени и штрафы со стороны работников налоговых органов.

У предпринимателей существует возможность выяснить, имеется ли задолженность по налогам ИП по ИНН. Помимо стандартного способа, заключающегося в посещении налоговой инспекции и получении информации о долгах напрямую у работника налогового органа, ИП может узнать сведения о задолженности в режиме онлайн.

Наиболее популярными ресурсами для выявления долга перед бюджетом являются:

  1. Сайт Федеральной налоговой службы;
  2. Портал «Госуслуги».

ФНС предлагает бизнесменам, войдя в личный кабинет, воспользоваться сервисом «Узнай задолженность». Для получения доступа к кабинету ИП должен обратиться в инспекцию и получить логин и временный пароль. Вместо логина при входе предприниматель может указывать также свой ИНН.

Еще одним не менее полезным интернет-ресурсом является портал «Госуслуги», предоставляющий широкий спектр услуг. Для того чтобы узнать задолженность с помощью сайта необходимо:

  1. Зарегистрироваться на портале, указав в числе прочих личных сведений ИНН;
  2. В каталоге услуг выбрать «Налоговая задолженность» — «Получить услугу».

На портале налогоплательщик также может погасить сумму задолженности.

Таким образом, предпринимателю вовсе не обязательно лично посещать налоговый орган для получения информации об имеющемся долге перед бюджетом. Зная свой ИНН, можно воспользоваться электронным ресурсом ФНС или порталом «Госуслуги» для оперативного получения всей необходимой информации. Ведь своевременное выявление задолженности позволит снизить величину начисленных пеней к уплате и предотвратить сложные разбирательства с работниками  инспекции. 

Узнать задолженность по налогам по ИНН можно по интернету

Для организаций ООО и АО, а также граждан являются обязательными налоговые платежи. В результате задолженностей возможны различные виды наказаний. Это может быть штраф или даже привлечение к ответственности в соответствии с законом в случае злоупотребления или намеренного уклонения от налогов. Если вы хотите проверить задолженность по налогам по ИНН, то для вас будут полезны услуги компании Налоги Онлайн. Теперь вы сможете оперативно, в режиме онлайн, осуществить проверку, благодаря этому будете знать, есть ли у вас задолженность. А значит, сможете выплатить все, что необходимо, дабы избежать серьезных проблем.

Для того чтобы узнать задолженность, достаточно ввести ИНН или УИН. Далее будет проверено наличие задолженности. После оплаты вы получите на электронный адрес подтверждение в электронном виде. Теперь вы сможете получать уведомления о событиях, которые касаются ваших налогов.

Это очень удобно и экономит время, нервы. На сайте всегда можно прочитать ответы на наиболее распространенные вопросы пользователей. Если у вас есть какие-то другие вопросы, то вы их сможете задать специалисту. Для этого достаточно созвониться по телефону. Вам дадут компетентную информацию.

В зависимости от того, какое должностное положение работников, ответственность за неуплату налогов может быть разной. Руководителя могут привлечь к ответственности, если он намеренно изменил сведения, представленные в отчетности, пропустил срок осуществления налоговых платежей, сокрыл прибыль, указал большие траты, нежели есть на самом деле.

Это касается и главного бухгалтера. К нему будут применены те же виды наказания. Кроме того, главбух может быть подвергнут штрафным санкциям и в том случае, если налицо недоработки, ошибки в отчетах, которые были представлены в налоговую инспекцию. Это касается наказаний, которые предусмотрены за намеренное искажение сведений или нежелание осуществлять налоговые отчисления и платежи в обязательные фонды, предусмотренные законом.

Если вовремя оплачивать налоги, то всех подобных проблем можно будет избежать.

Как узнать о налогах в личном кабинете налогоплательщика в 2021 году

Добрый день, уважаемый читатель.

В этой статье речь пойдет о том, как заранее узнать о начисленных налогах, используя личный кабинет налогоплательщика.

Напомню, что ранее на pddmaster.ru был рассмотрен другой способ, позволяющий узнать задолженность по налогам, используя ИНН.

Однако у рассмотренного ранее сервиса есть недостаток, подмеченный многими читателями. Заключается он в том, что узнать задолженность по транспортному и другим налогам можно только после того, как установленный законом срок уплаты этих налогов пройдет (после 1 декабря текущего года) и начнут накапливаться пени (проценты за просрочку).

В этой статье рассмотрен личный кабинет налогоплательщика на сайте nalog.ru, который предоставляет возможность узнать о начисленных налогах заранее, что позволяет оплатить их вовремя. В 2021 году этот вопрос довольно актуален, ведь заказные письма с налоговыми уведомлениями далеко не всегда доходят до автовладельцев.

Содержание статьи:

Личный кабинет налогоплательщика

В отличие от сервиса, позволяющего узнать задолженность по налогам с помощью ИНН или СНИЛС, личный кабинет налогоплательщика требует обязательной регистрации и однократного посещения налоговой инспекции для получения пароля. Тем не менее регистрация того стоит.

Единожды зарегистрировавшись в кабинете налогоплательщика, Вы сможете многие годы своевременно узнавать о начисленных налогах и уплачивать их вовремя.

Варианты доступа в личный кабинет

В 2021 году существуют 3 способа входа в личный кабинет налогоплательщика.

1. Логин и пароль

Для получения логина и пароля нужно посетить налоговую инспекцию. Не имеет значения, в какое отделение налоговой Вы пойдете. С собой Вам потребуются паспорт гражданина РФ и свидетельство о присвоении ИНН. Если идете в налоговую по месту регистрации, ИНН с собой можно не брать.

Обратите внимание, в 2021 году перед обращение в налоговую не требуется заполнять заявление. Все документы будут оформлены на месте.

Рекомендую не посещать налоговую в январе, апреле, июле и октябре. Особенно в последнюю неделю каждого из этих месяцев. Именно в это время происходит массовая подача документов юридическими лицами, поэтому в налоговых бывают длинные очереди. В остальное время обслуживание проходит довольно быстро.

При обращении в налоговую нужно сказать, что Вы хотите получить логин и пароль для доступа к личному кабинету налогоплательщика. После этого сотрудник распечатает бланк регистрационной карты, в которой будет указан первичный пароль налогоплательщика.

Обратите внимание, что пароль от личного кабинета нужно обязательно сменить в течение месяца. В противном случае первичный пароль будет заблокирован и придется заново идти в налоговую инспекцию за новым.

2. Квалифицированная электронная подпись

Если у Вас есть квалифицированная электронная подпись, выданная удостоверяющим центром, аккредитованным Минкомсвязи России, то для входа в личный кабинет можно воспользоваться ею.

Если подписи нет, то заниматься ее получением ради доступа в личный кабинет налогоплательщика не имеет смысла. Проще воспользоваться рассмотренным выше способом №1 и получить логин и пароль в налоговой.

3. Учетная запись портала Госуслуг

В 2021 году портал Государственных услуг имеет множество полезных функций для водителей. В том числе он позволяет получить скидку 30 процентов при оплате государственных пошлин. Поэтому многие водители уже обзавелись учетной записью на Госуслугах.

Используя учетную запись Госуслуг можно также войти в личный кабинет на сайте налоговой.

Вход в личный кабинет

Войти в личный кабинет можно на этой странице:

Если Вы используете первый способ входа, то просто введите логин и пароль и нажмите на кнопку «Войти».

Если Вы хотите войти в личный кабинет по электронной подписи или через Госуслуги, то нажмите на соответствующую ссылку справа от кнопки «Войти».

Личный кабинет налогоплательщика в 2021 году

В 2018 году личный кабинет на сайте налоговой был значительно обновлен. В января 2019 года доступ к старому варианту личного кабинета был закрыт.

1. Нажмите на большую кнопку «Мои налоги» в нижней левой части экрана:

2. На следующей странице представлена информация о том, сколько налогов требуется заплатить:

Например, на рисунке выше приведена информация о том, что водитель должен заплатить 2 521 рубль транспортного налога.

3. Если Вы хотите получить более подробную информацию о начисленном налоге, то нажмите на кнопку с его названием. Например, на «транспортный налог». Вы окажетесь на следующей странице:

В данном случае налог начислен за 2017 год за единственный автомобиль.

Если у собственника несколько автомобилей, то каждому из них будет соответствовать отдельная строка.

Также отдельные строки появятся на экране и в том случае, если налог начислен за несколько лет.

4. Чтобы получить квитанцию об оплате, следует на странице «Мои налоги» нажать на ссылку «Просмотреть налоговое уведомление». В этом случае Вы получите квитанцию, по которой можно оплатить налог любым удобным способом (в банке, с расчетного счета, через интернет и т.д.).

Кроме того, существует также возможность оплаты налогов и в режиме онлайн.

Для этого введите значение из поля индекс документа в следующую форму и нажмите на кнопку «Искать!»:

Поиск начисленного налога займет от нескольких секунд до нескольких минут. После этого Вам нужно ввести ФИО налогоплательщика, адрес электронной почты, подтвердить правильность введенных данных и нажать на кнопку «Оплатить!».

Оплата возможна банковскими картами любых российских банков:

Оплата происходит в течение нескольких минут. Так что если сроки уплаты начисленных налогов поджимают, а стоять в очереди в банке нет никакого желания, то можно воспользоваться и этим способом.

В завершении статьи хочу сказать, что личный кабинет налогоплательщика — очень удобный сервис. Однако регистрация в нем хоть и проходит быстрее, чем на портале госуслуг, все равно занимает некоторое время. Поэтому рекомендую зарегистрироваться заранее, хотя бы за неделю до наступления срока платежа по очередному налогу.

Удачи на дорогах!

Как узнать начисление налогов по ИНН

Собираясь в поездку за границу, нужно быть уверенным, что за вами не числится налоговых задолженностей. Знания о начисленных налогах позволят также избежать повторных оплат бюджетных платежей. Эта информация предоставляется бесплатно государственными и коммерческими сайтами. Чаще всего требуется регистрация на электронных ресурсах. В статье расскажем, как узнать начисление налогов по ИНН через интернет-ресурсы.

Как узнать о начислении налогов

Узнать задолженность по налогам онлайн используйте сервисы, которые позволяют получить такую информацию без особых сложностей. Не выходя из дома, не тратя времени на посещение различных инстанций, вы моментально получите сведения о начисленных налогах, имея под рукой только ИНН и выход в Интернет. Основные ресурсы, которые дают такую возможность:

А вы честно платите налоги?

ДаСтараюсь платить

  • На сайте ФНС (Федеральная налоговая служба).
  • Через портал Госуслуги.
  • Через «Росналоги».

Узнать о начислении налогов на сайте ФНС

Проверьте задолженность по налогам на официальном сайте налоговой службы www.nalog.ru. Кроме основного долга здесь есть возможность получить сведения:

  • О начислениях и ранее произведенных оплатах по всем видам налогов.
  • О сумме задолженности или размере переплаты.
  • О видах налогов, которые начисляются на ваше имущество

В личном кабинете налогоплательщике вы сможете распечатать квитанции и погасить долги по ним в терминалах или банках, либо оплатить свою задолженность в режиме онлайн с сайта ФНС.

Начисление налогов на сайте «Госуслуги»

Еще один государственный портал – сервис www.gosuslugi.ru. Имея подтвержденную учетную запись на сайте «Госуслуги» пользователь получает следующее:

  • Узнать обо всех платежах (налоги, госпошлины и штрафы), необходимых к оплате.
  • Просмотреть и распечатать квитанции на оплату налогов.
  • Узнать какие налоги числятся в задолженностях и оперативно их погасить в режиме онлайн с сервиса.
  • Отследить платежи – все уведомления собираются в личном кабинете пользователя.

Мнение эксперта

Старший бухгалтер Черноволов Василий Петрович

Если у вас появились вопросы, задавайте их мне!

Задать вопрос эксперту

Кстати, если налогоплательщик не согласен с выставленными счетами, пользователю доступна возможность отправить запрос в службу поддержки. Напротив сведений о налоговых начислениях есть кнопка «Обжаловать». Если же вы не разберетесь сами, задавайте вопросы мне.

Как узнать начисление налогов на платежном портале «Росналоги»

Онлайн сервис проверки налоговой задолженности «Росналоги» позволяет узнать начисление налогов по ИНН. Это безопасный ресурс, получающий доступ из базы данных ФНС, на основании запроса обратившегося налогоплательщика.

  • Зайдите на страницу федерального платежного портала rosnalogi.ru.
  • На главной странице расположена строка для ввода ИНН или платежного индекса документа. Впишите цифры со свидетельства ИНН и нажмите «Проверить».
  • Полная информация о налоговых начислениях, находящихся в статусе «задолженность», а также отдельная квитанция на начисленные пени, появится на экране монитора.
  • В случае необходимости на этом же сервисе предоставляется возможность онлайн оплаты.

Содержание статьи:

Проверь свою задолженность по налогам с помощью портала Госуслуг · Новости Архангельска и Архангельской области.

Сетевое издание DVINANEWS –

В соответствии с законодательством граждане РФ были обязаны в срок до 1 декабря заплатить налог на имущество, транспортный и земельный.

Налоговая задолженность появляется после 1 декабря – последний день для оплаты налога по закону. Поскольку 1 декабря в этом году выпал на субботу, этот день был перенесён на 3 декабря. Пока этот день не прошёл, налоговой задолженности нет, но после этой даты налоги, указанные в уведомлении, превращаются в задолженность.

Узнать свою задолженность по налогам можно разными способами.

1. На портале Госуслуг с помощью сервиса «Налоговая задолженность».

Для этого достаточно указать ИНН, и информация обо всех налогах появится прямо на сайте. Переходить никуда не нужно.

— Погасить задолженность можно сразу же, причем одним платежом с помощью мультиоплаты. С Госуслугами это просто и быстро, – отметил министр связи и информационных технологий Архангельской области Николай Родичев. – Стоит учесть, что на задолженность начисляется пеня: её тоже нужно контролировать и оплачивать.

Если останется неоплаченным даже один рубль, это уже недоимка, которую налоговая обязана взыскивать.

2. В личном кабинете налогоплательщика на сайте nalog.ru. Для этого с помощью логина и пароля портала Госуслуг надо войти в личный кабинет и проверить, по каким конкретно налогам образовалась задолженность. Там же доступна оплата через Госуслуги.

3. Через информер в мобильном приложении Госуслуг. Установите приложение, подключите информер и уведомление о задолженности придет вам на телефон. Не нужно помнить о сроках, вводить логин и пароль. Там же можно в несколько кликов погасить задолженность.

Следите за начислениями и оплачивайте задолженности на портале Госуслуг. Это позволит вам в дальнейшем избежать пеней, штрафов и судебных исков. Оставьте все долги в 2018 году!

Министерство связи и информационных технологий Архангельской области

Сколько вы должны | Налоговое управление Австралии

Мы можем помочь вам узнать, сколько вы должны.

На этой странице:

Физические лица и индивидуальные предприниматели

Онлайн с использованием myGov

Используйте свою учетную запись myGov, связанную с ATO, чтобы проверить свой непогашенный остаток и дату платежа.

Войдите или создайте учетную запись myGov

Налог на прибыль

После подачи налоговой декларации вы получите уведомление об оценке, подтверждающее:

  • сколько вы должны
  • срок платежа
  • ссылочный номер платежа (PRN).

Вы можете использовать наши онлайн-службы, доступные через myGov, чтобы просмотреть свое уведомление об оценке.

См. Также:

РАССРОЧКА

Оплата в рассрочку (PAYG) применяется только в том случае, если вы зарабатываете коммерческий или инвестиционный доход сверх определенной суммы. Мы сообщим вам, если вам нужно начать вносить платежи в рассрочку, как часто вам нужно платить и какие варианты оплаты доступны.

Вы можете использовать наши онлайн-сервисы, доступные через myGov, чтобы просматривать, подавать, оплачивать, изменять и управлять всеми своими обязательствами по выплате платежей в рассрочку.

См. Также:

Бизнес

Если у вас бизнес, войдите в онлайн-сервисы для бизнеса, чтобы узнать, что вы нам должны.

Онлайн-сервисы для бизнеса

Узнай, когда нужно поселить и оплатить:

Если вы не можете использовать Онлайн-сервисы для бизнеса, вы можете:

Проверьте свою налоговую декларацию

Предприятия, кроме компаний, получают от нас уведомление об оценке после подачи налоговой декларации.

В уведомлении об оценке указано:

  • сколько вы должны
  • срок платежа
  • ссылочный номер платежа (PRN).

Компании, проводящие полную самооценку, и суперфонды обычно не получают уведомления об оценке.

Индивидуальные предприниматели и партнерские отношения могут проверить, какой налог на прибыль они должны, через наши онлайн-сервисы, доступ к которым осуществляется через внешнюю ссылку myGov, связанную с ATO.

РАССРОЧКА

Если вы получаете доход от коммерческой деятельности, от вас могут потребовать выплаты PAYG в рассрочку. Когда мы сообщим вам, что вы должны платить в рассрочку, мы сообщим вам, как часто платить и какие варианты доступны.

Позвоните нам

Компании могут узнать, какие налоги они должны и когда они должны быть уплачены, позвонив нам по телефону 13 28 66 в рабочее время.

Немедленно свяжитесь с нами, если вы считаете, что баланс вашего счета неверен.

Следующий шаг:

Если вы не согласны с налоговой оценкой

Если вы считаете, что ваша налоговая оценка неверна, вы можете оспорить или возразить против решения ATO.

Ваш платеж еще не истек

Даже если вы оспариваете оценку, вы все равно должны выплатить оставшуюся сумму в установленный срок — если только у вас нет отсрочки или соглашения 50:50.

За просрочку, оспариваемую или иную, начисляются проценты. Если спор разрешается в вашу пользу, мы, как правило, выплачиваем вам проценты по переплате.

Мы можем принять меры по взысканию неуплаченных налогов, даже если вы запросили пересмотр, подали возражение или апелляцию.

Требуется отсрочка или договоренность 50:50

Если вы хотите отложить уплату налога до разрешения спора, вы можете написать нам с объяснением причин. Если у вас хорошая история платежей, мы можем согласиться отложить восстановление до разрешения спора.Тем не менее, проценты будут применяться с установленной даты на любую сумму, которая все еще подлежит выплате после разрешения спора.

Мы можем предложить вам схему 50:50, при которой вы оплачиваете не менее 50% спорной суммы плюс любые другие непогашенные налоговые долги. Вы также соглашаетесь предоставить любую информацию, необходимую для разрешения спора. Взамен вы можете отложить выплату оставшейся суммы до разрешения спора.

Если ваше возражение окажется безуспешным, с вас будет взиматься только 50% процентов, начисляемых на непогашенную сумму с даты, когда вы произвели 50% платеж.Эта уступка увеличивается до 75%, если ваше дело финансируется в рамках судебной программы тестового случая.

См. Также:

Зарегистрированные агенты

Чтобы узнать, сколько должен ваш клиент:

Определите, сколько вы должны в рамках АТО.

Налоговая информация | Нью Браунфелс, Техас

Город Нью-Браунфелс взимает налог в размере 7% от стоимости номера с человека, проживающего в любом номере или помещении, предоставленном отелем в соответствии с приведенным ниже определением, если такие расходы по размещению составляют 2 доллара США.00 и более в сутки.

  • Жильец Житель означает любое лицо, которое за вознаграждение использует, владеет или имеет право использовать или владеть любой комнатой или комнатами, спальным местом или помещением в отеле по любому договору аренды, концессии, разрешение, право доступа, лицензия, контракт или соглашение на срок менее 30 дней.
  • Гостиница Гостиница означает любое здание, в котором общественность может за определенную плату получить спальные помещения. Термин включает, помимо прочего, отели, туристические дома, дома, кондоминиумы, апартаменты или дворы, общежития, гостиницы, ночлежки, общежития типа «постель и завтрак», гостиницы типа «постель и завтрак» и объекты краткосрочной аренды, но не включают больницы, санатории или дома престарелых.

Ставки налога на проживание в гостиницах

Ставка налога на проживание в гостиницах города Нью-Браунфельс составляет 7%. Городской налог добавляется к ставке 6%, установленной штатом Техас, которая должна перечисляться в штат отдельно. . (Обратите внимание, что большинство онлайн-порталов по аренде на время отпуска НЕ ​​перечисляют городскую часть налога на размещение в отеле.)


Для получения обновленной информации о сборах налога на проживание в отелях см. Ежемесячный финансовый отчет раздела Страница финансовых отчетов и документов.

Дополнительную информацию о сборе налогов с отелей / мотелей можно найти, посетив веб-сайт финансового контролера штата Техас.

Требования к отчетности по налогу на отели

Подача налоговых деклараций и платежи в отель должны производиться 20-го числа каждого месяца , следующего за месяцем, в котором они были собраны.Отчет должен подаваться каждый месяц, даже если доход не был получен. Городские власти заключили партнерские отношения с LodgingRevs / MuniRevs по сбору налогов на проживание в отелях с отелей и других организаций, занимающихся размещением жилья. Щелкните здесь, чтобы перейти на этот сайт, чтобы уплатить местный налог на проживание.

LodgingRevs / MuniRevs предлагает онлайн-регистрацию и перевод налога на проживание в отеле. Для получения дополнительной информации об этой услуге, пожалуйста, напишите по электронной почте [email protected] или позвоните по телефону 1-888-751-1911 .

Отказ подать / уплатить просроченные платежи и штрафы

* Действует для апрельских налогов на размещение в гостиницах , подлежащих уплате 20 мая 2021 года, l уплатил сборы, связанные с просроченной подачей налоговой уплаты , которая была приостановлена из-за COVID-19, будет восстановлен , как показано ниже.

Структура штрафов за просрочку подачи документов следующая:

  • 1-й день — сбор в размере 50 долларов
  • 31-й день — сбор в размере 75 долларов
  • 61-й день — сбор в размере 100 долларов США
  • 91-й день — 15% от установленного налога на размещение в отеле, плюс отдельные обвинения в правонарушении за неуплату и уплату.

Объекты собственности должны подавать декларацию в размере 0,00 долларов США, если они не имеют активности по аренде.

Закон штата наделяет город полномочиями проверять финансовую отчетность любой собственности, сдающейся в краткосрочную аренду. Городские власти должны предоставить письменное уведомление за 30 дней до проверки любых записей.

Если у вас есть вопросы, связанные с регистрацией и уплатой налогов за проживание в отеле, пожалуйста, свяжитесь с Мелиндой Слюссер по телефону 830-221-4386 или mslusser @ nbtexas.орг.

Публикация FTB 1060 | FTB.ca.gov

Общая информация

Это руководство предназначено для того, чтобы помочь вам подать в первую очередь:

  • Форма 100, декларация о франшизе или подоходном налоге Калифорнийской корпорации
  • Форма 100S, Декларация о франшизе или подоходном налоге California S Corporation
  • Форма 100-ES, Ваучер банка и корпорации о расчетных налоговых выплатах

Это руководство поможет вам:

  • Разберитесь в основе налогообложения.
  • Формы запросов и инструкции.
  • Правильно подавайте налоговые декларации.
  • Избегайте ненужных штрафов и пени.

Water’s-Edge Filers — Для получения информации о подаче налоговой декларации Water’s Edge в Калифорнии см. Форму 100W, California Corporation Franchise or Income Tax Return — Water’s-Edge Filers.

Определения

Corporation — Юридическое лицо, которое существует отдельно от людей, которые владеют, управляют, контролируют и управляют им.Он может заключать контракты, платить налоги и отвечать по долгам. Свяжитесь с государственным секретарем Калифорнии (SOS), чтобы зарегистрировать или квалифицировать вашу компанию по телефону 916.657.5448, или перейдите на sos.ca.gov.

Календарный год — Отчетный период продолжительностью менее 12 месяцев, заканчивающийся в последний день декабря.

Финансовый год — Отчетный период продолжительностью не более 12 месяцев, заканчивающийся в последний день любого месяца, кроме декабря.

Отчетный период — Календарный, финансовый или краткосрочный год, используемый корпорацией для расчета чистой прибыли.

Налоговый год — Календарный, финансовый или краткосрочный год, используемый корпорацией для расчета чистой прибыли. Мы требуем, чтобы ваш налоговый год в Калифорнии совпадал с вашим федеральным налоговым годом, если только мы не инициировали или не утвердили другой отчетный период.

Ведение бизнеса — Начиная с 2011 налогового года, предприятие считается ведущим бизнес в Калифорнии в течение года, если оно соответствует одному из следующих критериев:

  • Предприятие активно участвует в любых операциях с целью получения финансовой выгоды или прибыли.
  • Организация организована или имеет коммерческое местонахождение в этом штате. Быть коммерческим домицилированным в этом штате обычно означает, что этот штат является основным местом, из которого торговля или бизнес предприятия направляются или управляются.
  • Продажи компании в Калифорнии превышают либо годовой порог (с поправкой на инфляцию), либо 25 процентов от их общих продаж. Продажи включают продажи, осуществленные агентом или независимым подрядчиком организации.
  • Недвижимость и материальная личная собственность юридического лица в Калифорнии превышают либо годовой порог (с ежегодной поправкой на инфляцию), либо 25 процентов их общей недвижимости и материального личного имущества.
  • Размер компенсации, выплачиваемой организацией в Калифорнии, превышает либо годовой порог (с поправкой на инфляцию), либо 25 процентов от общей суммы компенсации, выплачиваемой организацией.

Для вышеуказанных тестов продажи, имущество и фонд заработной платы организации включают их пропорциональную или распределяемую долю сквозных организаций.«Сквозные организации» означают партнерство, LLC, рассматриваемую как партнерство, или корпорацию S.

До 2011 года ведение бизнеса определялось как активное участие в любой сделке с целью получения финансовой выгоды или прибыли. Чтобы узнать годовую пороговую сумму для текущего налогового года, перейдите на веб-сайт ftb.ca.gov и найдите , ведущие бизнес в Калифорнии, .

Закрытие бизнеса

Если вы прекращаете бизнес, вы должны подать необходимые документы, чтобы должным образом прекратить существование вашей корпорации, Государственному секретарю и Департаменту налогообложения франчайзинга.Если вам не удастся закрыть свою корпорацию должным образом, требование о подаче налоговых деклараций и справок и уплате хотя бы минимального налога может действовать бесконечно.

Новые или аттестованные корпорации

Чтобы рассчитать налог за первый налоговый год вашей корпорации, умножьте свой чистый доход в Калифорнии на соответствующую ставку налога. Ваш первый налоговый год не облагается минимальным налогом на франшизу.

По истечении первого года размер вашего налога будет больше, чем ваш чистый доход в Калифорнии, умноженный на соответствующую ставку налога или минимальный налог на франшизу.

Налоговый год 15 дней или менее

Мы не требуем от корпорации подачи налоговой декларации за налоговый год, если выполняются оба из следующих утверждений:

  • Налоговый год составляет 15 дней или меньше.
  • Корпорация
  • провела нет сделок за 15 дней.

См. Выбор годового отчетного периода и метод , в котором содержится дополнительная информация о регистрации в течение последних 15 дней вашего налогового года.

Расчетные налоговые требования за первый год

Все корпорации с налоговыми обязательствами обязаны платить расчетный налог. См. Расчетный налог для получения дополнительной информации.

S Корпорации

Федеральные корпорации — S являются сквозными организациями. Они не платят налоги на уровне корпорации S. Они передают своим акционерам статьи доходов, убытков, вычетов и кредитов, и акционеры отражают эти статьи в своих налоговых декларациях.Корпорации S подают форму IRS 1120S, налоговую декларацию США для корпорации S.

Калифорния — Мы требуем уплаты налогов от корпораций S. Кроме того, они передают своим акционерам статьи доходов, убытков, вычетов и кредитов, и акционеры указывают эти статьи в своих налоговых декларациях. Корпорации S подают FTB 100S, франшизу California S Corporation или налоговую декларацию о доходах.

Корпорации, которые выбирают федеральный статус S-корпорации и предъявляют требования к подаче документов в Калифорнии, считаются вступившими в силу в день выборов в Калифорнии.

Окончания

Прекращение федеральных выборов налогоплательщика S одновременно прекращает его выборы в Калифорнии. Если налогоплательщик прекращает свой статус корпорации S, требуются краткосрочные налоговые декларации для короткого года корпорации S и короткого года корпорации C, если применимо.

Налог на франшизу

Корпорации платят налог на франшизу, если они выполняют любые из следующего:

  • Зарегистрирована или учреждена в Калифорнии
  • Квалифицирован или зарегистрирован для ведения бизнеса в Калифорнии
  • Ведение бизнеса в Калифорнии, независимо от того, является ли он зарегистрированным, организованным, квалифицированным или зарегистрированным в соответствии с законодательством Калифорнии

Налог на франшизу равен наибольшему из вашего чистого дохода в Калифорнии, умноженному на соответствующую налоговую ставку или минимального налога на франшизу в размере 800 долларов.

Партнер или участник сквозной организации

Корпорации платят налог на франшизу, если они:

  • Генеральный партнер партнерства, ведущего бизнес в Калифорнии.
  • Член компании с ограниченной ответственностью (LLC), ведущей бизнес в Калифорнии.
  • Для 2011 налогового года и после этого партнер с ограниченной ответственностью в партнерстве с ограниченной ответственностью, ведущий бизнес в Калифорнии, если пропорциональная или распределительная доля корпорации в продажах, собственности и заработной плате партнерства с ограниченной ответственностью соответствует одному из критериев для ведения бизнеса.

Минимальный налог на франшизу

Все корпорации должны уплатить минимум минимального налога на франшизу в размере 800 долларов, если они:

  • Зарегистрирована или учреждена в Калифорнии.
  • Имеет право или зарегистрирован для ведения бизнеса в Калифорнии.
  • Ведение бизнеса в Калифорнии, независимо от того, является ли он зарегистрированным, организованным, квалифицированным или зарегистрированным в соответствии с законодательством Калифорнии.

Корпорации обязаны платить минимальный налог на франшизу, если они:

  • Активно.
  • Неактивен.
  • Операционная убыток.
  • Подача краткосрочной налоговой декларации (менее 12 месяцев).

Исключение для вновь созданной или квалифицированной корпорации

Недавно зарегистрированные или квалифицированные корпорации не обязаны платить минимальный налог на франшизу в первый налоговый год.

Развернутое военное исключение

Для налоговых лет, начинающихся 1 января 2010 г. или позже, и до 1 января 2018 г., корпорация не будет облагаться минимальным налогом на франшизу, если она соответствует всем следующим требованиям:

  • Корпорация — это малый бизнес, полностью принадлежащий военнослужащим вооруженных сил США.
  • Собственник размещен в течение налогового года.
  • Корпорация работает в убыток или прекращает деятельность.

Для целей данного исключения:

  • «Развернутый» означает призванный на действительную или действительную службу в течение периода, когда Соединенные Штаты участвуют в боевых действиях или защите страны. «Развернутый» не включает временное дежурство с единственной целью обучения, подготовки или постоянной смены места работы.
  • «Работает с убытком» означает отрицательную чистую прибыль, как это определено в Разделе 24341 Кодекса доходов и налогообложения (R&TC).
  • «Малый бизнес» означает корпорацию с общим доходом не более 250 000 долларов из всех источников, полученных из Калифорнии или относящихся к ней.

Налог на прибыль

Корпорации подлежат обложению подоходным налогом, если они получают доход из источников в Калифорнии, но не ведут бизнес в штате.Чтобы рассчитать подоходный налог, умножьте свой чистый доход в Калифорнии на соответствующую ставку налога.

Партнер или участник сквозной организации

За 2011 налоговый год и после него корпорации платят подоходный налог, если они являются партнером с ограниченной ответственностью в партнерстве с ограниченной ответственностью, которое ведет бизнес в Калифорнии, если пропорциональная или распределительная доля корпорации в продажах, собственности и заработной плате партнерства с ограниченной ответственностью не соответствует такому. тестов для ведения бизнеса.

До 2011 налогового года корпорации платят подоходный налог, если они являются партнером с ограниченной ответственностью в партнерстве с ограниченной ответственностью, которое ведет бизнес в Калифорнии.

Нет минимального налога на франшизу

Не существует минимального налога на франшизу для подателей налоговой декларации.

Распределение доходов

Корпорации, ведущие бизнес в Калифорнии и за ее пределами, должны распределять свой доход. См. Приложение R, Распределение и распределение доходов.

Выставки и выставки

Корпорации в Калифорнии, участвующие в конгрессах и торговых выставках, считаются получающими доход от штата, если они соответствуют всем из следующего:

  • Не зарегистрирован в Калифорнии
  • Единственная деятельность в Калифорнии — участие в конгрессах и выставках
  • Находились в Калифорнии семь или меньше календарных дней в течение
  • налогового года.
  • Не получил более 10 000 долларов валового дохода в Калифорнии от этой деятельности

Эти корпорации обязаны подавать налоговую декларацию и платить подоходный налог.

Не соответствует требованиям: Мы считаем, что корпорации, не отвечающие вышеуказанным требованиям, ведут бизнес в Калифорнии и облагаются налогом на франшизу.

Ставки налога

Следующие налоговые ставки применяются как к корпоративному налогу на франшизу, так и к подоходному налогу:

  • Корпорации C: 8,84%
  • S корпорации: 1,5%

Отчетные периоды и методы

Сроки и методы федерального учета

Корпорации должны рассчитывать налогооблагаемую прибыль за годовой отчетный период, называемый налоговым годом.Календарный год — самый распространенный налоговый год.

Корпорации обязаны использовать последовательный метод бухгалтерского учета. Метод бухгалтерского учета — это набор правил, определяющих, когда сообщать о доходах и расходах. Наиболее распространенными методами учета являются кассовый метод или метод начисления. Для получения дополнительной информации см. Публикацию IRS 538, Отчетные периоды и методы.

Калифорния: периоды и методы бухгалтерского учета

Отчетный период и метод корпорации должны быть такими же, как и в федеральном, если только мы не инициируем или не одобрим изменение.Первый отчетный период не может заканчиваться более чем через 12 месяцев после даты регистрации или квалификации в Калифорнии.

Изменение отчетного периода или метода

Для изменения отчетного периода или метода требуется наше согласие. Однако, если корпорация получает федеральное разрешение на изменение своего отчетного периода или метода, или если федеральным законом разрешено или требуется внести изменения в свой отчетный период или метод без предварительного одобрения, то считается, что у нее есть полномочия Налогового управления франчайзинга. одобрение.Для получения дополнительной информации перейдите на ftb.ca.gov и найдите ftb notice 2000-8 .

Если ваш налоговый год меньше 15 дней (правило 15 дней)

Корпорации, у которых первый налоговый год составляет 15 дней или менее, не будут иметь требований к подаче документов, если они соответствуют и из следующего:

  • Зарегистрировались в течение последних 15 дней своего налогового года
  • ведет дела нет в течение этих 15 дней

Устав корпорации должен быть подан Государственному секретарю Калифорнии в одну из следующих дат или позднее:

Месяц регистрации компании и окончание налогового года День месяца
январь, март, май, июль, август, октябрь и декабрь (31-дневный месяц) 17-е или после
апрель, июнь, сентябрь и ноябрь (30-дневный месяц) 16-е или после
февраль (29-дневный месяц) 15-е или позже
февраль (28-дневный месяц) 14-е или после

Поскольку корпорация, отвечающая правилу 15 дней, не обязана подавать налоговую декларацию, этот период не считается первым налоговым годом.Следующий налоговый год будет считаться первым налоговым годом и не будет облагаться минимальным налогом на франшизу.

Пример : ABC Corp. инкорпорируется 20 декабря 2016 года. Корпорация является налогоплательщиком календарного года и не вела коммерческую деятельность с 20 декабря 2016 года по 31 декабря 2016 года. Корпорация соблюдает правило 15 дней и не нуждается в подать налоговую декларацию за 2016 год. Первый налоговый год корпорации начинается 1 января 2017 года.

Подача налоговой декларации

Для налоговых лет, начинающихся 1 января 2016 г. или после этой даты, , форма 100, франшиза Калифорнийской корпорации или налоговая декларация о доходах, подлежит оплате на 15-й день 4-го месяца после окончания налогового года корпорации.Форма 100S, декларация о франшизе или подоходном налоге California S Corporation, должна быть подана на 15-й день 3-го месяца после окончания налогового года корпорации.

Для налоговых лет до 1 января 2016 года , Форма 100 или Форма 100S подлежат оплате на 15-й день 3-го месяца после закрытия налогового года корпорации.

Фермерские кооперативы

Налоговые декларации должны быть поданы на 15-й день 9-го месяца после окончания налогового года.

Расширение файла

Для налоговых лет 1 января 2016 г. или позднее , Калифорния разрешает дополнительное шестимесячное продление срока подачи налоговой декларации сверх первоначального срока подачи налоговой декларации.Расширение автоматическое; для этого не требуется никаких действий со стороны корпорации. Расширение файла не является расширением для оплаты. Налог подлежит уплате не позднее первоначального срока подачи налоговой декларации, независимо от расширения файла.

Для налоговых лет до 1 января 2016 года , Калифорния разрешает дополнительное семимесячное продление срока подачи налоговой декларации сверх первоначального срока подачи налоговой декларации. Расширение автоматическое; для этого не требуется никаких действий со стороны корпорации. Расширение файла — , а не — расширение для оплаты.Налог подлежит уплате не позднее первоначального срока подачи налоговой декларации, независимо от расширения файла.

Краткосрочные налоговые декларации

Как правило, срок оплаты краткосрочной налоговой декларации совпадает с датой платежа федеральной краткосрочной налоговой декларации. Для получения дополнительной информации перейдите на ftb.ca.gov и найдите FTB Notice 2016-04 .

Когда требуется федеральная краткосрочная налоговая декларация

Корпорации, которые подают краткосрочную федеральную налоговую декларацию, также должны подавать краткосрочную налоговую декларацию в Калифорнию.

Первоначальный срок уплаты налоговой декларации Калифорнии совпадает с датой уплаты федеральной налоговой декларации. Кроме того, семимесячное безбумажное продление также распространяется на этот вид краткосрочной налоговой декларации.

Расчетный налог

Все корпорации должны произвести расчетные налоговые платежи, если они составляют:

  • Зарегистрирована в Калифорнии.
  • Имеет право вести бизнес в Калифорнии.
  • Ведение бизнеса в Калифорнии.
  • Неактивен.
  • Получение дохода в Калифорнии.

Корпорации используют форму 100-ES, Расчетный налог корпорации и инструкции для:

  • Рассчитайте их предполагаемые требования к уплате налогов.
  • Определите сроки для этих платежей.

Вы можете просмотреть и загрузить форму 100-ES по адресу ftb.ca.gov .

Минимальный налог на франшизу

Корпорации, облагаемые налогом на франшизу, должны уплатить по крайней мере минимальный налог на франшизу до даты выплаты первого взноса, если это не первый налоговый год корпорации.

Новые или аттестованные корпорации

Недавно зарегистрированные или квалифицированные корпорации должны уплатить расчетный налог. Ваши расчетные налоговые платежи основаны на расчетных налоговых обязательствах корпорации после вычета налогов за первый налоговый год. Во втором налоговом году корпорация уплачивает по крайней мере минимальный налог на франшизу до первого расчетного срока платежа по налогу.

Пример 1: Отсутствие налогов в первый год : Корпорация A регистрируется в Калифорнии 1 февраля 2012 г. и выбирает календарный налоговый год.Расчетный налоговый платеж не производился 15 апреля 2012 г. (срок оплаты первого платежа). 15 марта 2013 года он подает налоговую декларацию за 2012 год, в которой указаны чистый убыток в размере 8 500 долларов США и отсутствие налоговых обязательств. Поскольку у него не было налоговых обязательств, расчетный налоговый штраф не начисляется.

Корпорация A производит расчетный налоговый платеж в размере 800 долларов США 15 апреля 2013 г. (срок оплаты первого платежа). 15 марта 2014 года корпорация подает налоговую декларацию за 2013 год, в которой указаны чистый убыток в размере 5000 долларов США и налог в размере 800 долларов США (минимальный налог на франшизу).Поскольку 15 апреля 2013 года компания произвела расчетный налоговый платеж в размере 800 долларов США, расчетный налоговый штраф не начислен.

Пример 2: Налоговое обязательство за первый год : Корпорация B регистрируется в Калифорнии 11 января 2012 г. и выбирает календарный налоговый год, в течение которого корпорация не производила расчетный налоговый платеж 15 апреля 2012 г. (срок оплаты первого взноса). 15 марта 2013 года он подает налоговую декларацию за 2012 год, в которой указана чистая прибыль в размере 6300 долларов США и налог в размере 557 долларов США (6300 долларов США x 8,84 процента). При подаче налоговой декларации корпорация платит налог в размере 557 долларов.Поскольку корпорация не производила расчетных налоговых платежей, расчетный налоговый штраф подлежит уплате, исходя из налога в размере 557 долларов США.

Корпорация B производит расчетный налоговый платеж в размере 800 долларов США 15 апреля 2013 г. (срок оплаты первого платежа). 15 марта 2014 года он подает налоговую декларацию за 2013 год, в которой указаны чистый убыток в размере 14 000 долларов США и налог в размере 800 долларов США (минимальный налог на франшизу). Поскольку 15 апреля 2013 года корпорация произвела расчетный налоговый платеж в размере 800 долларов, с нее не начислен расчетный налоговый штраф.

Штрафы

Расчетный налоговый штраф

Мы налагаем штраф, если ваша организация не платит, не платит с опозданием или недоплачивает расчетный налоговый платеж.Мы рассчитываем штраф на неуплаченную сумму с даты уплаты предполагаемого налогового платежа до даты получения нами вашего платежа или до срока возврата, в зависимости от того, что наступит раньше. Чтобы найти как прошлые, так и текущие процентные ставки, перейдите на страницу ftb.ca.gov и найдите процентных ставок . (Разделы R&TC 19142 и 19161)

Недоплата и ежемесячный штраф

Мы налагаем штраф, если вы не уплатите общую сумму, указанную в налоговой декларации вашей организации, к первоначальной дате платежа.Штраф составляет 5 процентов от неуплаченного налога плюс 0,5 процента от неуплаченного налога за каждый месяц или часть месяца, который он остается неуплаченным, но не более 40 месяцев. Максимальный штраф составляет 25 процентов от неуплаченного налога. (Раздел 19132 R&TC)

Если корпорация подлежит как штрафу за несвоевременную подачу декларации, так и штрафу за неуплату всей суммы налога к установленному сроку, может применяться комбинация или большее из двух штрафов, но общая сумма штраф не может превышать 25 процентов неуплаченного налога.

Штраф за просрочку подачи

Если вы не подадите налоговую декларацию о доходах своей организации к установленному сроку, мы налагаем штраф в размере 5 процентов от причитающейся суммы налога после применения любых платежей и зачетов, произведенных в первоначальный срок возврата или до него, за каждый месяц или часть через месяц возврат с опозданием. Максимальный штраф составляет 25 процентов. Мы налагаем штраф от первоначального срока возврата. (Раздел R&TC 19131)

Штраф за несвоевременную подачу заявления — Корпус S

Мы налагаем штраф за просрочку подачи, если корпорация S не может подать декларацию к первоначальному или продленному сроку платежа для деклараций с первоначальной датой платежа 1 января 2011 г. или позднее, для налоговых лет, начинающихся 1 января 2010 г. или позднее.(Этот штраф также известен как штраф на одного акционера.) Мы также налагаем штраф за несвоевременную подачу декларации за неполные отчеты. Штраф за несвоевременную подачу документов составляет 18 долларов на одного акционера за каждый месяц или часть месяца, в течение которого декларация просрочена (или неполна), но не более 12 месяцев. Мы налагаем штраф за просрочку подачи в дополнение к штрафу за просрочку. (Раздел 19172.5 Налогового кодекса)

Где получить налоговые формы и публикации

Через Интернет — Вы можете загрузить, просмотреть и распечатать налоговые формы и публикации для Калифорнии на ftb.ca.gov/forms.

Наш веб-сайт Калифорнийского центра налоговой службы предлагает информацию о налогообложении бизнеса в Калифорнии и формы для Департамента налогов и сборов Калифорнии (CDTFA), Департамента развития занятости (EDD), FTB и IRS на сайте Tax.ca.gov.

Вы также можете скачать, просмотреть и распечатать федеральные формы и публикации на irs.gov.

По телефону
Позвоните по номеру 800-338-0505 и следуйте записанным инструкциям.

По почте — получение заказа займет две недели.Если вы живете за пределами Калифорнии, подождите три недели, чтобы получить ваш заказ.

Написать на:
Блок запроса налоговых форм
Департамент налогообложения франшиз
А / я 307
Ранчо Кордова, Калифорния, 95741-0307

Лично — Бесплатные налоговые буклеты Калифорнии предоставляются во многих библиотеках и почтовых отделениях в течение сезона подачи документов.

Сотрудники библиотек и почтовых отделений не могут предоставить налоговую информацию или помощь.

Письма

Если вы напишите нам, убедитесь, что в вашем письме указан ваш номер файла SOS в Калифорнии, ваш федеральный идентификационный номер работодателя, дневные и вечерние номера телефонов и копия уведомления.

Отправьте письмо по адресу:
Департамент налогообложения франшиз
А / я 942857
Сакраменто, Калифорния 94257-0500

Мы ответим на ваше письмо в течение десяти недель.В некоторых случаях нам может потребоваться позвонить вам для получения дополнительной информации. Не прилагайте свое письмо к налоговой декларации штата Калифорния.

Другие агентства

Государственный секретарь Калифорнии

Веб-сайт
sos.ca.gov
Телефон
(916) 653-6814

Департамент налогов и сборов Калифорнии

Веб-сайт
cdtfa.ca.gov
Телефон
(800) 400-7115 из США
916.445-6362 из-за пределов США

Департамент развития занятости Калифорнии

Веб-сайт
edd.ca.gov
Телефон
(888) 745-3886 из США
(916) 464-3502 из-за пределов США

Налоговая служба

Веб-сайт
irs.gov
Телефон
(800) 829-1040 Физические лица
(800) 829-4933 Предприятия

Часто задаваемые вопросы

Воспользуйтесь нашей автоматической телефонной службой, чтобы получить ответы на многие из ваших вопросов о налогах в Калифорнии и заказать налоговые формы и публикации для юридических лиц Калифорнии за текущий год. Эта услуга доступна на английском и испанском языках для абонентов с кнопочными телефонами.Подготовьте бумагу и карандаш, чтобы делать заметки.

Телефон
(800) 338-0505 из США
(916) 845-6500 из-за пределов США
Код Помощь при подаче документов
715 Если мой фактический налог меньше минимального налога на франшизу, какую цифру я должен указать в строке Tax формы 100?
717 Какие налоговые ставки для корпораций?
718 Как увеличить время подачи файла?
722 Когда моя компания должна подавать краткосрочную налоговую декларацию?
734 Облагается ли моя корпорация налогом на франшизу или подоходным налогом?
S Корпорации
704 Облагается ли S-корпорация минимальным налогом на франшизу?
705 Обязаны ли S-корпорации производить расчетные платежи?
706 Какие формы хранятся в корпорациях S?
707 Налог для моей корпорации S меньше минимального налога на франшизу.Какую цифру я должен указать в строке Tax формы 100S?
Организации, освобожденные от уплаты налогов
709 Как мне получить статус освобожденного от уплаты налогов?
Минимальный налог и расчетный налог
712 Какой минимальный налог на франшизу?
714 Моя корпорация не занимается бизнесом; Должен ли он платить минимальный налог на франшизу?
Биллинги и прочие уведомления
723 Я получил счет на 250 долларов.Для чего это?
Роспуск корпорации
724 Как мне распустить мою корпорацию?
Разное
700 С кем мне нужно связаться, чтобы начать бизнес?
701 Мне нужен государственный идентификационный номер работодателя для моей компании.С кем мне связаться?
703 Как зарегистрироваться?
737 Куда мне отправить платеж?

Свяжитесь с нами

Интернет
ftb.ca.gov
Телефон:
800-857-5711 с 7.00 до 17.00м. будние дни, кроме государственных праздников
916-845-6500 из-за пределов США

Почему ваш возврат был уменьшен или удержан (зачет)?

Если вы должны деньги определенным государственным учреждениям и учреждениям, мы имеем право удерживать или уменьшать (компенсировать) ваш возврат налога из штата Вирджиния для погашения долга в соответствии с Законом о взыскании долга штата Вирджиния ( Va. Code § 2.2-4800 et seq.) и Компенсационной программы казначейства США (31 U.S.C. § 3716).

Как работает процесс компенсации возмещения?

Некоторые правительственные учреждения могут подавать соответствующие требованиям просроченные долги для включения в программы компенсации штата или федерального правительства.

Требования, подлежащие зачету, включают приемлемую задолженность перед:

  • Налог штата Вирджиния
  • Департамент социальных услуг
  • Другие агентства и суды штата Вирджиния
  • Местные органы власти Вирджинии — города, поселки или округа
  • IRS
  • Некоторые федеральные государственные органы (неналоговые долги)

Прежде чем вернуть деньги, наши системы проверяют эти претензии.Если есть ожидающая претензия или несколько претензий, мы удержим или уменьшим ваш возврат на сумму причитающейся задолженности. Мы отправим вам подробную информацию о долге, включая агентство, подающее требование, какая часть вашего возмещения была применена или удержана, а также номер телефона, по которому можно позвонить, если у вас возникнут вопросы.

Возврат индивидуальных и корпоративных налогов подлежит зачету по долгам от большинства агентств, однако требования по федеральным неналоговым долгам могут применяться только к возмещению индивидуального подоходного налога.

Если у вас есть остаток возмещения после выплаты долгов, мы вышлем вам чек на оставшуюся сумму.

У вас есть вопросы о зачете или вы не считаете, что у вас есть задолженность по рассматриваемой задолженности?

  • Если сумма вашего возмещения была уменьшена для погашения налоговой задолженности штата Вирджиния, и у вас есть какие-либо вопросы или вы не согласны со счетом, свяжитесь с отделом коллекционирования по телефону 804.367.8045.
  • Если зачет производится по долгу перед другим агентством, пожалуйста, свяжитесь с агентством, взыскивающим задолженность (который будет указан в полученном вами уведомлении).У нас нет информации о долгах перед другими агентствами. Если вы уже полностью выплатили свой долг или у вас нет задолженности по другим причинам, агентство, собирающее задолженность, несет ответственность за возврат любой части вашего платежа, которая не должна была быть уменьшена.
  • Если зачет был произведен по федеральной неналоговой задолженности и вам нужна помощь в связи с агентством, позвоните в колл-центр TOP по телефону 804.304.3107 (бесплатный звонок) или 800.877.8339 (помощник по коммуникациям для людей с нарушением слуха).

Федеральный возврат уменьшен из-за налоговой задолженности Вирджинии?

Если у вас есть просроченная задолженность перед нами, мы можем подать иск в Программу взаимозачета казначейства США (TOP), чтобы удержать или уменьшить возмещение федерального подоходного налога на сумму вашей налоговой задолженности. Требование может также применяться к приемлемым платежам федеральным поставщикам для предприятий с непогашенной задолженностью.

Если вы получили от нас письмо о долге, представленном ТОП, и считаете, что уже выплатили причитающуюся сумму или не имеете ее по другим причинам, свяжитесь с нами.

Налоговых советов для студентов | CPA Australia

Размещение с возвратом

Если вы готовите и подаете собственную налоговую декларацию, у вас есть с 1 июля по 31 октября. Если вы подаете заявку онлайн в августе или сентябре, большая часть вашей информации будет предварительно заполнена в вашей налоговой декларации.

Большинство зарегистрированных налоговых агентов имеют специальную программу подачи документов и могут подавать декларации после обычного крайнего срока 31 октября. Если вы пользуетесь услугами налогового агента, вам необходимо связаться с ним до 31 октября, чтобы воспользоваться сроками их программы подачи документов.

Если вы не подавали налоговую декларацию за предыдущий год, важно как можно скорее получить ее актуальную информацию и избежать штрафных санкций.

Получите возврат

Если ваш общий налогооблагаемый доход за год, закончившийся 30 июня 2020 года, ниже необлагаемого налогом порога в 18 200 долларов, вам может не потребоваться подавать налоговую декларацию.

Однако, если с вашего дохода в течение года удерживались налоги, и вы находитесь ниже порогового значения, не облагаемого налогом, вы должны подать налоговую декларацию, чтобы эти удерживаемые суммы были вам возвращены.

Налог, как правило, удерживается вашим работодателем в соответствии с соглашением с оплатой по мере использования (PAYG). Или ваш банк может удерживать процентный доход от ваших сбережений, если вы не указали свой налоговый номер (TFN).

Создайте учетную запись myGov

Вы должны создать учетную запись myGov, чтобы подавать налоговую декларацию онлайн. Это безопасный портал служб правительства Австралии

Большинство работодателей предоставят вам отчет о доходах через myGov. Там вы также сможете увидеть информацию о своем пенсионном году.

Определите все ваши источники оцениваемого дохода

Чтобы определить, нужно ли вам подавать налоговую декларацию, определите все источники дохода в течение года, которые подлежат оценке для целей налога на прибыль.

Данный доход включает:

  • доход, субсидируемый JobKeeper, включая дополнительные суммы к вашей обычной зарплате
  • Доход от работы в качестве сотрудника или подрядчика, включая любые чаевые и чаевые
  • инвестиционный доход, такой как проценты банка или дивиденды по полученным акциям
  • определенные государственные выплаты, такие как пособие на молодежь, ABSTUDY, пособие на жизнь и Austudy
  • некоторые негосударственные стипендии, гранты и награды
  • раздач от семейного траста или партнерства.

Если вам платят наличными, вы все равно должны указать это как доход в своей налоговой декларации. Проверьте свою зарплатную ведомость или отчет о доходах, где указаны все ваши заработки и сумма удержанного налога, а также супер платежи.

Вы можете сообщить в ATO о незаконной деятельности и поведении. Они могут включать мошенничество с JobKeeper, требование или оплату работы наличными, чтобы избежать налоговых обязательств и недоплаты заработной платы. Вы также можете сообщить о своих опасениях по поводу обхода работодателями визовых ограничений, мошенничества с визами, мошенничества с личными данными, налогового мошенничества, недоплаты сверхплатежей или создания фальшивых или поддельных документов или записей.

Отчет о доходах и расходах от работы, онлайн и кассовой экономии

Если вы водите людей на прокат, выполняете случайную работу, даете частные уроки, сдаете в аренду свое имущество, ведете учетные записи в социальных сетях или продаете продукты, ваш доход от такой деятельности может быть оценен, а ваши расходы вычтены. Это также может включать бартерные платежи и платежи в криптовалюте.

ATO получает данные от ряда веб-сайтов, включая AirTasker, Uber, AirBnb и eBay, которые сопоставляются с налоговыми декларациями.Убедитесь, что вы ведете записи и составляете отчеты правильно.

Для некоторых видов деятельности, например продаж через Интернет, вам необходимо сначала определить, занимаетесь ли вы бизнесом. Найдите дополнительную информацию здесь или поговорите со своим налоговым агентом, зарегистрированным в CPA в Австралии.

Прибыли или убытки от криптовалют

Теперь ATO сопоставляет данные транзакций, полученные от бирж цифровых валют, поэтому как никогда важно обеспечить правильную отчетность о прибылях и убытках криптовалюты.

Если вы в настоящее время или участвовали в торговле криптовалютами, вам необходимо знать о последствиях налога на прибыль.Они различаются в зависимости от характера ваших обстоятельств.

Трейдер криптовалюты должен вести соответствующие записи для целей налогообложения доходов. Если вы имели дело с иностранной валютой и / или криптовалютой, ваши транзакции в другой стране также могут иметь налоговые последствия.
Если вы занимаетесь криптовалютами, вам следует обратиться за советом к своему налоговому агенту, зарегистрированному в CPA в Австралии.

Проверьте свой super

Если вы являетесь сотрудником, и вам платят более 450 долларов до налогообложения за календарный месяц или вы моложе 18 лет и работаете более 30 часов в неделю, ваш работодатель должен делать взносы в назначенный вами пенсионный фонд.

Вы можете проверить, имеете ли вы право на суперплатежи, и сообщить своему работодателю, если он их не заплатил.

У вас также может быть несколько супер-счетов с небольшими остатками, если вы работали на разных работодателей. С 1 июля 2019 года начнется консолидация неактивных низко-балансовых счетов. Плата за выход будет снята, а страхование будет предоставляться на основе согласия для участников младше 25 лет или с балансом менее 6000 долларов США. Чтобы найти потерянный суперсайдер, загляните в SuperSeeker на сайте ATO.

Знайте свои вычеты

Вы имеете право требовать налоговых вычетов на расходы, непосредственно связанные с полученным вами доходом. Например, вы можете потребовать удержания, связанные с работой, если у вас есть необходимые квитанции или выписки по кредитной карте, но расходы должны быть напрямую связаны с выполняемой вами работой. Вы должны были лично оплатить расходы. Если ваш работодатель возместил вам расходы, они не могут быть востребованы.

Типичные расходы, связанные с работой, включают:

  • Предметы форменные и защитные
  • Расходы на мобильный телефон и Интернет, связанные с трудоустройством
  • подписки и профсоюзы
  • командировочные расходы между рабочими местами или клиентами, но не на работу и с работы.

Вы можете использовать инструмент myDeductions на веб-сайте ATO, чтобы отслеживать свои расходы в течение года, а затем загрузить его через myGov для предварительного заполнения налоговой декларации.

При использовании налогового агента они могут получить доступ к загруженным вами данным через свое программное обеспечение для управления практикой.

Вам следует проконсультироваться со своим налоговым агентом, зарегистрированным в CPA в Австралии, чтобы определить все соответствующие вычеты.

Требовать пожертвований

ATO предварительно заполнит вашу налоговую декларацию информацией о полученных подарках и пожертвованиях.Не забудьте добавить любые пожертвования, не включенные в квитанцию, где указано, что ваше пожертвование не подлежит налогообложению.

Если вы сделали пожертвование на сумму 2 доллара или более в ведро-сборы, проводимые утвержденной организацией для жертв стихийных бедствий, вы можете потребовать налоговый вычет в размере до 10 долларов от общей суммы этих пожертвований без квитанции.

Требуйте правильные налоговые вычеты

Если вы получаете пособие на проживание Austudy, ABSTUDY, Newstart Allowance, молодежное пособие или другие налогооблагаемые государственные выплаты за образование или обучение, вы имеете право на компенсацию бенефициара.
Этот зачет гарантирует, что вам не придется платить налог с этих платежей. Возможно, вам придется заплатить налог с других доходов, таких как заработная плата или инвестиционный доход. ATO предоставляет калькулятор компенсации налога получателя для оценки компенсации.

В некоторых случаях будет доступна компенсация по низкому подоходному налогу для уменьшения налога, подлежащего уплате с такого дохода, при условии, что ваш налогооблагаемый доход превышает необлагаемый налогом порог для определенного года.

ATO автоматически рассчитает эти компенсации при обработке вашей налоговой декларации.Вы можете иметь право на другие налоговые льготы, которые вы должны требовать в своей налоговой декларации.

Студенты должны поэтому проконсультироваться со своим налоговым агентом, зарегистрированным в CPA в Австралии, чтобы узнать, доступны ли какие-либо другие налоговые компенсации.

Определите приемлемые расходы на самообразование

Если ваша учеба напрямую связана с поддержанием или улучшением ваших навыков в вашей текущей профессии или может увеличить ваш доход от вашей нынешней работы, вы можете потребовать расходы на самообразование.

Типичные расходы на самообразование включают:

  • Стоимость курса
  • учебников
  • канцелярские товары
  • Взносы студенческих союзов
  • амортизация таких активов, как компьютеры, планшеты и принтеры.

Напротив, если вы впервые приступаете к учебе или если учеба не связана с вашей работой, то понесенные расходы не подлежат вычету.

Разберитесь в долгах HELP

Выплаты по программе ссуды на высшее образование (HELP) не подлежат налогообложению.

Если у вас есть долг HELP, выплаты начнутся после того, как вы заработаете более 45 881 долл. США в течение 2019–2020 годов. Сумма ваших выплат будет зависеть от нескольких факторов, включая ваш налогооблагаемый доход.

Если вы работаете и предоставили форму декларации TFN, в которой указывается, что у вас есть долг HELP, ваш работодатель удержит дополнительный налог с вашей зарплаты, чтобы помочь вам покрыть эти выплаты. ATO автоматически рассчитает ваш возврат HELP за год, когда вы подадите налоговую декларацию.

Если вы не уведомите своего работодателя о том, что у вас есть долг HELP через декларацию TFN, ваш работодатель не будет удерживать дополнительный налог. В этом случае вам могут вручить налоговый счет.

Если ваш доход значительно меняется в течение года и вы не ожидаете, что ваш заработок превысит пороговое значение, вы можете попросить своего работодателя прекратить удержание дополнительного налога для целей HELP. Любой дополнительный удержанный налог может быть возвращен вам после подачи налоговой декларации.

Если вы живете за границей и имеете долг по программе HELP, вы все равно должны выплачивать выплаты в зависимости от вашего дохода.

Вы являетесь резидентом для целей налогообложения?

Тесты, используемые для определения статуса резидента для ваших клиентов в налоговых целях, не совпадают с тестами на проживание, используемыми для других целей, таких как иммиграция.

Если вы являетесь иностранным студентом, обучающимся в австралийском учебном заведении в течение шести месяцев или более, вы можете считаться резидентом Австралии для целей налогообложения. Таким образом, вы будете платить подоходный налог по той же льготной ставке, что и другие налогоплательщики-резиденты, и будете иметь доступ к необлагаемому налогу порогу.Вы также будете оцениваться по вашему мировому доходу, а не только по доходу в Австралии.

Существуют отдельные правила для работающих отдыхающих и лиц с двойным проживанием.

Для нерезидентов, временно пребывающих в Австралии в результате COVID-19, ATO сообщило, что если лица, временно пребывающие в Австралии на несколько недель или месяцев, не станут резидентами Австралии для целей налогообложения, если они обычно проживают за границей. навсегда и намерены вернуться туда, как только смогут.

Существует ряд правил для определения налогового резидентства, поэтому вам всегда следует говорить с зарегистрированным в CPA австралийским налоговым агентом о ваших конкретных обстоятельствах.

Учитывайте особые правила для лиц младше 18 лет

Некоторые виды доходов, полученные несовершеннолетними до 18 лет, могут облагаться налогом по более высокой ставке, чем те же доходы, если бы налогоплательщик был старше 18 лет. Типы доходов, которые могут облагаться налогом по-разному, включают:

  • Доход, полученный в качестве бенефициара от траста
  • проценты, дивиденды, рента и роялти.

Такой доход будет облагаться налогом по ставке 66 процентов плюс 2 процента сборов по программе Medicare для доходов, превышающих 416 долларов США и менее 1307 долларов США, и по ставке 45 процентов плюс 2 процента сборов по программе Medicare для доходов, превышающих 1307 долларов США. .

Как правило, несовершеннолетние также не могут требовать компенсации по низкому подоходному налогу, чтобы уменьшить свои налоговые обязательства по такому доходу.

Обычные предельные ставки налога будут применяться к прочему доходу (известному как «освобожденный доход»), полученному несовершеннолетним в возрасте до 18 лет, например:

  • работа или доход от бизнеса
  • налогооблагаемых государственных платежей, таких как пособие на молодежь
  • доход от умершего имущества
  • доход от имущества, переданного несовершеннолетнему в результате смерти человека или распада семьи, и / или
  • чистых доходов от прироста капитала от выбытия инвестиций.

Вы можете получить зачет по налогу на низкий или средний или низкий налог. Сумма компенсации зависит от уровня вашего дохода и суммы налогов, которые вы уплатили в течение года. Однако оба этих зачета налога на прибыль только уменьшат налог, подлежащий уплате с освобожденного дохода.

Найдите хорошего налогового агента

Налоговые правила могут быть сложными, и ваши вычеты должны быть законными, если вы хотите избежать уплаты дополнительных налогов, штрафов или процентов.

Вам следует остерегаться агентов, которые предлагают очень низкую или фиксированную комиссию, обещают большие возмещения, проводят с вами очень мало времени или не запрашивают квитанции.Хороший налоговый агент спросит вас о вашей работе и любых инвестициях и проверит ваши записи, подтверждающие ваши требования.

Поиск хорошего налогового агента — отличный способ начать понимать свои налоговые обязательства, и некоторые агенты действительно предлагают специальные ставки для студентов, поэтому не забудьте спросить.

Программа налоговой помощи также доступна для правомочных получателей с июля по октябрь во всех столицах и многих регионах Австралии. Tax Help — это сеть аккредитованных волонтеров, прошедших обучение в ATO, которые предоставляют бесплатные и конфиденциальные услуги, помогая людям заполнять налоговые декларации онлайн с помощью myTax.

Причитающиеся деньги SARS — Налоговая служба ЮАР

SARS хочет помочь вам выплатить задолженность по налогам до ее просрочки. Обратитесь в SARS и убедитесь, что вы соблюдаете свои налоговые обязательства. См. Дополнительную информацию о том, как управлять своим долгом.

Управляйте налоговой задолженностью

У вас есть неуплаченные налоги? Вам нужна помощь в принятии решения, что делать или кому звонить?

Налогоплательщики, как физические, так и юридические лица, должны полностью соблюдать налоговые нормы посредством своевременной подачи деклараций и платежей.

В случаях, когда налогоплательщики не соблюдают правила и имеют непогашенную налоговую задолженность, отдел управления долгом стремится помочь предприятиям и физическим лицам полностью соответствовать требованиям.

Любые запросы о непогашенной задолженности и отсроченных договоренностях можно отправлять по следующим адресам электронной почты:

Примечание: Отправляйте только на один почтовый ящик. Отправка в несколько почтовых ящиков приведет к дублированию и задержкам во времени. Любые письма, не относящиеся к вопросам задолженности, будут игнорироваться.

Сколько я должен?

Есть три способа узнать размер вашей задолженности по налогам:
1. Позвоните в контактный центр SARS.

Следующие шаги:

  • Позвоните в контактный центр SARS и запросите выписку со счета.
  • Вам будет предложено указать номер вашей налоговой справки.
  • Если у вас нет справочного номера налогоплательщика, вы можете предоставить агенту контактного центра SARS свой идентификационный номер или регистрационный номер предприятия.
  • Обратите внимание, что агент контакт-центра SARS будет выполнять процесс аутентификации.

2. Войдите в систему eFiling и запросите выписку со счета.

3. Войдите в SARS MobiApp и запросите выписку со счета.

Как мне произвести оплату?

Доступны следующие способы оплаты:

  • Электронная подача
  • Электронные платежи (EFT)
  • Платежи в банке: Все платежи могут быть произведены в любом отделении ABSA, Capitec, FNB, Nedbank или Standard Bank.
  • Налоговые платежи в отделении SARS не производятся. Чеки, отправленные / доставленные в SARS, будут возвращены клиенту. Оплата наличными и чеками принимается в отделениях таможни SARS.

Для получения более подробной информации и информации о том, как использовать каждый из вышеперечисленных способов оплаты, нажмите здесь

Что делать, если я не могу заплатить полную сумму сейчас?

Во избежание штрафов и процентов лучше подавать декларации и производить платежи вовремя.
Если в настоящее время вы не можете выплатить свой налоговый долг, незамедлительно свяжитесь с SARS.
При определенных обстоятельствах мы можем договориться с вами об отсрочке выплаты налоговой задолженности для более позднего платежа или для оплаты в рассрочку.

Обратите внимание на следующее:

  • SARS может отклонить запрос.
  • Проценты начисляются по любой неоплаченной задолженности.
  • Если вы не соблюдаете условия платежного соглашения, платежное соглашение будет расторгнуто и возобновится обычное взыскание.

При определенных обстоятельствах может потребоваться компромисс по непогашенной налоговой задолженности.Вам нужно будет открыто обсудить свое финансовое положение с SARS.


Если вам требуется порядок оплаты, свяжитесь с нами, и мы поможем вам и предоставим вам всю необходимую документацию.

Для получения дополнительной информации о том, как с нами связаться, щелкните здесь.

Как мне организовать оплату?

У вас есть непогашенная налоговая задолженность, и вы не можете погасить ее одним платежом?

SARS предусматривает отсрочку или рассрочку платежа в отношении непогашенной налоговой задолженности.Вы можете запросить и заключить договор о рассрочке платежа с SARS. Это позволяет вам выплатить непогашенный долг единой суммой или частями в течение определенного периода времени до тех пор, пока вы не выплатите весь свой долг, включая применимые проценты. Однако это соглашение будет зависеть от определенных квалификационных критериев.

Порядок оплаты можно запросить через:

Критерии оплаты

SARS может заключить договор об оплате только в том случае, если:

  • Налогоплательщик страдает от недостатка активов или ликвидности, который, по разумным причинам, будет исправлен в будущем;
  • Налогоплательщик ожидает доходов или иных поступлений, которые могут быть использованы для погашения налоговой задолженности;
  • Перспективы немедленного взыскания невысокие или нерентабельные, но, вероятно, улучшатся в будущем;
  • В конкретном случае взыскание будет жестким, и соглашение об отсрочке или рассрочке вряд ли нанесет ущерб сбору налогов;
  • Налогоплательщик предоставляет необходимое обеспечение;
  • Представлены все невыполненные декларации и / или реквизиты.

Совет 1: Платежное соглашение должно покрывать весь долг, и SARS может рассматривать запрос платежного соглашения только в том случае, если несоблюдение требований было устранено (т.е. представлены все возвраты и / или реквизиты).

Совет 2: Если налогоплательщик не выполнил свои обязательства по предыдущему платежному соглашению, должны быть предоставлены разумные и веские причины неисполнения обязательств, прежде чем можно будет запросить еще один запрос на отсрочку.

Что делать, если я не согласен с долгом?

Если вы не согласны с вашей налоговой задолженностью, вы можете подать спор.
Чтобы подать спор, перейдите к возражениям и апелляциям.
Даже если вы оспариваете налоговую задолженность, вы остаетесь обязаны ее выплатить, пока рассматривается ваш спор.

Заявление о приостановке платежа может быть запрошено во время рассмотрения спора.
По невыплаченной задолженности будут начислены проценты.
Позвоните в контактный центр или обратитесь за помощью в ближайший филиал.

Для получения дополнительной информации о том, как с нами связаться, щелкните здесь.

Что делать, если я не плачу налоги?

Неподача налоговой декларации в установленный срок является уголовным преступлением, а отказ от уплаты налогов может считаться уголовным преступлением.

Если вы не платите налоги, в нашем распоряжении есть несколько вариантов взыскания долга:

  • Взыскать долг с того, кто держит деньги от вашего имени Назначения третьей стороны, то есть работодателя, банка или клиента.
  • Вынести решение и занести ваше имя в черный список.
  • Прикрепите и продайте свои активы.
  • Получить приказ о сохранности ваших активов.
  • Если вы держите активы в оффшоре, может быть получено распоряжение о репатриации активов в Южную Африку, и тем временем ваше право на торговлю или поездки может быть ограничено.
  • Ликвидация или арест вашего имущества

Если у вас возникли трудности, мы рекомендуем вам связаться с нами, чтобы избежать этих шагов по сбору.

Для получения дополнительной информации о том, как с нами связаться, щелкните здесь.

Чтобы получить доступ к этой странице на разных языках, щелкните по ссылкам ниже:

  • Африкаанс
  • Сепеди
  • Сесото
  • Сицонга

Налоговая задолженность ИП согласно инн. Как проверить сумму долга в налоговой

Индивидуальные предприниматели в соответствии с действующим налоговым законодательством являются физическими лицами. Однако перечень уплачиваемых по ним налогов несколько иной, чем по наемным работникам.

Уважаемые читатели! В статье рассказывается о типовых способах решения юридических вопросов, но каждый случай индивидуален.Если вы хотите узнать, как решит вашу проблему — обратитесь к консультанту:

ЗАЯВКИ И ЗВОНКИ ПРИНИМАЮТСЯ 24/7 И БЕЗ ДНЕЙ .

Быстро и БЕСПЛАТНО !

Знать, сколько платить в текущем налоговом периоде, проверять, нет ли долгов за прошлые — это информация, которую должен иметь каждый бизнесмен.

Которые платят

Налоговые платежи делятся на два основных вида:

  • те, которые уплачиваются в соответствии с выбранной индивидуальным предпринимателем схемой налогообложения;
  • те, которые подлежат передаче в ФОМС, ФСС и ПФР.

В отличие от первого, последний вид платежей в государственную казну уплачивается даже в том случае, если индивидуальный предприниматель фактически не ведет деятельности и имеет «нулевую» отчетность.

Существует несколько налоговых режимов, право выбора одного из которых принадлежит предпринимателю:

Налоговый режим

Описание

Общие (OSNO) По этой схеме индивидуальный предприниматель должен будет уплатить сразу три налога — НДС, налог на прибыль и налог на имущество.
Упрощенное (USN) В рамках данной схемы вы можете выбрать два способа исчисления налога — 6% (доход) или 15% (доход за вычетом расходов). Последняя схема привлекательна для тех индивидуальных предпринимателей, которые тратят большую часть своего ежемесячного оборота средств
Патент Индивидуальный предприниматель получает патент и освобождается от уплаты налогов. Стоимость патента составляет 6% от ориентировочной прибыли
Единый налог на вмененный доход (ЕНВД) На вмененный доход взимается единый налог в размере 15%

Если есть наемные работники, индивидуальный предприниматель также приобретает статус их налогового агента.Это означает, что ответственность за исчисление и уплату налога в бюджет (например, НДФЛ с заработной платы персонала) полностью ложится на предпринимателя.

Причины возникновения

В черный список попадают даже предприниматели, которые вовремя вносят все предусмотренные законом платежи. Именно поэтому необходимо периодически проверять, нет ли долгов.

Основные причины возникновения:

  1. Выплата не в установленный законом срок.В каждой налоговой системе есть крайний срок уплаты налога. Соответствующую информацию всегда можно найти в территориальном управлении Федеральной налоговой службы.
  2. Индивидуальный предприниматель неверно рассчитал сумму налога к уплате в отчетном периоде. Если у индивидуального предпринимателя нет собственной бухгалтерской службы (или хотя бы одного бухгалтера), правильно произвести расчеты может быть сложно.

Для правильного расчета необходимо использование специализированного программного обеспечения, а также наличие квалифицированных бухгалтеров.Однако индивидуальный предприниматель по упрощенной схеме может рассчитать и самостоятельно — там все достаточно просто.

  1. Неверно заполненный платежный документ. При неправильном заполнении квитанции об оплате денежные средства в Казначейство не поступят, а у индивидуального предпринимателя появится задолженность.

Где найти

Конечно, индивидуальный предприниматель может получить всю исчерпывающую информацию о своих долгах, просто посетив ФНС, которая зарегистрировала его как индивидуального предпринимателя.

Недостатком этого метода является необходимость тратить время на дорогу в налоговую инспекцию, а также на ожидание в очереди.

Кроме того, некоторые обращения (например, по объектам налогообложения) рассматриваются только в письменной форме, что, опять же, потребует значительной траты времени.

Пользоваться интернетом намного удобнее и быстрее, который есть практически у всех.

Совет! В Интернете есть множество сайтов, предлагающих выяснить налоговую задолженность.Мы не рекомендуем вводить личные данные на таких ресурсах. Вполне возможно, что это мошеннические сайты, созданные с целью кражи личной информации.

  • лицевой счет налогоплательщика на сайте ФНС России;
  • на портале ФССП в банке данных исполнительного производства;
  • на сайте Госслужбы.

Как узнать налоговую задолженность ИП по ИНН

Самый простой способ, при котором даже не нужно нигде регистрироваться, — это узнать информацию о долге на сайте судебных приставов.Услуга актуальна как для физических лиц, так и для индивидуальных предпринимателей.

Доступна информация:

  • по имени и дате рождения;
  • по количеству исполнительных производств (если известно).

Итак, процедура выглядит так:

  • перейти на сайт судебных приставов;
  • на главной странице сразу появится форма «Узнай о своих долгах»;
  • укажите полное имя предпринимателя и регион, в котором он зарегистрирован;
  • после нажатия на кнопку «Найти» нужно ввести капчу и нажать «Отправить».

Самая радостная новость для бизнесмена — если в системе для поданного запроса отображается окно «По вашему запросу ничего не найдено». Это означает, что исполнительное производство в отношении индивидуальных предпринимателей еще не возбуждено.

Однако это не означает, что долгов нет — вполне вероятно, что коллекторское управление ФНС еще не подавало иск, а исполнительного листа к должнику попросту нет.

Самый точный способ — узнать информацию через личный кабинет налогоплательщика или на сайте Госслужбы.

Примечание! Услуга «Узнай свой долг» предназначена для физических лиц, не зарегистрированных в качестве индивидуальных предпринимателей. Для предпринимателей есть личный кабинет, в котором можно узнать актуальную информацию.

Однако ФНС допускает возможность входа в кабинет индивидуального предпринимателя, если у него уже есть логин и пароль для входа в личный кабинет физического лица. В этом случае вам просто нужно ввести дополнительные данные — например, ОГРНИП.

А чтобы получить доступ к личному кабинету физического лица, вам необходимо получить регистрационную карточку в любом отделении ФНС вне зависимости от места регистрации (она будет содержать логин и пароль).

Вот, собственно, и вся процедура. Систематизируем информацию о том, как узнать задолженность онлайн:

  • получить регистрационную карту с логином и паролем в ближайшем отделении ФНС;
  • перейти на сайт Федеральной налоговой службы;
  • войти в личный кабинет для ИП;

  • введите логин и пароль, указанные в регистрационной карточке;

  • укажите дополнительную информацию об индивидуальном предпринимателе, которую будет запрашивать система;
  • вся интересующая информация будет в вашем личном кабинете.

Как платить

Индивидуальные предприниматели могут расплачиваться с долгами различными способами. Самые популярные:

  • оформление платежного поручения через интернет-банк — при выборе этого способа главное не допускать неточностей при заполнении и правильно указывать БКК и цель платежа;
  • оплата за готовый платежный документ через кассира в отделении банка.

Совет! Налоговая служба предоставляет удобный онлайн-сервис для формирования платежного документа.Если вы перейдете на главную страницу, в блоке «Электронные услуги» появится пункт «Платить налоги». Вам нужно нажать на нее.

Заполнение формы не вызовет затруднений — нужно указать налоговую группу, название и вид платежа (БКК будет выбрана автоматически).

Например, для индивидуального предпринимателя, который работает по упрощенной системе, необходимо:

Распечатав документ, вы можете оплатить его в банке.Сбербанк — самая популярная организация, принимающая платежи по налогам и сборам.

Можно ли по другому узнать

Еще один способ получения информации о задолженности индивидуального предпринимателя — специальное программное обеспечение для работы бухгалтерской службы.

Такое программное обеспечение включает, например, Buchsoft или SBS. С их помощью можно рассчитывать налоги за произвольный период, подписывать акты сверки с помощью ЭЦП, а также проверять контрагентов.

Как предотвратить возникновение

Чтобы не допустить возникновения задолженности по налогам и сборам в бюджет, следует придерживаться следующих советов:

  • достаточно информации о применяемой системе налогообложения — в какие сроки необходимо подать налоговую декларацию, уплатить налоги, предоставить отчетную документацию и т.д .;
  • периодически (не реже одного раза в месяц) проверять наличие или отсутствие задолженности, лично посещая территориальную налоговую инспекцию или используя один из онлайн-сервисов;
  • для организации грамотной работы бухгалтерской службы, налаживания взаимодействия с налоговыми органами с использованием специализированного программного обеспечения;
  • , чтобы своевременно погасить возникшую задолженность, пени и штрафы, если таковые имеются.

В настоящее время использование онлайн-бухгалтерии становится все более популярным. За небольшую ежемесячную плату предприниматель получает следующие льготы:

  • вести налоговый и бухгалтерский учет без необходимости содержать штат бухгалтеров;
  • получать своевременные и профессиональные консультации специалистов в области налогообложения и бухгалтерского учета;
  • не заниматься «оформлением документов» самостоятельно, а доверить это дело квалифицированным специалистам, сэкономив ваше время и деньги.

Возможные последствия невозврата

Ответственность за неуплату установленных к уплате налогов и сборов регулируется Налоговым кодексом Российской Федерации.

Согласно регламенту к индивидуальным предпринимателям могут быть применены штрафные санкции:

Кроме того, ИП подвергнется следующим наказаниям:

  • уголовная ответственность при злостном уклонении от уплаты обязательных платежей и с суммой долга более 6 миллионов рублей;
  • арест на банковских и текущих счетах;
  • запрет на выезд за пределы РФ.

При аресте все средства на счете «блокируются» и списываются в счет погашения долга. Операции со счетом, в том числе снятие средств, будут недоступны до тех пор, пока ИП не погасит задолженность.

Также может быть ограничен выезд должника из Российской Федерации. Скорее всего, индивидуальный предприниматель узнает об этом уже на таможенном контроле. Рекомендуем вовремя выплачивать долги, чтобы избежать подобных эксцессов.

Итак, каждый уважающий себя бизнесмен должен знать, какие налоги платить и как это делать.

Проверить наличие действующих обязательств можно как онлайн, так и во время личного визита в ФНС. Среди онлайн-сервисов наиболее надежным и удобным является личный кабинет налогоплательщика на сайте ФНС.

Видео: Как узнать налоговую задолженность по ИНН?

Внимание!

  • Из-за частых изменений законодательства информация иногда устаревает быстрее, чем мы можем обновить ее на сайте.

Независимо от того, как развивается бизнес, насколько ответственным является владелец, независимо от того, как он отслеживает каждый процесс, индивидуальный предприниматель все равно может оказаться в долгах.От этого никто не застрахован. Одна ошибка, одна человеческая ошибка, и все, вы в долгах. Поэтому лучше сразу знать, где и как проверять свои долги. И делайте это регулярно, не ленившись.

Более того, проверка долгов по организациям полезна не только для более внимательного изучения вашей собственной фирмы. Вы также можете проверить своих партнеров, чтобы убедиться в их порядочности и надежности. Если компания, с которой вы планируете вести дела, не справляется с налоговой задолженностью, она может быть ненадежной с финансовой точки зрения.Вам нужно такое сотрудничество в будущем — думаете вы. Но кто знает, тот вооружен.

Проверить налоговые долги из дома

В первую очередь пригодится официальный сайт ФНС. У них есть довольно удобный онлайн-сервис с этим сервисом.

Для получения индивидуального доступа с паролем и логином необходимо явиться в налоговую инспекцию с паспортом и справкой о постановке на учет ИП. (В частности, в филиал, в котором вы зарегистрированы как предприниматель).

После получения пароля и логина заполняем заявку на сайте налоговой. Есть особая форма.

Тогда не забудьте сменить ранее выданный пароль и логин. Если вы не сделаете этого в течение календарного месяца, система безопасности сайта заблокирует возможность входа в систему с существующими данными, и вам придется пройти всю процедуру заново.

Пройдя все этапы регистрации, вы получаете полный доступ к налоговой задолженности, а также к существующим штрафам и пени.Также ваш аккаунт будет полезен самой налоговой службе, так как позволяет контролировать переплаты и налоговые сборы.

Если вы решили воспользоваться порталом госуслуг, то вам необходимо знать, что там есть три варианта учетной записи, в отличие от сайта ФНС:

  • упрощенное
  • стандарт
  • подтверждено

Чтобы получить доступ к контролю налоговой задолженности, необходимо получить подтвержденную.

Инструкция: как зарегистрироваться на портале госуслуг

  1. Вводим личные данные в форму: ФИО, номер мобильного телефона или адрес электронной почты
  2. Вам будет отправлен код доступа на мобильный.Или если вы заранее ввели почтовый адрес, то в полученном письме нужно будет перейти по ссылке для подтверждения регистрации.
  3. Создайте пароль. Он не должен быть слишком простым. Вводим его, подтверждаем второй раз. После этого шага вы получаете упрощенную регистрацию. Мы идем дальше.
  4. Заполняем персональные данные в личном кабинете: паспортные данные, СНИЛС, ИНН.
  5. На данном этапе проходит проверка. Система должна проверять введенные персональные данные по базам пенсионного фонда и налога.По времени это займет от пяти минут до нескольких часов, так что придется подождать.
  6. Письмо на почту или уведомление на мобильный придет, когда система проверит ваши данные.
  7. Войдите еще раз на сайт под своим именем пользователя и паролем. Теперь вы — владелец стандартного аккаунта.
  8. Теперь на странице вашего профиля вам нужно найти запись о проверке личности и щелкнуть по ней.
  9. Для подтверждения личности вам необходимо воспользоваться одним из вариантов: сначала получить код доступа в отделении Почты России или в офисе Ростелекома; второй — получить код заказным письмом
  10. Теперь, когда вы получили код, введите его в личном кабинете в том же разделе.

Все. У вашей учетной записи есть подтвержденный статус.

Кроме того, если вам нужны дополнительные инструкции, вы можете найти видео на веб-сайте государственных услуг с пошаговым объяснением того, как зарегистрироваться.

Теперь, чтобы узнать возможную налоговую задолженность, вы, как владелец подтвержденной регистрации, можете заказать специальную услугу, выбрав из доступных вам в списке на сайте.

Если все это у вас не работает, обратитесь в налоговую службу и запросите там услугу.

Еще раз, крайне важно периодически выяснять, есть ли задолженность по вашему IP. За задолженность будут начислены дополнительные штрафы и пени в соответствии с пунктом 4 статьи 64 и пунктом 6 статьи 67 Налогового кодекса Российской Федерации.

Ответственность по долгам регулируется статьей 122 Налогового кодекса.

Пределы максимальной задолженности прописаны в статьях 198 и 199 Уголовного кодекса Российской Федерации. И логично, что если не урегулировать ситуацию с неуплатой налоговой задолженности, то против должника может быть возбуждено уголовное дело, где наложением административного штрафа уже не отделаться.

Как проверить партнера на долг

Чтобы проверить не себя, а, скажем, потенциального партнера по сделке, можно использовать несколько вариантов:

  1. Воспользуйтесь теми же электронными ресурсами ФНС и госуслуг. По некоторым видам налогов можно получить информацию даже без регистрации. Это налог на имущество, транспорт, земельный налог, а также НДФЛ. Здесь вам нужно будет узнать ИНН организации. Кстати, если вы не знаете ИНН сторонней компании, но хотите его проверить, стоит ознакомиться с сервисом на тех же сайтах «».Но здесь потребуется и другая информация: имя владельца, дата его рождения и паспортные данные, но найти ИНН не составит труда. Например, вы можете запросить выписку из реестра ЕГРИП в той же ФНС.
  2. Вы можете обратиться к судебным приставам. У них есть услуга «Банк исполнительного производства».
  3. Третий путь тоже имеет место. Но только в том случае, если организация будет признана банкротом. Иногда из-за роста задолженности по налогам ФНС проводит эту операцию над компанией.И тогда на сайте арбитражного суда региона будет размещена эта информация.

Для его получения необходимо зайти в раздел «Карточка файла», еще раз указать ФИО или ИНН владельца компании и выполнить поиск. Не забудьте поставить галочку в разделе «Дела о банкротстве». И в случае, если компания будет отмечена таким делом о банкротстве, вы получите эту информацию. Более того, система выдаст вам результаты всех остальных дел, связанных с данными, по вашему запросу, если в них участвует индивидуальный предприниматель.

Результат

Подводя итоги, еще раз напомним о важности периодической проверки собственной налоговой задолженности. Если не контролировать ситуацию, можно получить массу ненужных проблем.

К тому же процедура проверки проста и не занимает много времени. А кроме того, вы сможете получать информацию о делах других индивидуальных предпринимателей, с которыми, например, планируете сотрудничать.

Возникновение налоговой задолженности — неприятная ситуация, которая может привести к серьезным последствиям.Помимо начисленных штрафов, ФНС может арестовать счета, а в случае неуплаты в особо крупном размере — до трех лет лишения свободы индивидуального предпринимателя. Поэтому важно узнать задолженность ИП по ИНН и вовремя ее погасить.

Как узнать задолженность

Есть несколько способов узнать, есть ли у вас налоговая задолженность:

  • получение уведомления;
  • в ФНС;
  • онлайн.

Налоговая инспекция отправляет уведомления о возникшей задолженности на регистрационный адрес продавца, указанный в ЕГРИП. Получив письмо, ИП должен выплатить задолженность и начисленные штрафы.

Но такие «письма счастья» не всегда доходят до адресата. Причин тому может быть несколько:

  • ИП не находится по месту регистрации бизнеса;
  • Уведомление об утере Почты России;
  • человеческий фактор сотрудника ФНС.

Справка: Неполучение уведомления о начисленных налогах не освобождает от обязанности платить.

Долги ИП по ИНН необходимо узнать самостоятельно.

В отделении ФНС

При личном обращении в налоговую инспекцию предпринимателю достаточно предъявить паспорт. Сотрудник предоставит всю информацию о имеющихся долгах, начисленных штрафах и способах оплаты.

У этого метода есть один существенный недостаток — посещение отделения ФНС связано с большой потерей времени в очереди и дороге на проверку. Узнать налоговую задолженность индивидуальных предпринимателей в режиме онлайн намного быстрее и удобнее.

На сайте ФНС

На портале www.nalog.ru индивидуальный предприниматель может создать личный кабинет. Доступ предоставляется следующими способами:

  • при обращении в ФНС для получения логина и пароля;
  • с использованием ключа ЭЦП;
  • через USB-токен или смарт-карту JaCarta.

В личном кабинете мерчанту доступны следующие функции:

  • информация о долгах, переплатах и ​​предстоящих платежах;
  • формирование и отправка заявок на разъяснение платежа;
  • просмотр проводок для расчетов с бюджетом;
  • прием выписок, актов сверки и других документов.

На сайте также предусмотрена возможность оплаты налогов онлайн с помощью банковской карты или путем заполнения платежного поручения в разделе «услуги».Для этого необходимо указать:

  • тип налогоплательщика;
  • расчетный документ;
  • вид оплаты;
  • реквизиты получателя;
  • данные об уплаченном налоге;
  • Банковская информация плательщика.

Затем нажмите «сформировать платежное поручение» и распечатайте полученный документ. Оплатить можно в любом отделении банка.

«Государственные услуги»

Поскольку индивидуальный предприниматель является физическим лицом, он может зарегистрироваться на портале государственных услуг.

Учетная запись ИП создается из личного кабинета пользователя, имеющего подтверждение личности на портале. Чтобы зарегистрировать предпринимателя, вам необходимо заполнить форму на сайте.

Важно знать: только продавец может создать IP-аккаунт из своего личного кабинета на сайте gosuslugi.ru. Эта опция недоступна в мобильном приложении.

После заполнения всех граф анкета отправляется на проверку в налоговый орган.Аккаунт станет активным после завершения процедуры.

Чтобы узнать налоговую задолженность ИП по ИНН, необходимо авторизоваться на сайте и перейти в раздел «налоговая задолженность». Услуга предоставляется бесплатно. Для его получения вам необходимо ввести свои личные данные и нажать «найти долг».

На странице отображается результат поиска.

Преимущества электронных услуг

Использование онлайн-порталов для получения информации о налоговой задолженности дает ряд преимуществ:

  • отсутствие очередей;
  • бесплатное предоставление информации;
  • возможность онлайн-оплаты.

Также через Интернет можно получить другие услуги, предоставляемые сервисами nalog.ru и gosuslugi.ru.

На сайте ФНС индивидуальные предприниматели могут не только узнать о собственной налоговой задолженности в бюджет, но и проверить наличие задолженности других юридических лиц, с которыми они планируют заключать договоры.

Это необходимо для минимизации бизнес-рисков и проверки порядочности контрагентов.

Для получения информации необходимо перейти на сайт сервиса.nalog.ru/zd.do введите ИНН компании и цифры с картинки.

Внимание: Вы можете проверить задолженность по налогам только для юридических лиц. Узнать о долгах индивидуальных предпринимателей через этот сервис нельзя.

На экране отобразится информация о просроченной задолженности свыше 1000 рублей, переданной судебному приставу для взыскания.

другие способы

Узнать о существующей задолженности можно на сайте судебных приставов ФССПрус.ru / iss / ip /. Для этого зайдите на портал, заполните необходимые поля и нажмите «найти». Здесь также предлагаются варианты погашения долга.

Платеж

Предприниматель может оплатить налоговую задолженность через Интернет-банкинг или связавшись с отделением банка с платежным поручением. Возможна также оплата через электронный терминал.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *